![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340529 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 10/23. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete, internet. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340520 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL | 697,63 vrátane DPH |
5611854274 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340531 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarske potreby, materiál. | 540,70 vrátane DPH |
125/2023 | 8.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340540 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474. | 717,32 vrátane DPH |
10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | ||
12340538 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913472. | 64,79 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340539 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913473. | 88,69 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340537 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -4913470. | 158,75 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340535 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340536 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 11/2023 - Hnilecká 946, Dobšiná | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 10.11.2023 | 15.,11.2023 | 29.12.2023 | |
12340533 | Peter Kračun - ELKRAN 04925 Dobšiná SNP 482/7 |
46839470 | Elektroinštalačné práce - CDR Nová 809. | 85,24 vrátane DPH |
124/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340534 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Servis - oprava sedadla, bezpečnostných pásov - RV967CF. | 166,32 vrátane DPH |
126/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340541 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Faktúra za Tonery SAMSUNGCLT-Y404S SL-C430/C480 yellow,magenta,cyan,black. | 240,- vrátane DPH |
127/2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
32300271 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky 37906607 |
Faktúra sa školenie na celoslovenskej konferencii sociálnych pracovníkov 27.-28.11.2023 -účastnícky poplatok. | 200,- bez DPH |
130/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | ||
12340558 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Faktúra za poistnú udalosť 8811036871- sklo , RV715 -CY. | 571,32 vrátane DPH |
128/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340556 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny,internet, telefón NP. | 306,21 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340554 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny Kasárenská, RV, 29. august, Záhradná, Hronská. | 35,12 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340542 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 448,45 vrátane DPH |
5611854274 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340548 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340550 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 12,10 vrátane DPH |
30080463 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340544 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Vlčia dolina1167, Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30139954 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340546 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340552 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za DIgi TV 11/2023 Hronská , Dobšiná. | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
32300270 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Faktúra - účastnícky poplatok za 23. ročník konferencie Mosty v soc. právnej ochrane 24. - 26.10.2023. | 80,- bez DPH |
Pozvánka | 24.11.2023 | 29.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340559 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier A4 80g Premier. | 191,10 vrátane DPH |
19/16,110/2021 | 129/2023 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 29.12.2023 |
12340585 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/23, Lipová 3764 Rožňava. | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340577 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarsky materiál. | 238,46 vrátane DPH |
135/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340579 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefón 12/2023 - 110. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340578 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340584 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/2023,Hnilecká 946, Dobšiná. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340582 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 12/2023 | 7415,81 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340580 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
04435658 | Fakturujeme Vám za tv2go 12/2023 307 SUS. | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340573 | Ľuboš Kamody Lesná 299, Betliar |
43459676 | Fakturujeme Vám za opravu kúpeľne v RD29. augusta 2, v Rožňave. | 9855,22 vrátane DPH |
109/23 | 5.12.2023 | 15.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340581 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL. | 186,19 vrátane DPH |
5611854274 | 5.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340574 | Dominik Malatinský Kyjevská 1897/13 , 04801 Rožňava |
52676897 | Fakturujeme Vám za stavebné práce na Kasárenskej 2116/6 Rožńava, výmena ističa, montáž zásuvky, demontáž a montáž rozvádzača. | 219,63 bez DPH |
133/23 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340575 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv12/23, Hronská385, 049 25 Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
2311088692 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340586 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Námestie SNP 19/19 97401 Banská Bystrica |
00179086 | Faktúra za pracovné stretnutie - Prepojenie soc. práce, terénnej a konferenčného modelu práce s rodinou pri výkone opatrení SPODaSK. | 130,- vrátane DPH |
134/23 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340590 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
170811173 | Faktúra za tonery ECO HP. | 130,- vrátane DPH |
138/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340589 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Faktúra za opravu výfuku, brzdových čeľustí, výmena remenice kľukového hriadeľa, pneumatiky + prezutie RV967CF,RV715CY,RV996CF,RV288BZ. | 805,- bez DPH |
137/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 |