Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12340302   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Oprava PC, tlačiarne HP  270 
vrátane DPH
  76/2023  23.6.2023  29.06.2023  17.7.2023 
12340296   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Toner OKI 1 ks  96 
vrátane DPH
  71/2023  16.6.2023  22.06.2023  3.7.2023 
12340253   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Tonery Canon 3 ks  84 
vrátane DPH
  62/2023  23.5.2023  26.05.2023  14.6.2023 
12340244   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Toner Xerox 1 ks  126 
vrátane DPH
  59/2023  18.5.2023  24.05.2023  14.6.2023 
123404234   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  NB Asus B1500, OFFICE 2021, Microsoft Bluetooth mouse, NB taška Targus  1121 
vrátane DPH
  56/2023  15.5.2023  01.06.2023  13.6.2023 
12340224   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Tonery Canon 4 ks  108 
vrátane DPH
  54/2023  10.5.2023  11.05.2023  13.6.2023 
12340188   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Toner ECO HP CEX  97,99 
vrátane DPH
  47/2023  19.4.2023  24.04.2023  12.5.2023 
12340086   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  toner, optický valec, oprava 2 ks tlačiarní  465 
vrátane DPH
  19/2023  16.2.2023  23.02.2023  23.3.2023 
12340084   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Oprava tlačiarne, kontrola PC/zálohovanie, USB kľúč Kingston Exodia 32 GB  54 
vrátane DPH
  20/2023  16.2.2023  20.02.2023  23.3.2023 
12340038   CompAct, s.r.o.
Šafárikova 17, 040 01 Rožňava
17081173  Oprava notebooka, valec a farba do tlačiarne  198 
vrátane DPH
  8/2023  16.1.2023  23.01.2023  2.2.2023 
12340590   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
170811173  Faktúra za tonery ECO HP.  130,- 
vrátane DPH
  138/2023  13.12.2023  18.12.2023  9.1.2024 
12340237   Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D
Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom
14255791  Úradné meranie spotreby PHL Citroen Nový C3  379,20 
vrátane DPH
  50/2023  15.5.2023  17.05.2023  13.6.2023 
32300148   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
00597392  Fakturujeme Vám za dodávky plynu.  3193,- 
vrátane DPH
86/2023    14.06.2023  03.11.2023  15.11.2023 
12340514   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
00597392  Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023.  16.10 
vrátane DPH
30923081    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340499   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
00597392  Fakturujeme Vám za PHL .  432,97 
bez DPH
5611854274    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
32300116   Mesto Rožňava
Šafárikova499/29, 04801 Rožňava
00328758  Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023.  437,63  
bez DPH
Rozhodnutie 1620011282/2023    16.5.2023  29.09.2023  10.11.2023 
12340175   Mesto Rožňava
Šafárikova 499/29, 048 01 Rožňava
00328758  Prenájom priestorov dňa 25.3.2023  252 
bez DPH
161/23,ič.73/23    12.4.2023  13.04.2023  21.4.2023 
12340341   Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná
00328197  Poplatok za komunálny odpad za 2. štvrťrok  210,87 
bez DPH
VZN 195/2022    14.7.2023  26.07.2023  1.8.2023 
12340179   Mesto Dobšiná
SNP 554, 049 25 Dobšiná
00328197  Miestny poplatok za komunálny odpad 1. štvrťrok 2023  210,87 
bez DPH
VZN 178/2019    14.4.2023  25.04.2023  12.5.2023 
12340035   Mesto Dobšiná
SNP 553/151, 049 25 Dobšiná
00328197  Komunálny odpad 4. štvrťrok  437,25 
bez DPH
VZN 178/2019    16.1.2023  25.01.2023  2.2.2023 
12340374   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  191,10 
vrátane DPH
Dohoda o prístúpení k RD 101/23  87/23  02.08.2023  29.09.2023  16.10.2023 
12340431   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 80g Premier  191,10 
vrátane DPH
Dohoda o prístúpení k RD 101/23  98/23  13.09.2023  25.09.2023  16.10.2023 
12340277   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Papier A4 35 bal.  191,10 
vrátane DPH
Dohoda o prístúpení k RD 101/23  66/2023  5.6.2023  30.06.2023  3.7.2023 
12340132   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Papier A4 30 balíkov  168,30 
vrátane DPH
19/16  30/2023  20.3.2023  28.04.2023  18.4.2023 
12340034   Xepap, spol. s r.o.
Jesenského 4703, 960 01 Zvolen
31628605  Kopírovací papier A4 35 bal.  196,36 
vrátane DPH
54076/2015 doh. o prist.19/16  6/2023  11.1.2023  06.02.2023  2.2.2023 
12340586   Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica
Námestie SNP 19/19 97401 Banská Bystrica
00179086  Faktúra za pracovné stretnutie - Prepojenie soc. práce, terénnej a konferenčného modelu práce s rodinou pri výkone opatrení SPODaSK.  130,- 
vrátane DPH
  134/23  12.12.2023  14.12.2023  9.1.2024 
12340474   Technické služby mesta Dobšiná
Niže Mesta 1039/2 04925 Dobšiná
54309611  Fakturujeme Vám za prenájom kontajnera.  20,- 
vrátane DPH
  107/23  03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
12340495   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 9/2023 306SUS.  66,37 
vrátane DPH
160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
32300030   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304.  62,- 
vrátane DPH
00597392/1/23    02.02.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340516   osobnyudaj.sk, s.r.o.
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041  Fakturujeme Vám za Výkon zodpovednej osoby za 11/2023.  48,- 
vrátane DPH
ZO/201BA15623+dod.č1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340476   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Fakturujeme Vám za zab. výkonu č. zodpovednej osoby za 10/2023.  48,- 
vrátane DPH
ZO/2018A15623+dod.č.1    03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
32300147   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
50060872  Fakturujeme Vám za plyn 10/2023.  3193,- 
vrátane DPH
86/2023    14.06.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340486   Fermion s.r.o.
Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves
46275347  Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661.  399,88 
vrátane DPH
  117/23  06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340517   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník
45624887  Fakturujeme Vám za web. hosting služby.  78,- 
vrátane DPH
  158/22  03.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340471   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník
45624887  Fakturujeme Vám za Web. hosting, služby.  78,- 
vrátane DPH
  158/22  02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340489   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -032/23 RD Hnilecká.  71,- 
vrátane DPH
150/22    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340505   Zrkadlenie, o.z.
Banícka 41 05601 Gelnica
42327474  Fakturujeme Vám za supervízne služby pre zamestnancov.  1375,- 
bez DPH
  114/23  20.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
32300238   Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky
Pečeňady 66 92207 Pečeňady
37906607  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023  200,- 
vrátane DPH
  Pozvánka  06.10.2023  11.10.2023  14.11.2023 
32300235   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava
36867632  Fakturujeme Vám nájomné11/2023.  322,- 
vrátane DPH
Nájomná zmluva 8/22    29.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340462   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 042 48 Košice
36570460  Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308.  425,66 
vrátane DPH
60-000160095PO2022    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť