Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32300030 | Stredoslovenská energetika, a. s. Pri Rajčianke 8591/4B 010 47 Žilina |
51865467 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -304. | 62,- vrátane DPH |
00597392/1/23 | 02.02.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340489 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku a distribúciu elektriny 10/2023 -032/23 RD Hnilecká. | 71,- vrátane DPH |
150/22 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340575 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv12/23, Hronská385, 049 25 Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
2311088692 | 5.12.2023 | 11.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340514 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
00597392 | Fakturujeme Vám za Digi TV 11/2023. | 16.10 vrátane DPH |
30923081 | 02.11.2023 | 07.11.2023 | 15.11.2023 | |
12340467 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi Tv 10/23 - Hronská 305 | 13,60 vrátane DPH |
30556283 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340527 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Fakturujeme Vám za Digi TV 10/2023 Vlčia dolina 1167,Dobšiná. | 16,10 vrátane DPH |
30129954 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340462 | Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50 042 48 Košice |
36570460 | Fakturujeme Vám vodné, stočné 6-9/23 110,308. | 425,66 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 26.9.2023 | 02.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300238 | Fórum zamestnancov centier pre deti a rodiny Slovenskej republiky Pečeňady 66 92207 Pečeňady |
37906607 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu ekonomických zamestnancov 24.-25.10.2023 | 200,- vrátane DPH |
Pozvánka | 06.10.2023 | 11.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300240 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za konferenciu - Mosty v SPO 24. - 26.10.2023 | 108,- bez DPH |
Pozvánka | 11.10.2023 | 18.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340482 | Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar Ševčenkova 1175/21 85101 Bratislava - mestská časť Petržalka |
17316537 | Fakturujeme Vám účastnícky poplatok za Akadémiu Pipi. | 276,- bez DPH |
102/23 | 06.10.2023 | 17.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340457 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Fakturujeme Vám servisnú prehliadku, výmena oleja, filtrov , VW transporter RV916AL. | 210 vrátane DPH |
108/23 | 108/23 | 26.9.2023 | 28.09.2023 | 10.11.2023 |
12340486 | Fermion s.r.o. Slovenská 2559/34 052 01 Spišská Nová Ves |
46275347 | Fakturujeme Vám servisné práce a diagnostiku ESBE,typ ARA 661. | 399,88 vrátane DPH |
117/23 | 06.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300235 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Fakturujeme Vám nájomné11/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 29.09.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
32300116 | Mesto Rožňava Šafárikova499/29, 04801 Rožňava |
00328758 | Fakturujeme Vám miestny poplatok za komunálny odpad 2023. | 437,63 bez DPH |
Rozhodnutie 1620011282/2023 | 16.5.2023 | 29.09.2023 | 10.11.2023 | |
12340483 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Fakturujem Vám za toner HP CF 259XC | 237,60 vrátane DPH |
116/23 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340481 | Ľuboš Kamody Lesná 299, Betliar |
43459676 | Fakturujem Vám za opravu dlažby - 308SUS | 3218,70 vrátane DPH |
94/23 | 06.10.2023 | 27.10.2023 | 15.11.2023 | |
12340596 | osobnyudaj.sk, s.r.o. DUETT Business Residence, Námestie osloboditeľov 3/A 040 01 Košice - mestská časť Staré Mesto |
50528041 | Faktúra za zabezpečenie výkonu zodpovednej osoby za12/2023. | 48,- vrátane DPH |
ZO/2018A15623+dod.č.1 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340541 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
17081173 | Faktúra za Tonery SAMSUNGCLT-Y404S SL-C430/C480 yellow,magenta,cyan,black. | 240,- vrátane DPH |
127/2023 | 14.11.2023 | 20.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340590 | CompAct - spoločnosť s ručením obmedzeným Rožňava Šafárikova 17/505 048 01 Rožňava |
170811173 | Faktúra za tonery ECO HP. | 130,- vrátane DPH |
138/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340556 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny,internet, telefón NP. | 306,21 vrátane DPH |
85/O/2022,84/Ol2022+Dodatok | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340554 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefóny Kasárenská, RV, 29. august, Záhradná, Hronská. | 35,12 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340579 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za telefón 12/2023 - 110. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340602 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8 821 08 Bratislava |
35697270 | Faktúra za telefón 110,304,305,306,308. | 38,60 vrátane DPH |
85/O/2022,84/O/2022 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340518 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za služby pevnej siete, internet. | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999 182469+dod. | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340588 | Ing. Milan Pamula 04925 Dobšiná Hronská 1215/5 |
45436606 | Faktúra za službu Technika BOZP a Technika PO. | 390,- bez DPH |
155/2022 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340586 | Rímskokatolícka cirkev Biskupstvo Banská Bystrica Námestie SNP 19/19 97401 Banská Bystrica |
00179086 | Faktúra za pracovné stretnutie - Prepojenie soc. práce, terénnej a konferenčného modelu práce s rodinou pri výkone opatrení SPODaSK. | 130,- vrátane DPH |
134/23 | 12.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340519 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za poskytnuté služby Magio TV Hnilecká. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340558 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafárikova 3714 048 01 Rožňava |
36582280 | Faktúra za poistnú udalosť 8811036871- sklo , RV715 -CY. | 571,32 vrátane DPH |
128/2023 | 21.11.2023 | 27.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340597 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 284,24 vrátane DPH |
5611854274 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340542 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 448,45 vrátane DPH |
5611854274 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340520 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL | 697,63 vrátane DPH |
5611854274 | 8.11.2023 | 13.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340589 | Tomáš Fusko 04925 Dobšiná, Partizánska 714 |
48309303 | Faktúra za opravu výfuku, brzdových čeľustí, výmena remenice kľukového hriadeľa, pneumatiky + prezutie RV967CF,RV715CY,RV996CF,RV288BZ. | 805,- bez DPH |
137/2023 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
32300258 | Ayr Fair s. r. o. Zátišie 10 831 03 Bratislava |
36867632 | Faktúra za nájomné za byt RV 12/2023. | 322,- vrátane DPH |
Nájomná zmluva 8/22 | 8,11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340577 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarsky materiál. | 238,46 vrátane DPH |
135/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340531 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10 Rožňava 048 01 |
51427044 | Faktúra za maliarske potreby, materiál. | 540,70 vrátane DPH |
125/2023 | 8.11.2023 | 16.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340578 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28 817 62 Bratislava |
35763469 | Faktúra za Magio TV, Hnilecká, Dobšiná. | 32,47 vrátane DPH |
9937025790,int.č.13/23 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340559 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Faktúra za kopírovací papier A4 80g Premier. | 191,10 vrátane DPH |
19/16,110/2021 | 129/2023 | 24.11.2023 | 28.11.2023 | 29.12.2023 |
12340601 | Ján Baláž PROFIT 04801 Rožňava Čučmianska dlhá 29 |
37338773 | Faktúra za kancelárske stoličky. | 910,- vrátane DPH |
139/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340587 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9 089 01 Svidník |
45624887 | Faktúra za hostingové služby, podpora, správa a aktualizácie web. stránky 11/2023. | 78,- vrátane DPH |
158/22 | 13.12.2023 | 18.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340437 | Up Déjeuner, s. r. o. Tomášikova 64A Bratislava - mestská časť Nové Mesto 831 04 |
00000053 | Faktúra za elektr. stravovacie poukazy 9/2023. | 79,24 bez DPH |
99/2022 Dohoda o prist. k RD | 18.9.2023 | 25.09.2023 | 10.11.2023 |