![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440101 | Ing. Tomáš CHlípala Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
52873421 | Služby - posúdenie stavu kotla CDR | 185,00 bez DPH |
14/2024 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440088 | Technické služby mesta Dobšiná Niže mesta 1039/2, 049 25 Dobšiná |
54309611 | Kontajner - prenájom, nakládka a vykládka | 40 bez DPH |
15/2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440078 | CompAct, s.r.o Rožňava Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Tonery SAMSUNG CLT | 194,40 bez DPH |
9/2024 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440079 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | RV 967CF - údržba vozidla | 185,00 bez DPH |
11/2024 | 06.02.2024 | 21.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440071 | Profit - Ján Baláž Čučmianska dlhá 29, 04801 Rožňava |
37338773 | Kancelárske vybavenie PC stôl | 180,00 bez DPH |
8/2024 | 06.02.2024 | 09.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440038 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 191,10 vrátane DPH |
3/2024 | 15.01.2024 | 30.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440040 | Ondrej Potočný AVI STUDIO Splavná 1, 048 01 Rožňava |
43642411 | DVD nahrávky detí | 240,00 bez DPH |
4/2024 | 18.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440039 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 040 01 Rožňava |
17081173 | Oprava NTB Lenovo | 50,00 vrátane DPH |
6/2024 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440041 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Radlinského 1739/21, 026 01 Dolný Kubín |
35789638 | Pracovné stretnutie SRK | 77,50 vrátane DPH |
7/2024 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440042 | SLOVAKIA REAL-IN, a.s. Radlinského 1739/21, 026 01 Dolný Kubín |
35789638 | Pracovné stretnutie SRK | 77,50 vrátane DPH |
7/2024 | 19.01.2024 | 26.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440023 | PSDOMOV s.r.o Klemensova 34, 010 01 Žilina |
51108178 | Publikácia Čo má vedieť mzdová účtovníčka | 81,60 vrátane DPH |
2/2024 | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440021 | Janka Šmelková ALTAIR Jarková 342/11, 04925 Dobšiná |
33449341 | Kontrola HP,oprava Hadic. zariadenia | 369,12 vrátane DPH |
1/2024 | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440057 | SOFTIP, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava-mestská čať Petržalka |
36785512 | Seminár Ročná mzdová závierka | 108,00 vrátane DPH |
Prihláška | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440056 | SOFTIP, a.s. Krasovského 14, 851 01 Bratislava-mestská čať Petržalka |
36785512 | Seminár Ročná účtovná závierka | 108,00 vrátane DPH |
Prihláška | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440239 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV 110 - 6/2024 | 54,26 vrátane DPH |
1_4417260225, dod. 1-128999182469 + dod. | 18.06.2024 | 20.06.2024 | 1.7.2024 | |
12440207 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV 110 - 5/2024 | 54,26 vrátane DPH |
1_4417260225, dod. 1-128999182469 + dod. | 17.05.2024 | 23.05.2024 | 1.7.2024 | |
12440162 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV 110 - 3/2024 | 54,26 vrátane DPH |
1_4417260225, dod. 1-128999182469 + dod. | 04.04.2024 | 08.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440026 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Telefón | 48,19 vrátane DPH |
1_4417260225,dod.1-128999182469+dod | 04.01.2024 | 12.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV 3/2024 | 46,95 vrátane DPH |
1-4417260225 | 04.03.2027 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440064 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV 2/2024 | 48,19 bez DPH |
1-4417260225,dod.1-128999182469+dod. | 05.02.2024 | 09.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440186 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV - doplatok | 54,26 vrátane DPH |
1002152602 | 23.04.2024 | 25.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440133 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefóny - pevná linka 5ks | 5,00 vrátane DPH |
142831, 01+dodatky | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440134 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Mobilný telefón Motorola - 6ks | 6,00 vrátane DPH |
142831, 01+dodatky | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440029 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina vyúčtovanie 2023 | 1282,69 vrátane DPH |
150_22 | 08.01.2024 | 18.01.2024 | 5.2.2024 | |
12440252 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting. služby | 83,46 vrátane DPH |
158/2022 + dodatok | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 1.7.2024 | |
12440252 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting. služby | 83,46 vrátane DPH |
158/2022 + dodatok | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 1.7.2024 | |
12440252 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting. služby | 83,46 vrátane DPH |
158/2022 + dodatok | 26.06.2024 | 28.06.2024 | 1.7.2024 | |
12440224 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting 4/2024 | 83,46 vrátane DPH |
158/2022 + dodatok | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 1.7.2024 | |
12440154 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting 3/2024 | 83,46 vrátane DPH |
158/2022 + dodatok | 02.04.2024 | 05.04.2024 | 28.6.2024 | |
12440114 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Hostingové služby Podpora, správa a aktualizácia web stránky | 83,46 vrátane DPH |
158/22 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440061 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting služby 01/2024 | 83,46 bez DPH |
158/22 | 31.01.2024 | 05.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440195 | SSE Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 306 03/2024 | 76,38 vrátane DPH |
160/22 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 1.7.2024 | |
12440129 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 82,84 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440131 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie CDR 02/2024 | 750,50 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440130 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 79,06 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440128 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 155,14 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440074 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.2024 - 31.01.2024 | 86,80 bez DPH |
160/22 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440075 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.2024 - 31.01.2024 | 183,95 bez DPH |
160/22 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440076 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.2024 - 31.01.2024 | 114,90 bez DPH |
160/22 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440077 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 01.01.2024 - 31.01.2024 | 768,86 bez DPH |
160/22 | 16.02.2024 | 20.02.2024 | 18.3.2024 |