Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340554 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny Kasárenská, RV, 29. august, Záhradná, Hronská. | 35,12 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340542 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 448,45 vrátane DPH |
5611854274 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340548 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340550 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 12,10 vrátane DPH |
30080463 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340544 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Vlčia dolina1167, Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30139954 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340546 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340552 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za DIgi TV 11/2023 Hronská , Dobšiná. | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340540 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913474. | 717,32 vrátane DPH |
10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | ||
12340538 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913472. | 64,79 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340539 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu el. energie 10/2023 - 4913473. | 88,69 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340537 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -4913470. | 158,75 vrátane DPH |
160/22 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340521 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV10/2023 Nová 809, Dobšiná. | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340523 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi, TV 10/2023 Nová 809, Dobšiná. | 12,10 vrátane DPH |
30080463 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340527 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi TV 10/2023 Vlčia dolina 1167,Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30129954 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340535 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340536 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny za 11/2023 - Hnilecká 946, Dobšiná | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 10.11.2023 | 15.,11.2023 | 29.12.2023 | |
12340529 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 10/23. | 12,10 vrátane DPH |
30769277 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340492 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Dobropis č. 23 VF00556 za toner ECO HP CANON CF259X057H. | -60,- vrátane DPH |
06.10.2023 | 11.10.2023 | 29.12.2023 | ||
12340518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete, internet. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340520 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL | 697,63 vrátane DPH |
5611854274 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
32300254 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Nájomné za 11/2023 | 572,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 3010.2023 | 02.11.2023 | 29.12.2023 | |
32300258 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
32300257 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
Fakturujeme Vám za konferenciu pomoc. vychov. 7. -8. 11.2023. | 390,- vrátane DPH |
Pozvánka | 03.11.2023 | 06.11.2023 | 15.11.2023 | ||
32300031 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny Label44. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
32300148 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B 821 04 Bratislava - mestská časť Ružinov |
00597392 | Fakturujeme Vám za dodávky plynu. | 3193,- vrátane DPH |
86/2023 | 14.06.2023 | 03.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340511 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukážky na11/23. | 7545,52 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340513 | free-zona s.r.o. Mierová 3444 048 01 Rožňava |
44356358 | Fakturujeme Vám za internet, Tv 11-23 | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340514 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
00597392 | Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023. | 16.10 vrátane DPH |
30923081 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340516 | osobnyudaj.sk, s.r.o. osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 | Fakturujeme Vám za Výkon zodpovednej osoby za 11/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/201BA15623+dod.č1 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340506 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
53528654 | Fakturujeme Vám za elektr. strav. poukazy 10/2023. | 135,35 vrátane DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 20.10.2023 | 30.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340480 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakturujeme Vám za mobilné telefóny Motorola. | 7,- vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 26.9.2023 | 31.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340503 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakturujeme Vám za telefóny, internet. | 330,54 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340502 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Fakturujeme Vám za telefóny 110,304,305,306,308 | 66,52 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 19.10.2023 | 25.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340499 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
00597392 | Fakturujeme Vám za PHL . | 432,97 bez DPH |
5611854274 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340501 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujeme Vám za sieťovú kartu AXAGON, PATCH kábel. | 40,- vrátane DPH |
119/23 | 18.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340497 | Mesto Dobšiná SNP 554/20 04925 Dobšiná |
00328197 | Fakturujeme Vám za komunálny odpad III.štvrťrok Dobšiná-Nová, Záhradná, Hronská, Hnilecká. | 320,76 vrátane DPH |
VZN195/2022 | 11.10.2023 | 20.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340494 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 308 SUS | 51,46 vrátane DPH |
160/22 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340496 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - Nová 809. | 653,44 vrátane DPH |
160/22 | 16.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340493 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 9/2023 - SUS305. | 154,12 vrátane DPH |
160/22 | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 |