Faktúry 2023 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
32300257   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
  Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023.  390,- 
vrátane DPH
Pozvánka    03.11.2023  06.11.2023  15.11.2023 
32300031   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny Label44.  62,- 
vrátane DPH
00597392/1/23    02.02.2023  03.11.2023  15.11.2023 
32300148   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
00597392  Fakturujeme Vám za dodávky plynu.  3193,- 
vrátane DPH
86/2023    14.06.2023  03.11.2023  15.11.2023 
12340511   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukážky na11/23.  7545,52 
bez DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340513   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava
44356358  Fakturujeme Vám za internet, Tv 11-23  7,90 
vrátane DPH
234998/1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340514   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
00597392  Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023.  16.10 
vrátane DPH
30923081    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340516   osobnyudaj.sk, s.r.o.
osobnyudaj.sk, s.r.o.
50528041  Fakturujeme Vám za Výkon zodpovednej osoby za 11/2023.  48,- 
vrátane DPH
ZO/201BA15623+dod.č1    02.11.2023  07.11.2023  15.11.2023 
12340506   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023.  135,35 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    20.10.2023  30.10.2023  15.11.2023 
12340480   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakturujeme Vám za mobilné telefóny Motorola.  7,- 
vrátane DPH
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    26.9.2023  31.10.2023  15.11.2023 
12340503   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakturujeme Vám za telefóny, internet.  330,54 
vrátane DPH
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok    19.10.2023  25.10.2023  15.11.2023 
12340502   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8 821 08 Bratislava
35697270  Fakturujeme Vám za telefóny 110,304,305,306,308  66,52 
vrátane DPH
85/O/2022,84/O/2022    19.10.2023  25.10.2023  14.11.2023 
12340499   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
00597392  Fakturujeme Vám za PHL .  432,97 
bez DPH
5611854274    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340501   CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava
Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava
17081173  Fakturujeme Vám za sieťovú kartu AXAGON, PATCH kábel.  40,- 
vrátane DPH
119/23    18.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340497   Mesto Dobšiná
SNP 554/20 04925 Dobšiná
00328197  Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká.  320,76 
vrátane DPH
VZN195/2022    11.10.2023  20.10.2023  14.11.2023 
12340494   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 308 SUS  51,46 
vrátane DPH
160/22    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340496   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - Nová 809.  653,44 
vrátane DPH
160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340493   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - SUS305.  154,12 
vrátane DPH
160/22    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
32300240   Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar
Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka
17316537  Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023  108,- 
bez DPH
Pozvánka    11.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340495   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 9/2023 306SUS.  66,37 
vrátane DPH
160/22    16.10.2023  18.10.2023  14.11.2023 
12340448   MAGNA ENERGIA a.s.
Nitrianska 18/7555 921 01 Piešťany
35743565  Fakturujeme Vám za plyn 1.-4.2023  2919,47 
vrátane DPH
P3381/2019    20.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
32300147   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov
50060872  Fakturujeme Vám za plyn 10/2023.  3193,- 
vrátane DPH
86/2023    14.06.2023  16.10.2023  14.11.2023 
32300235   Ayr Fair s. r. o.
Zátišie 10 831 03 Bratislava
36867632  Fakturujeme Vám nájomné11/2023.  322,- 
vrátane DPH
Nájomná zmluva 8/22    29.09.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340488   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Fakturujeme Vám za služby pevnej siete.  48,19 
vrátane DPH
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod.    06.10.2023  16.10.2023  14.11.2023 
12340490   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 10/23 307 RV Lipová.  57,- 
vrátane DPH
5100307922    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340487   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28 817 62 Bratislava
35763469  Fakturujeme Vám za Magio TVHnilecká.  32,47 
vrátane DPH
9937025790,int.č.13/23    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340489   Východoslovenská energetika a.s.
Mlynská 31 042 91 Košice
44483767  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -032/23 RD Hnilecká.  71,- 
vrátane DPH
150/22    06.10.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340479   SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava
31322832  Fakturujeme Vám za PHL  524,30 
vrátane DPH
5611854274    04.10.2023  11.10.2023  14.11.2023 
12340476   osobnyudaj.sk, s.r.o.
DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto
50528041  Fakturujeme Vám za zab. výkonu č. zodpovednej osoby za 10/2023.  48,- 
vrátane DPH
ZO/2018A15623+dod.č.1    03.10.2023  06.10.2023  14.11.2023 
32300030   Stredoslovenská energetika, a. s.
Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina
51865467  Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304.  62,- 
vrátane DPH
00597392/1/23    02.02.2023  13.10.2023  14.11.2023 
12340469   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023.  8521,13 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340472   DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Röntgenova 26 851 01 Bratislava
35701722  Fakturujeme Vám za prenájom Satelit Premium - Digi TV10/2023.  16,10 
bez DPH
30923081    02.10.2023  04.10.2023  14.11.2023 
32300234   RVRENT s.r.o.
Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava
47963832  Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023.  575,92 
vrátane DPH
39_19+dod. č.1    29.09.2023  04.10.2023  14.11.2023 
12340459   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 042 48 Košice
36570460  Fakturujeme Vám za vodné stočné 3-9/23- 301, 304, 305, 306.  2088,74 
vrátane DPH
60-000160095PO2022    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340450   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
53528654  Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 09/2023.  36,98 
vrátane DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340462   Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50 042 48 Košice
36570460  Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308.  425,66 
vrátane DPH
60-000160095PO2022    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
12340465   free-zona s.r.o.
Mierová 3444 048 01 Rožňava
44356358  Fakturujeme Vám za prenájom STB ARRIS VIP4302- internet a tv.  80,- 
vrátane DPH
234998/1    26.9.2023  02.10.2023  14.11.2023 
32300116   Mesto Rožňava
Šafárikova499/29, 04801 Rožňava
00328758  Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023.  437,63  
bez DPH
Rozhodnutie 1620011282/2023    16.5.2023  29.09.2023  10.11.2023 
12340437   Up Déjeuner, s. r. o.
Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04
00000053  Faktúra za elektr. stravovacie poukazy 9/2023.  79,24 
bez DPH
99/2022 Dohoda o prist. k RD    18.9.2023  25.09.2023  10.11.2023 
12340445   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefón, internet stredisko: 110, 634, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 308  302,56 
vrátane DPH
85/Ol/2022,84/Ol/2022+dodatok    19.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
12340442   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHL - 9/2023  235,34 
vrátane DPH
5611854274    19.09.2023  22.09.2023  16.10.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť