Faktúry 2024 (CDaR Dobšiná, Nová 809)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
12440170   Datacom s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413 Košice
36212466  Laminovačka  26,56 
vrátane DPH
  34/2024  10.04.2024  15.04.2024  28.6.2024 
32400120   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, 851 01 Bratislava 5
17316537  Konferencia - duševné zdravie detí  250,00 
bez DPH
Pozvánka    17.04.2024  15.04.2024  28.6.2024 
12440167   Breznen Jaroslav Ing.
Rejdová 190, 049 26 Rejdová
50761498  Sedenie - stôl + 2 lavice - 3ks  846,00 
vrátane DPH
  33/2024  09.04.2024  11.04.2024  28.6.2024 
12440169   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
00000005  Monitoring  41,40 
vrátane DPH
  292/2024  09.04.2024  11.04.2024  28.6.2024 
12440166   CompAct s.r.o.
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
17081173  Toner ECO HP 5ks  138,00 
vrátane DPH
  32/2024  09.04.2024  11.04.2024  28.6.2024 
12440168   VSE, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  Elektrina 04/2024 - 307  36,00 
vrátane DPH
5100307922    09.04.2024  11.04.2024  28.6.2024 
12440164   Xepap spol. s r.o.
Jesenského 4703, 96001 Zvolen
31628605  Kopírovací papier  191,10 
vrátane DPH
  31/2024  05.04.2024  11.04.2024  28.6.2024 
12440165   VVS Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Skutočná spotreba vody  2232,44 
vrátane DPH
60-000160095PO2022    05.04.2024  11.04.2024  28.6.2024 
12440163   Commander Services s.r.o.
Žitná 23, 831 06 Bratislava
51183455  Monitoring  30,00 
vrátane DPH
FV-10585/2024    05.04.2024  08.04.2024  28.6.2024 
12440162   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Magio TV 110 - 3/2024  54,26 
vrátane DPH
1_4417260225, dod. 1-128999182469 + dod.    04.04.2024  08.04.2024  28.6.2024 
12440161   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Magio TV 301 - 4/24  33,71 
vrátane DPH
9937025790, int. č. 13/23    04.04.2024  08.04.2024  28.6.2024 
12440158   Tomáš Fusko
Partizánska 714, 049 25 Dobšiná
48309303  2x pneumatiky + prezutie  230 
bez DPH
  30/2024  04.04.2024  08.04.2024  28.6.2024 
12440157   Digi Slovakia, s.r.o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 4/2024 - 305  16,40 
vrátane DPH
30923081    03.04.2024  08.04.2024  28.6.2024 
12440159   free-zona s.r.o.
Mierova 3444, 048 01 Rožňava
44356358  Internet, TV 307  8,90 
vrátane DPH
234998/1 - VS 234998    04.04.2024  08.04.2024  28.6.2024 
12440160   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1 82412 Bratislava
31322832  PHM  399,29 
vrátane DPH
5611854274/403343    04.04.2024  08.04.2024  28.6.2024 
12440156   osobnyudaj.sk, s.r.o.
Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice
50528041  Výkon zodpovednej osoby 4/204  48,00 
vrátane DPH
Z0/2018A15623 + dod. č.1    03.04.2024  05.04.2024  28.6.2024 
32400115   Asociácia správ registratúr
J. Kráľa 651, 972 26 Nitrianske Rudno
37922190  Správa registratúry 10. 04. 2024  65,00 
bez DPH
Prihláška    16. 04. 2024  05.04.2024  28.6.2024 
12440154   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník
45624887  Web hosting 3/2024  83,46 
vrátane DPH
158/2022 + dodatok    02.04.2024  05.04.2024  28.6.2024 
12440155   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravné poukazy 4/24  7404,53 
bez DPH
99/2022    02.04.2024  05.04.2024  28.6.2024 
12440153   VVS Košice
Komenského 50, 042 48 Košice
36570460  Skutočná spotreba vody  654,04 
vrátane DPH
60-000160095PO2022    28.03.2024  04.04.2024  28.6.2024 
12440138   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava
31322832  PHM   239,75 
vrátane DPH
5611854274    19.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440140   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Paušál telefón 5x  42,43 
vrátane DPH
85/OI/2022,84/OI/2022 + dodatok    19.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440141   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Paušál telefón, internet  362,54 
vrátane DPH
85/OI/2022,84/OI/2022 + dodatok    19.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440149   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722    12,40 
vrátane DPH
30080463    25.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440143   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 04/2024  13,90 
vrátane DPH
30556283    25.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440145   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 4/2024  23,90 
vrátane DPH
37015379    25.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440147   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 4/2024  12,40 
vrátane DPH
30769277    25.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440151   Digi Slovakia, s.r.o.
Röntgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Digi TV 4/2024  16,40 
vrátane DPH
30139954    25.03.2024  27.03.2024  12.4.2024 
12440136   Up Déjeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava
53528654  Elektronické stravné poukazy 03/2024  62,03 
bez DPH
99/2022  29/2024  18.03.2024  20.03.2024  12.4.2024 
12440135   CompAct, s.r.o Rožňava
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
17081173  Toner CANON 1ks Toner ECO HP 1ks  168,00 
vrátane DPH
  29/2024  18.03.2024  20.03.2024  12.4.2024 
12440133   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telefóny - pevná linka 5ks  5,00 
vrátane DPH
142831, 01+dodatky    14.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440134   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Mobilný telefón Motorola - 6ks  6,00 
vrátane DPH
142831, 01+dodatky    14.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440129   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina vyúčtovanie 02/2024  82,84 
vrátane DPH
160/22    13.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440127   CompAct, s.r.o Rožňava
Šafárikova 17, 048 01 Rožňava
17081173  Toner Canon CL-513 color 2ks  60,00 
vrátane DPH
  28/2024  11.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440131   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina vyúčtovanie CDR 02/2024  750,50 
vrátane DPH
160/22    13.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440126   Tomáš Fusko
Partizánska 714, 049 25 Dobšiná
48309303  Oprava vozidla VW UP RV 996CF  350,00 
bez DPH
  27/2024  07.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440132   Zoltán Feješ ROLL-MONT
Zakarpatská 1901/4, 048 01 Rožňava
55777449  Dodanie a montáž látkové roletky, sieťky proti hmyzu na strešné okná 6ks, tyč na ovládanie roletky 1ks  611,00 
bez DPH
  23/2024  13.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440130   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina vyúčtovanie 02/2024  79,06 
vrátane DPH
160/22    13.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440128   SSE, a.s.
Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina
51865467  Elektrina vyúčtovanie 02/2024  155,14 
vrátane DPH
160/22    13.03.2024  18.03.2024  12.4.2024 
12440125   VSE, a.s.
Mlynská 31, 042 91 Košice
44483767  Elektrina 03/2024  36,00 
vrátane DPH
5100307922    08.03.2024  15.03.2024  11.4.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | > >>

Naspäť na CDaR Dobšiná, Nová 809

Tlačiť