
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440164 | Xepap spol. s r.o. Jesenského 4703, 96001 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 191,10 vrátane DPH |
31/2024 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440165 | VVS Košice Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Skutočná spotreba vody | 2232,44 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440163 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitoring | 30,00 vrátane DPH |
FV-10585/2024 | 05.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV 110 - 3/2024 | 54,26 vrátane DPH |
1_4417260225, dod. 1-128999182469 + dod. | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440161 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV 301 - 4/24 | 33,71 vrátane DPH |
9937025790, int. č. 13/23 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440158 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | 2x pneumatiky + prezutie | 230 bez DPH |
30/2024 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440157 | Digi Slovakia, s.r.o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 4/2024 - 305 | 16,40 vrátane DPH |
30923081 | 03.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440159 | free-zona s.r.o. Mierova 3444, 048 01 Rožňava |
44356358 | Internet, TV 307 | 8,90 vrátane DPH |
234998/1 - VS 234998 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440160 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava |
31322832 | PHM | 399,29 vrátane DPH |
5611854274/403343 | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440153 | VVS Košice Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Skutočná spotreba vody | 654,04 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 28.03.2024 | 04.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440138 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 239,75 vrátane DPH |
5611854274 | 19.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440140 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Paušál telefón 5x | 42,43 vrátane DPH |
85/OI/2022,84/OI/2022 + dodatok | 19.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440141 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Paušál telefón, internet | 362,54 vrátane DPH |
85/OI/2022,84/OI/2022 + dodatok | 19.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440149 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | 12,40 vrátane DPH |
30080463 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | ||
12440143 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 04/2024 | 13,90 vrátane DPH |
30556283 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440145 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 4/2024 | 23,90 vrátane DPH |
37015379 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440147 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 4/2024 | 12,40 vrátane DPH |
30769277 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440151 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 4/2024 | 16,40 vrátane DPH |
30139954 | 25.03.2024 | 27.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440136 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukazy 03/2024 | 62,03 bez DPH |
99/2022 | 29/2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 12.4.2024 |
12440135 | CompAct, s.r.o Rožňava Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Toner CANON 1ks Toner ECO HP 1ks | 168,00 vrátane DPH |
29/2024 | 18.03.2024 | 20.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440133 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefóny - pevná linka 5ks | 5,00 vrátane DPH |
142831, 01+dodatky | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440134 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Motorola - 6ks | 6,00 vrátane DPH |
142831, 01+dodatky | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440129 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 82,84 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440127 | CompAct, s.r.o Rožňava Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Toner Canon CL-513 color 2ks | 60,00 vrátane DPH |
28/2024 | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440131 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie CDR 02/2024 | 750,50 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440126 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Oprava vozidla VW UP RV 996CF | 350,00 bez DPH |
27/2024 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440132 | Zoltán Feješ ROLL-MONT Zakarpatská 1901/4, 048 01 Rožňava |
55777449 | Dodanie a montáž látkové roletky, sieťky proti hmyzu na strešné okná 6ks, tyč na ovládanie roletky 1ks | 611,00 bez DPH |
23/2024 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440130 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 79,06 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440128 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 155,14 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440125 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 03/2024 | 36,00 vrátane DPH |
5100307922 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440124 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 279,03 vrátane DPH |
5611854274/403343 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
32400086 | Mesto Dobšiná SNP 554/20, 049 25 Dobšiná |
00328197 | Daň z nehnuteľnosti - pozemok, stavby | 515,54 bez DPH |
Rozhodnutie 925/2024 | 26/2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 |
12440123 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Služby - Monitor on-line 5 vozidlá | 4,26 vrátane DPH |
26/2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440121 | CompAct, s.r.o Rožňava Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Toner XEROX 106R02782 WC 3125 1ks | 132,00 vrátane DPH |
25/2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440118 | free zona, s.r.o. Mierova 3444, 048 01 Rožňava |
44356358 | Internet, TV 3/2024 | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440112 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Montáž GPS 5 vozidiel | 1567,80 vrátane DPH |
20/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440108 | Zrkadlenie,o.z. Banícka 41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Služby supervízia realizované v 1.štvrťroku 2024 | 1265,00 bez DPH |
5/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440117 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | SK129 ČIP RFID 11ks | 87,12 vrátane DPH |
24/2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440113 | Dosťbolo.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
54303869 | Ročná odplata - služby v oblasti kyberšikany | 300,00 bez DPH |
KŠ/ZO/2022KŠ15623-4 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440110 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Oprava vozidla VW transporter RV 916AL | 400,00 bez DPH |
17/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 |