![Občan](https://www.upsvr.gov.sk/buxus/docs/design/banners/family_deco.jpg)
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26823296 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | internátne za chovanca | 7.- bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 7.6.2023 | |
FA26823295 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné za chovanca | 30,80 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 05.06.2023 | 06.06.2023 | 7.6.2023 | |
FA26823280 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 30.05.2023 | 31.05.2023 | 7.6.2023 | |
FA26823254 | OZ Farby Radosti Kominárska 6,Bratislava |
53196660 | letný tábor | 5.278.- bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 16.05.2023 | 22.05.2023 | 6.6.2023 | |
FA26823241 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | internátne za chovanca | 7.- bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 09.05.2023 | 15.05.2023 | 21.5.2023 | |
FA26823240 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné za chovanca | 55,60 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 09.05.2023 | 15.05.2023 | 21.5.2023 | |
FA26823227 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 02.05.2023 | 03.05.2023 | 20.5.2023 | |
FA26823162 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 29.03.2023 | 31.03.2023 | 8.4.2023 | |
FA26823129 | Spojená škola internátna Nám.Š.Kluberta 2,Levoča |
42090199 | stravné za chovanca | 49,70 bez DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 10.3.2023 | |
FA26823109 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 28.02.2023 | 02.03.2023 | 10.3.2023 | |
FA26823088 | Espik Group s.r.o. Orlov 133 |
46754768 | odvoz kuchynského odpadu | 19,20 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 23.02.2023 | 24.02.2023 | 1.3.2023 | |
FA26823005 | Slovak Telekom a.s. Bajkalska 28,Bratislava |
35763469 | služby pevnej siete | 69,90 vrátane DPH |
Zmluva o poskytnutí služby | 04.01.2023 | 05.01.2023 | 14.1.2023 | |
FA26823693 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 73,80 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 31.12.2023 | |
FA26823626 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 91.- bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 09.11.2023 | 10.11.2023 | 20.11.2023 | |
FA26823560 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 82,90 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 10.10.2023 | 11.10.2023 | 22.10.2023 | |
FA26823412 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 61,20 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 10.07.2023 | 14.07.2023 | 22.7.2023 | |
FA26823307 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 71,40 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 12.06.2023 | 13.06.2023 | 30.6.2023 | |
FA26823239 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 102,40 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 09.05.2023 | 15.05.2023 | 21.5.2023 | |
FA26823199 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 101,60 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 14.04.2023 | 17.04.2023 | 25.4.2023 | |
FA26823130 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 121,20 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 06.03.2023 | 08.03.2023 | 10.3.2023 | |
FA26823070 | Spojená škola internátna Zeleného stromu 8,Rožňava |
00187615 | stravné za chovancov | 97,10 bez DPH |
Zmluva o odbere stravy | 10.02.2023 | 13.02.2023 | 15.2.2023 | |
FA26823457 | Best Camp,s.r.o. Podlavicka cesta 29,Banská Bystrica |
50899821 | letný tábor | 3.267.- bez DPH |
Zmluva o obstaraní zájazdu | 07.08.2023 | 09.08.2023 | 8.8.2023 | |
FA26823717 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 339,54 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 302/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 6.1.2024 |
FA26823711 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 201,52 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 299/2023 | 19.12.2023 | 20.12.2023 | 6.1.2024 |
FA26823709 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 1.193,48 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 296/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 6.1.2024 |
FA26823707 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | zimné pneumatiky | 399,92 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 297/2023 | 15.12.2023 | 18.12.2023 | 6.1.2024 |
FA26823697 | GRM Trade s.r.o. Šafárikova 118,Rožňava |
31724256 | potraviny | 754,41 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 291/2023 | 13.12.2023 | 14.12.2023 | 6.1.2024 |
FA26823688 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 293,47 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 278/2023 | 11.12.2023 | 12.12.2023 | 31.12.2023 |
FA26823636 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | gumové rohože do vozidla | 141,97 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 259/2023 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 2.12.2023 |
FA26823635 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servis vozidla | 886,50 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 258/2023 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 2.12.2023 |
FA26823634 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servis vozidla | 605,62 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 243/2023 | 21.11.2023 | 23.11.2023 | 2.12.2023 |
FA26823620 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky,zdravotnícky materiál | 415,60 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 249/2023 | 06.11.2023 | 08.11.2023 | 20.11.2023 |
FA26823571 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 847,78 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 226/2023 | 12.10.2023 | 16.10.2023 | 22.10.2023 |
FA26823558 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 402,45 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 220/2023 | 06.10.2023 | 09.10.2023 | 22.10.2023 |
FA26823511 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 393,02 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 177/2023 | 14.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 |
FA26823510 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 544,67 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 202/2023 | 14.09.2023 | 18.09.2023 | 14.9.2023 |
FA26823499 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 374,89 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 193/2023 | 07.09.2023 | 12.09.2023 | 8.9.2023 |
FA26823453 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 243,07 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 176/2023 | 03.08.2023 | 07.08.2023 | 8.8.2023 |
FA26823425 | Pedro Plus s.r.o. Radlinského 17/A,Spišská Nová Ves |
47039817 | čistiaci materiál | 573,30 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 162/2023 | 21.07.2023 | 24.07.2023 | 25.7.2023 |
FA26823414 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 328,88 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 156/2023 | 12.07.2023 | 14.07.2023 | 22.7.2023 |