Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440131 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie CDR 02/2024 | 750,50 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440130 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 79,06 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440129 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 82,84 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440128 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/48, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina vyúčtovanie 02/2024 | 155,14 vrátane DPH |
160/22 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440127 | CompAct, s.r.o Rožňava Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Toner Canon CL-513 color 2ks | 60,00 vrátane DPH |
28/2024 | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440126 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Oprava vozidla VW UP RV 996CF | 350,00 bez DPH |
27/2024 | 07.03.2024 | 18.03.2024 | 12.4.2024 | |
12440125 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 03/2024 | 36,00 vrátane DPH |
5100307922 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440124 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 279,03 vrátane DPH |
5611854274/403343 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440123 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Služby - Monitor on-line 5 vozidlá | 4,26 vrátane DPH |
26/2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440121 | CompAct, s.r.o Rožňava Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Toner XEROX 106R02782 WC 3125 1ks | 132,00 vrátane DPH |
25/2024 | 06.03.2024 | 11.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV 3/2024 | 46,95 vrátane DPH |
1-4417260225 | 04.03.2027 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV 3/2024 | 33,71 vrátane DPH |
9937025790 | 04.03.2027 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440118 | free zona, s.r.o. Mierova 3444, 048 01 Rožňava |
44356358 | Internet, TV 3/2024 | 7,90 vrátane DPH |
234998/1 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440117 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | SK129 ČIP RFID 11ks | 87,12 vrátane DPH |
24/2024 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440115 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektronické stravné poukazy 3/2024 | 7398,89 bez DPH |
99/2022 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440114 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Hostingové služby Podpora, správa a aktualizácia web stránky | 83,46 vrátane DPH |
158/22 | 04.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440113 | Dosťbolo.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
54303869 | Ročná odplata - služby v oblasti kyberšikany | 300,00 bez DPH |
KŠ/ZO/2022KŠ15623-4 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440112 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Montáž GPS 5 vozidiel | 1567,80 vrátane DPH |
20/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440111 | PEMOcolor s.r.o. Šafárikova 10, 048 01 Rožňava |
51427044 | Farba Esmal plus 40kg | 141,48 vrátane DPH |
19/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440110 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Oprava vozidla VW transporter RV 916AL | 400,00 bez DPH |
17/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440109 | Tomáš Fusko Partizánska 714, 049 25 Dobšiná |
48309303 | Oprava vozidla VW UP RV 996CF | 280,00 bez DPH |
21/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440108 | Zrkadlenie,o.z. Banícka 41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Služby supervízia realizované v 1.štvrťroku 2024 | 1265,00 bez DPH |
5/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440106 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2024 | 16,10 vrátane DPH |
30923081 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440105 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 03/2024 | 48,00 vrátane DPH |
ZO/2018A15623 | 21/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 11.4.2024 |
12440103 | Ing. Tomáš CHlípala Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
52873421 | Rozpočet na výmenu kotlov CDR | 350,00 bez DPH |
18/2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440102 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
52695352 | Jednorázový ročný poplatok - výkon činnosti zodp.osoby | 120,00 bez DPH |
55/2020 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440101 | Ing. Tomáš CHlípala Slobody 2749/44, 058 01 Poprad |
52873421 | Služby - posúdenie stavu kotla CDR | 185,00 bez DPH |
14/2024 | 27.02.2024 | 29.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440099 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM | 296,87 bez DPH |
5611854274 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440097 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2024 | 16,10 bez DPH |
30139954 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440095 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2024 | 23,60 bez DPH |
37015379 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440093 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2024 | 12,10 bez DPH |
30080463 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440091 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2024 | 12,10 bez DPH |
30769277 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440089 | Digi Slovakia, s.r.o. Röntgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 3/2024 | 13,60 bez DPH |
30556283 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440088 | Technické služby mesta Dobšiná Niže mesta 1039/2, 049 25 Dobšiná |
54309611 | Kontajner - prenájom, nakládka a vykládka | 40 bez DPH |
15/2024 | 26.02.2024 | 28.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440087 | osobnyudaj.sk, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby za 2/2024 | 48,00 bez DPH |
Z0/2018A15623 + dod.č.1 | 22.02.2024 | 23.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440085 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón, internet | 314,54 bez DPH |
85/OI/2022,84/OI/2022 + dodatok | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 18.3.2024 | |
12440084 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | 36,18 bez DPH |
A7606129 + dodatky | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 18.3.2024 | ||
12440083 | Peter Kračún ELKRAN SNP 482/7. 049 25 Dobšiná |
46839470 | Služby elektroinštal.práce | 78,08 bez DPH |
A7606129 + dodatky | 13/2024 | 19.02.2024 | 21.02.2024 | 18.3.2024 |
12440081 | CompAct, s.r.o Rožňava Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Služby - pozáručná oprava tlačiarne, toner ECO HP | 64,00 bez DPH |
A7606129 + dodatky | 12/2024 | 06.02.2024 | 21.02.2024 | 18.3.2024 |
12440080 | Xepap, spol. s r.o. Jesenského 4703, 960 01 |
31628605 | Kopírovací papier A4 | 191,10 bez DPH |
19/16,110/2021 - 10/2024 | 16.02.2024 | 21.02.2024 | 18.3.2024 |