Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340041 | Autostop RV s.r.o. Šafárikova 3714, 048 01 Rožňava |
36582280 | Oprava Citoen Nový Jumpy Combi - tiahlo riadiacej páky | 59,40 vrátane DPH |
9/2023 | 18.1.2023 | 27.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340459 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám za vodné stočné 3-9/23- 301, 304, 305, 306. | 2088,74 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340315 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné | 757,91 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 28.6.2023 | 25.07.2023 | 26.7.2023 | |
12340170 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 12/22 - 3/23 4 objekty | 1677,37 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 5.4.2023 | 03.05.2023 | 21.4.2023 | |
12340168 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 12/22 - 3/23 2 objekty | 841,85 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 5.4.2023 | 03.05.2023 | 21.4.2023 | |
12340440 | Náruč - pomoc deťom v kríze Prípojná 56, 010 03 Žilina -Zádubnie |
36138665 | Workshop PNR a práca vychovávateľov v CDR | 240 bez DPH |
106/23 | 19.09.2023 | 22.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340381 | Cestovná kancelária GEMKO-TEKO Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Ozdravovací pobyt v Grécku 11.8.-23.8.2023 - 20 osôb | 10150 vrátane DPH |
68/2023 | 07.08.2023 | 09.08.2023 | 22.8.2023 | |
12340247 | Cestovná kancelária GEMKO-TEKO Svätoplukova 3, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Medzinárodná konferencia Grécko Leptokária 27.5.-2.6.2023 2 zamestnanci | 880 vrátane DPH |
57/2023 | 19.5.2023 | 26.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340242 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn vyúčtovanie spotreby 1. -4. 2023 RD Hnilecká | 330,30 vrátane DPH |
151/22 | 16.5.2023 | 26.05.2023 | 14.6.2023 | |
12340163 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 4/2023 | 910 vrátane DPH |
151/22 | 4.4.2023 | 14.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340112 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 3/2023 | 910 vrátane DPH |
6303030497, 151/22 | 3.3.2023 | 15.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340062 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn 2/2023 | 910 vrátane DPH |
151/22 | 7.2.2023 | 15.02.2023 | 17.2.2023 | |
12340040 | Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava |
35815256 | Plyn RD Hnilecká 12/2022 | 1585,01 vrátane DPH |
151/2022 | 17.1.2023 | 27.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340212 | KOVOTYP, s.r.o. Ľanová 8, 821 01 Bratislava |
35808705 | Päťzásuvková kartotéka pre formát A4 s dopravou 2 kusy | 408,58 vrátane DPH |
51/2023 | 27.4.2023 | 02.05.2023 | 19.5.2023 | |
12340579 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefón 12/2023 - 110. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340578 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete, internet. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340488 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Fakturujeme Vám za služby pevnej siete. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340426 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV, internet, prenájom zariadenia SUS 301 | 32,47 vrátane DPH |
9937025790 | 05.09.2023 | 14.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340424 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón str. 110 | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 05.09.2023 | 14.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340378 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV | 32,47 vrátane DPH |
9937025790, int.č. 13/23 | 04.08.2023 | 15.08.2023 | 22.8.2023 | |
12340377 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón 110 | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 4.8.2023 | 11.08.2023 | 15.8.2023 | |
12340327 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV, internet | 32,47 vrátane DPH |
9937025790 | 4.7.2023 | 18.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340326 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 49,43 vrátane DPH |
1_4417260225, dod.1-12899182469+dod. | 4.7.2023 | 24.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340285 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 5.6.2023 | 26.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340284 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio internet TV | 32,47 vrátane DPH |
9937025790 | 5.6.2023 | 19.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340230 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV,internet 4/23 | 32,47 vrátane DPH |
9937025790 | 15.5.2023 | 18.05.2023 | 13.6.2023 | |
12340223 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 49,33 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 10.5.2023 | 24.05.2023 | 13.6.2023 | |
12340174 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV,int. RD Hnilecká | 32,47 vrátane DPH |
9937025790 | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 21.4.2023 | |
12340166 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 48,26 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 5.4.2023 | 24.04.2023 | 21.4.2023 | |
12340122 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV | 32,47 vrátane DPH |
9937025790 | 7.3.2023 | 20.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340117 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 7.3.2023 | 24.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340077 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV,internet,zapojenie technikom | 68,75 bez DPH |
9937025790 | 15.2.2023 | 20.02.2023 | 23.3.2023 | |
12340068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 6.2.2023 | 24.02.2023 | 10.3.2023 | |
12340020 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 49,14 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 4.1.2023 | 24.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340229 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn - vyúčtovanie spotreby 1.1.23-30.4.23 | -2433,13 vrátane DPH |
P3381/2019 | 15.5.2023 | 09.06.2023 | 13.6.2023 | |
12340209 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn vyúčtovanie 1.1.222-31.12.22 Dobropis | -1113,32 vrátane DPH |
P3381/2019 | 25.4.2023 | 01.06.2023 | 19.5.2023 | |
12340161 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 4/2023 | 2204,39 vrátane DPH |
P3381/2019 | 4.4.2023 | 14.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340109 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 3/2023 | 2204,39 vrátane DPH |
P3381/2019 | 1.3.2023 | 06.04.2023 | 17.4.2023 | |
12340061 | Magna Energia, a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 2/2023 | 2204,39 vrátane DPH |
P3381/2019 | 1.2.2023 | 0280022023 | 17.2.2023 |