
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20250068 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250067 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250066 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250065 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250062 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250053 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250052 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250049 | bez DPH |
25.2.2025 | |||||||
20250099 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík N.Myšľa 02/2025 | 25,38 vrátane DPH |
152016-16/0324/006/41279 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250098 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Valaliky 02/2025 | 27,28 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250097 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík KNV1 02/2025 | 25,60 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250096 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík KNV2 02/2025 | 26,14 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250095 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Štrbská 02/2025 | 25,38 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250094 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Tv balík Ždaňa | 25,38 vrátane DPH |
Z032019-19/0552/0001/114447 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250093 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | Tv balík Tatranská 02/2025 | 25,60 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 06.03.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250061 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik N.Myšľa 01/2025 | 25,38 vrátane DPH |
152016-16/0324/006/41279 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250060 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Valaliky 01/2025 | 27,28 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277/ | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250059 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik KNV I. 01/2025 | 25,60 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250058 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik KNV II. 01/2025 | 27,28 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250057 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Štrbská 01/2025 | 25,38 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250056 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Ždaňa 01/2025 | 25,38 vrátane DPH |
Z032019-19/0552/0001/114447 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250055 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Tatranská 01/2025 | 25,60 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 06.02.2025 | 14.02.2025 | 25.2.2025 | |
20250019 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik N.Myšľa 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
152016-16/0324/006/41279 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250018 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | 26,80 vrátane DPH |
042016-16/1083/001/41277 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | ||
20250017 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik KNV I. 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250016 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | 26,80 vrátane DPH |
052016-16/0851/001/44311/ | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | ||
20250015 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Štrbská 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
062016-16/1146/0001/44316 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250014 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Ždaňa 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
Z032019-19/0552/0001/114447 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250013 | Antik Telekom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01Košice |
36191400 | Antik Tatranská 2, 12/2024 | 24,90 vrátane DPH |
032023-23/0323/0262743318 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250083 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 02/2025 | 155,02 vrátane DPH |
10300280 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250046 | CWS Slovensko, s.r.o. Tehelňa 12, 841 07 Bratislava |
31411045 | hyg. potreby 01/2025 | 155,02 bez DPH |
10300280 | 31.01.2025 | 17.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250085 | Človek medzi ľuďmi Dénešová 1157/51, 040 23 Košice |
42110742 | EEG Biofeedback u detí | 200,00 bez DPH |
2025/012 | 25.02.2025 | 14.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250108 | Detské centrum Baranček Pekinská 2538/17, 040 13 Košice |
42320071 | strava detí | 111,64 bez DPH |
07.03.2025 | 19.03.2025 | 24.4.2025 | ||
20250075 | DOMISU s.r.o. Ďumbierska 912/20, 04001 Košice |
kotol + montáž KNV II. | 2400,00 vrátane DPH |
2025/009 | 12.02.2025 | 17.02.2025 | 25.2.2025 | ||
20250037 | EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. Mlynské Nivy 52B, 821 05Bratislava |
36485161 | doména dedknv.sk platba:rok - predĺženie | 15,98 bez DPH |
2025/002 | 16.01.2025 | 17.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250110 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu 471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva Peugeot | 370,85 vrátane DPH |
2025/015 | 10.03.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250109 | Ing. Igor Škrobánek - O.P.C.D Na Skotňu471/54, 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | meranie spotreby paliva - FORD | 370,85 vrátane DPH |
2025/014 | 10.03.2025 | 28.03.2025 | 24.4.2025 | |
20250048 | Ing.Ondrej Elexa REFLEX PLUS Bernoláková 23, 040 01 Košice |
35068451 | Kanc. papier | 533,00 vrátane DPH |
2025/007 | 03.02.2025 | 17.02.2025 | 24.2.2025 | |
20250043 | Inštitút osobnostného rozvoja,s.r.o. E.F.Scherera 16/4801, 92101 Piešťany |
46300554 | terapeutické karty Reziliencia | 33,80 bez DPH |
2025/004 | 27.01.2025 | 28.01.2025 | 24.2.2025 | |
20250081 | Ján Jakab s.r.o. Kokšovská 4, 044 13 Valaliky |
47101709 | uvedenie kotla + revízia KNV2 | 259,00 bez DPH |
2025/010 | 13.02.2025 | 21.02.2025 | 24.4.2025 |