Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824153   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  15,92 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824152   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  7,92 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824151   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  13,92 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824150   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  15,72 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824149   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  13,92 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824148   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  mob.hovory  17,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824147   Digi Slovakia s.r.o.
Röntgenova 26,Bratislava
35701722  poplatok digi  20,90 
vrátane DPH
Zmluva o poskytovaní VS č.30891122    25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824146   Mondo-reklamná agentúra,s.r.o.
Františka Urbánka 1,Spišská Nová Ves
36602477  výroba pečiatok  59,20 
vrátane DPH
  75/2024  25.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824145   Ing.Miloš Hajdúk - RESAS
Letná 108/119, Vlachovo
52911551  revízia plynovej kotolne  170.- 
bez DPH
  73/2024  22.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824144   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  306,62 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  54/2024  22.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824143   Ing.Štefan Staroň
Levočská 159/4,Harichovce
10763155  elektro revízia  750,48 
bez DPH
  69/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824142   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  368,24 
vrátane DPH
  71/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824141   GRM Trade s.r.o.
Šafárikova 118,Rožňava
31724256  potraviny  422,69 
vrátane DPH
  70/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824140   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  1.054,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824139   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  358,55 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824138   Obec Mlynky
Mlynky 324
00329371  daň z nehnuteľnosti  227,86 
bez DPH
Rozhodnutie č.582/2004    21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824137   Ing.Štefan Staroň
Levočská 159/4,Harichovce
10763155  projektová dokumentácia  450.- 
bez DPH
  72/2024  21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824136   Institut bazálni stimulace s.r.o.
J.Opletala 680,Frýdek-Místek
25889966  odborný kurz  410.- 
bez DPH
  68/2024  18.03.2024  26.03.2024  20.3.2024 
FA26824135   Bidfood Slovakia s.r.o.
Piešťanska 2321/71,Nové Mesto n.Váhom
34152199  potraviny  517,30 
vrátane DPH
  67/2024  15.03.2024  26.03.2024  20.3.2024 
FA26824134   Lekáreň na Letnej
Letná 27,Spišská Nová Ves
31303536  detský čaj  32,45 
vrátane DPH
  66/2024  15.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824133   Peter Darvaši
Dubová 5/7,Sp.Nová Ves
34576797  elektro revízie  850.- 
bez DPH
  65/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824132   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Sp.Nová Ves
36597431  oprava tlačiarne  90.- 
vrátane DPH
  64/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824131   Zrkadlenie o.z.
Banícka 41,Gelnica
42327474  supervízne služby  660.- 
bez DPH
  63/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824130   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  383,16 
vrátane DPH
  59/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824129   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  176,40 
vrátane DPH
  51/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824128   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  94,20 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824127   Zdravab s.r.o.
Trnková 42,Košice
47904844  výživovacie sondy  26.- 
vrátane DPH
  62/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824126   Inmedia s.r.o.
Námestia SNP 11,Zvolen
36019208  potraviny  518,02 
vrátane DPH
  61/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824125   ARES,s.r.o.
Športova 5,Bratislava
31363822  revízia stoličkového výťahu  144.- 
vrátane DPH
  60/2024  12.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824124   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  595,45 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  57/2024  12.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824123   Lekáreň na Letnej
Letná 27,Spišská Nová Ves
31303536  mliečna výživa  276,97 
vrátane DPH
  56/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824122   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  203,44 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  48/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824121   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  sieťová nabíjačka  21,99 
vrátane DPH
  58/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824120   Spojená škola internátna
Zeleného stromu 8,Rožňava
00187615  stravné za chovancov  54,40 
bez DPH
Zmluva o odbere stravy    07.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824119   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  elektrina  493,37 
vrátane DPH
Zmluva o zruženej dodávke elektriny    07.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824118   Stredoslovenská energetika a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina
51865467  elektrina  71,32 
vrátane DPH
Zmluva o zruženej dodávke elektriny    07.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824117   Slovnaft a.s.
Vlčie Hrdlo 1,Bratislava
31322832  nákup PHM  465,95 
vrátane DPH
Zmluva SN-SSN 56100-02    06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824116   Inštalačný materiál
Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves
34574131  vodárensky materiál  37,70 
vrátane DPH
  44/2024  06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824115   Lujan Plus s.r.o.
Hraničná 611,Mengusovce
36681172  ovocie,zelenina  264,22 
vrátane DPH
  53/2024  06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824114   Spojená škola internátna
Nám.Š.Kluberta 2,Levoča
42090199  internátne za chovanca  7.- 
bez DPH
Dohoda o platení príspevkov    06.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
<< < | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť