Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12440120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV 3/2024 | 46,95 vrátane DPH |
1-4417260225 | 04.03.2027 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440119 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Mágio TV 3/2024 | 33,71 vrátane DPH |
9937025790 | 04.03.2027 | 07.03.2024 | 11.4.2024 | |
12440398 | Ľuboš Kamody Lesná 299, 049 21 Betliar |
43459676 | Oprava kúpeľni v RD RV 306 SUS | 12795,68 vrátane DPH |
79/2024 | 23.10.2024 | 30.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440407 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 15.10.2024 | 246,83 vrátane DPH |
5611854274 | 23.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440408 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón, internet 308, 507, 110 9-10/24 | 382,67 vrátane DPH |
85/OI/2022, 84/OI/2022 + dod. | 23.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440401 | CompAct, s.r.o. Šafárikova 17, 048 01 Rožňava |
17081173 | Toner ECO Brother TN-2421 6K | 50,00 vrátane DPH |
106/2024 | 22.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440388 | Xepap spol. s r. o. Jesenského 4703, 960 01 Zvolen |
31628605 | Kopírovací papier | 191,10 vrátane DPH |
66/24 | 22.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440403 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telefón 110, 304, 305, 306, 308 | 63,42 vrátane DPH |
85/OI/2022, 84/OI/2022 | 20.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440387 | Jozef Červenák - Stavebné práce Dobšiná Skalná 899/26, 049 25 Dobšiná |
51930757 | Oprava omietok po elektroinš. 1. posch. CDR | 15013,64 bez DPH |
90/2024 | 16.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440389 | Elektro - servis, Ján Slanec Magnezitárov 1210/10, 050 01 Revúca |
32954956 | Chladnička LORD L1 | 369,00 vrátane DPH |
104/2024 | 15.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440377 | free-zona s.r.o. Mierova 3444, 048 01 Rožňava |
44328486 | Internet, TV 307 - 10/2024 | 8,90 vrátane DPH |
234998/1 - VS 234998 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440376 | free-zona s.r.o. Mierova 3444, 048 01 Rožňava |
44356358 | Internet CDR 110 10/24 | 17,90 vrátane DPH |
245245/1 - VS 245245 | 15.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440392 | Mesto Dobšiná SNP 554, 049 25 Dobšiná |
00328197 | Komunálny odpad 3.Q/2024 | 463,32 bez DPH |
VZN 202/2023 | 14.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440395 | Ing. Radovan Revúcky Lindák SNP 553/151, 049 25 Dobšiná |
30284651 | Služby IT | 1488,54 bez DPH |
102/2024 | 11.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440393 | Peter Kračun SNP 482/7, 049 25 Dobšiná |
46839470 | Ohrievač vody MORA EOM | 230,10 vrátane DPH |
103/2024 | 10.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440406 | Grand Studio, s.r.o. Ľ. Štúra 489/9, 089 01 Svidník |
45624887 | Web hosting. služby 9/24 | 83,46 vrátane DPH |
158/2022 + dodatok | 09.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440400 | RNDr. Mitodl. Danková - SAMIDA Ruskov 634, 044 19 Ruskov |
54096235 | Zdravotná služba - posúdenie zdravot. rizík | 339,00 bez DPH |
95/2024 | 08.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440379 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2024 308 SUS | 70,38 vrátane DPH |
597392/1/24 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440380 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2024 306 SUS | 83,99 vrátane DPH |
597392/1/24 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440381 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2024 CDR 110, 302, 303 | 718,70 vrátane DPH |
597392/1/24 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440383 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Magio TV 301 SUS | 33,71 vrátane DPH |
9937025790, int.č. 13/23 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440382 | SSE, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, 010 47 Žilina |
51865467 | Elektrina 9/2024 305 SUS | 165,60 vrátane DPH |
597392/1/24 | 08.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440368 | osobnyudaj.sk., s.r.o. Námestie osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2024 | 48,00 vrátane DPH |
Z0/2018A15623 + dod. č. 1 | 08.10.2024 | 09.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440404 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 301, 304, 305, 306 | 1821,86 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 07.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440405 | VVS, a.s. Komenského 50, 042 48 Košice |
36570460 | Vodné, stočné 110, 308 16.6.-27.9.24 | 77,35 vrátane DPH |
60-000160095PO2022 | 07.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440390 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Riadiaca jednotka, čítačka, aktivácia | 342,36 vrátane DPH |
98/2024 | 07.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440391 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Doplatok k faktúre | 6,00 vrátane DPH |
98/2024 | 07.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440378 | VSE, a.s. Mlynská 31, 042 91 Košice |
44483767 | Elektrina 10/2024 - 307 | 36,00 vrátane DPH |
5100307922 | 07.10.2024 | 17.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440374 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 10/2024 - 305 | 16,40 vrátane DPH |
30923081 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440397 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, 824 12 Bratislava |
31322832 | PHM do 31.09.2024 | 359,87 vrátane DPH |
5611854274/403343 | 03.10.2024 | 24.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440379 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
00357022 | Digi TV 10/2024 308 | 12,40 vrátane DPH |
30080463 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440371 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 10/2024 302, 303, 110 | 23,90 vrátane DPH |
37015379 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440373 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 10/2024 306 | 12,40 vrátane DPH |
30769277 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440370 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 10/2024 310 | 13,90 vrátane DPH |
30556283 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440369 | Digi Slovakia, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Digi TV 10/2024 304 | 16,40 vrátane DPH |
30139954 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 31.10.2024 | |
12440402 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektr. strav. poukazy 10/24 | 7675,31 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 02.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440402 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, 831 04 Bratislava |
53528654 | Elektr. strav. poukazy 10/24 | 7675,31 bez DPH |
99/2022 Doh. o prist. k rám dohode | 02.10.2024 | 29.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440384 | Commander Services s.r.o. Žitná 23, 831 06 Bratislava |
51183455 | Monitoring 9/2024 | 41,40 vrátane DPH |
292/2024 | 02.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440385 | SecurIT s.r.o. SNP 553/151, 049 25 Dobšiná |
36585955 | Materiál pripojenie PC | 191,23 vrátane DPH |
101/2024 | 02.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
12440386 | SecurIT s.r.o. SNP 553/151, 049 25 Dobšiná |
36585955 | Materiál pripojenie PC | 366,58 vrátane DPH |
49/2024 | 02.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 |