Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340197 | Pilulka.sk, a.s. Pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava |
47235225 | Prostriedok na ploštice | 135,70 vrátane DPH |
42/2023 | 5.4.2023 | 05.04.2023 | 19.5.2023 | |
12340167 | Pilulka.sk, a.s. Pestovateľská 17796/3, 821 04 Bratislava |
47235225 | Prostriedok na ploštice | 135,70 vrátane DPH |
42/2023 | 5.4.2023 | 05.04.2023 | 21.4.2023 | |
12340454 | Peter Skubík 04925 Dobšiná, Jarková 349/28 |
47214511 | Fakturujeme Vám za prevoz nábytku. | 80,- bez DPH |
111/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340333 | Peter Skubík Jarková 349, 049 25 Dobšiná |
47214511 | Dodanie a dovoz piesku do pieskoviska | 115 bez DPH |
82/2023 | 7.7.2023 | 25.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340329 | BEZE trading s.r.o. Kasárenská 1500/6, 943 01 Štúrovo |
47045205 | Ubytovanie 9.7.-16.7.2023 pre 16 detí (2. časť) | 662,83 vrátane DPH |
78/2023 | 3.7.2023 | 11.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340325 | BEZE trading s.r.o. Kasárenská 1500/6, 943 01 Štúrovo |
47045205 | Ubytovanie v termíne 9.7. - 16.7.2023 pre 16 detí (časť 1.) | 767,17 vrátane DPH |
78/2023 | 3.7.2023 | 11.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340157 | On Ground s.r.o. Čaltovo 14, 049 12 Čoltovo |
46876162 | Preprava Dobšiná-Rožňava a späť 25.3.2023 | 180 vrátane DPH |
26/2023 | 31.3.2023 | 12.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340533 | Peter Kračun - ELKRAN 04925 Dobšiná SNP 482/7 |
46839470 | Elektroinštalačné práce - CDR Nová 809. | 85,24 vrátane DPH |
124/2023 | 10.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340121 | Peter Kračún SNP 482/7, 049 25 Dobšiná |
46839470 | Prevedené práce - zásuvky montáž dodanie, káble | 100,20 vrátane DPH |
27/2023 | 7.3.2023 | 21.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340456 | Revispol, s.r.o. Laborecká 12 040 01 Košice |
46652388 | Fakturujeme Vám za základný odborný kurz obsluhy tlakových zariadení. | 100,- vrátane DPH |
104/23 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340336 | DANATRANS, s.r.o. Kružná 34, 049 51 Kružná |
46429255 | Preprava zamestnancov dňa 8.7.2023 do Egru Maďarsko - výlet zamestnancov na kúpalisko zo SF | 550 vrátane DPH |
75/2023 | 11.7.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340271 | Danatrans s.r.o. Kružná 34, 049 51 Kružná |
46429255 | Doprava zamestnancov - výlet zamestnancov Dobšiná-Stratená, Dedinky a späť dňa 2.6.2023 zo SF | 240 vrátane DPH |
64/2023 | 5.6.2023 | 12.06.2023 | 23.6.2023 | |
12340417 | Fermion s.r.o. Slovenská 2559/34, 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Zmena konfigurácie RS v kotolni - CDR Nová 809 | 399,94 bez DPH |
96/23 | 04.09.2023 | 07.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340073 | Erich Krčmár Teplička 142, 052 01 Spišská Nová Ves |
46234683 | Dovoz tovaru | 40 bez DPH |
16/2023 | 7.2.2023 | 14.02.2023 | 10.3.2023 | |
12340587 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Faktúra za hostingové služby, podpora, správa a aktualizácie web. stránky 11/2023. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340415 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Hostingové služby, podpora, správa a aktualizácia web stránky | 78 vrátane DPH |
158/22 | 31.08.2023 | 05.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340372 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web, hostingové služby | 78 vrátane DPH |
158/22 | 01.08.2023 | 30.08.2023 | 4.9.2023 | |
12340317 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting, služby 6/2023 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 29.6.2023 | 28.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340287 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hostin, služby 5/23 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 9.6.2023 | 30.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340215 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting, služby | 78 vrátane DPH |
158/22 | 2.5.2023 | 30.05.2023 | 1.6.2023 | |
12340160 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting,služby 3/2023 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 3.4.2023 | 27.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340113 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting služby | 78 vrátane DPH |
158/22 | 3.3.2023 | 30.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340072 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting. služby 1/23 | 78 vrátane DPH |
158/22 | 7.2.2023 | 02.03.2023 | 10.3.2023 | |
12340015 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting,podpora správa 12/2022 | 69,60 vrátane DPH |
25/2022 | 2.1.2023 | 27.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340414 | Strechy Gal s.r.o. Nová 297, 049 24 Vlachovo |
45479399 | Revízia elektroinštalácie podľa SVP | 1841,78 vrátane DPH |
101/2022 | 21.08.2023 | 05.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340588 | Ing. Milan Pamula 04925 Dobšiná Hronská 1215/5 |
45436606 | Faktúra za službu Technika BOZP a Technika PO. | 390,- bez DPH |
155/2022 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340330 | Ing. Milan Pamula Hronská 1215/5, 049 25 Dobšiná |
45436606 | Služby technika BOZP a technika PO za 1. polrok | 390 bez DPH |
155/2022 | 7.7.2023 | 21.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340123 | Margaretkashop.sk. Dúbravská 89, 080 01 Prešov |
44987447 | rušička psov 2v1 | 22,25 vrátane DPH |
28/2023 | 9.3.2023 | 09.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340585 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/23, Lipová 3764 Rožňava. | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340584 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/2023,Hnilecká 946, Dobšiná. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340535 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340536 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 11/2023 - Hnilecká 946, Dobšiná | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 10.11.2023 | 15.,11.2023 | 29.12.2023 | |
12340490 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 10/23 307 RV Lipová. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340428 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 307SUS - 9/23 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340429 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 301SUS - 9/23 | 71 vrátane DPH |
150/22 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340383 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 8/23 - RV Lipová | 57,00 vrátane DPH |
5100307922 | 07.08.2023 | 15.08.2023 | 22.8.2023 | |
12340384 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina - 8/23 - RD Hnilecká | 71,00 vrátane DPH |
150/22 | 07.08.2023 | 15.08.2023 | 22.8.2023 | |
12340335 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 7/2023 | 71 vrátane DPH |
150/22 | 11.7.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340334 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 7/2023 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 11.7.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340289 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 6/23 | 71 vrátane DPH |
150_22 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 3.7.2023 |