Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12340401 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 9/2023 stredisko 305 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 23.08.2023 | 05.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340364 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 8/2023 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 20.07.2023 | 10.08.2023 | 14.8.2023 | |
12340318 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 7/23 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 29.6.2023 | 07.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340264 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 6/2023 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 26.5.2023 | 08.06.2023 | 14.6.2023 | |
12340210 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 5/2023 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 26.4.2023 | 09.05.2023 | 19.5.2023 | |
12340154 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 4/2023 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 24.3.2023 | 06.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340105 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2023 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 28.2.2023 | 09.03.2023 | 23.3.2023 | |
12340059 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 27.1.2023 | 09.02.2023 | 17.2.2023 | |
12340018 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 1/2023 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 4.1.2023 | 09.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340546 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV 11/2023 Nová 809, Dobšiná | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340521 | DIGI SLOVAKIA, s.r.o. Röntgenova 26 851 01 Bratislava |
35701722 | Faktúra za Digi TV10/2023 Nová 809, Dobšiná. | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 8.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340411 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 9/2023 stredisko 302 | 14,60 vrátane DPH |
37015379 | 23.08.2023 | 05.09.2023 | 13.9.2023 | |
12340358 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 8/2023 | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 20.07.2023 | 10.08.2023 | 14.8.2023 | |
12340311 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 7/2023 | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 26.6.2023 | 07.07.2023 | 26.7.2023 | |
12340262 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 6/2023 | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 26.5.2023 | 08.06.2023 | 14.6.2023 | |
12340207 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 5/2023 | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 24.4.2023 | 09.05.2023 | 19.5.2023 | |
12340152 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 4/2023 | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 24.3.2023 | 06.04.2023 | 18.4.2023 | |
12340102 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2023 | 33,60 vrátane DPH |
37015379 | 27.2.2023 | 09.03.2023 | 23.3.2023 | |
12340056 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 25.1.2023 | 09.02.2023 | 17.2.2023 | |
12340011 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 1/2023 | 23,60 vrátane DPH |
37015379 | 2.1.2023 | 09.01.2023 | 1.2.2023 | |
32300254 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Nájomné za 11/2023 | 572,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 3010.2023 | 02.11.2023 | 29.12.2023 | |
32300234 | RVRENT s.r.o. Trnavská cesta 74/A 821 02 Bratislava |
47963832 | Fakturujeme Vám za nájomné 10/2023. | 575,92 vrátane DPH |
39_19+dod. č.1 | 29.09.2023 | 04.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340111 | Dosťbolo.sk s.r.o. Námestie osloboditeľov S/A, 040 01 Košice |
54309611 | Poskytovanie služieb v oblasti kyberšikany | 300 vrátane DPH |
44/22 | 3.3.2023 | 16.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340585 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku a distribúciu elektriny 12/23, Lipová 3764 Rožňava. | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 5.12.2023 | 14.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340535 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Faktúra za dodávku el.energie 11/2023 - Lipová 3764,Rožňava. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 10.11.2023 | 15.11.2023 | 29.12.2023 | |
12340490 | Východoslovenská energetika a.s. Mlynská 31 042 91 Košice |
44483767 | Fakturujeme Vám za dodávku elektriny 10/23 307 RV Lipová. | 57,- vrátane DPH |
5100307922 | 06.10.2023 | 13.10.2023 | 14.11.2023 | |
12340428 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 307SUS - 9/23 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 11.09.2023 | 20.09.2023 | 16.10.2023 | |
12340383 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 8/23 - RV Lipová | 57,00 vrátane DPH |
5100307922 | 07.08.2023 | 15.08.2023 | 22.8.2023 | |
12340334 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 7/2023 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 11.7.2023 | 17.07.2023 | 1.8.2023 | |
12340288 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 6/23 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 9.6.2023 | 15.06.2023 | 3.7.2023 | |
12340227 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 5/23 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 10.5.2023 | 15.05.2023 | 13.6.2023 | |
12340172 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 4/23 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 11.4.2023 | 14.04.2023 | 21.4.2023 | |
12340119 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 3/2023 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 7.3.2023 | 15.03.2023 | 17.4.2023 | |
12340070 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 2/2023 | 57 vrátane DPH |
5100307922 | 7.2.2023 | 15.02.2023 | 10.3.2023 | |
12340036 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina vyúčtovanie rok 2022 prenajatý byt RV MD | 63,35 vrátane DPH |
5100307922 | 16.1.2023 | 24.01.2023 | 2.2.2023 | |
12340034 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier A4 35 bal. | 196,36 vrátane DPH |
54076/2015 doh. o prist.19/16 | 6/2023 | 11.1.2023 | 06.02.2023 | 2.2.2023 |
12340104 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Námestie osloboditeľov S/A, 040 01 Košice |
52695352 | Jednorázový ročný poplatok za zabezpečenie výkonu činnosti zodpovednej osoby pri ochrane oznamovateľov ... | 120 vrátane DPH |
55/2020 | 27.2.2023 | 03.03.2023 | 23.3.2023 | |
12340597 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 284,24 vrátane DPH |
5611854274 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340581 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Fakturujeme Vám za PHL. | 186,19 vrátane DPH |
5611854274 | 5.12.2023 | 12.12.2023 | 9.1.2024 | |
12340542 | SLOVNAFT, a.s. Vlčie hrdlo 1 824 12 Bratislava |
31322832 | Faktúra za PHL. | 448,45 vrátane DPH |
5611854274 | 21.11.2023 | 24.11.2023 | 29.12.2023 |