Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824527   IVTP,s.r.o.
Prostredný Hámor 324,Mlynky
44923767  potraviny  84,94 
vrátane DPH
  226/2024  01.10.2024  03.10.2024  8.10.2024 
FA26824492   IVTP,s.r.o.
Prostredný Hámor 324,Mlynky
44923767  potraviny  146,88 
vrátane DPH
  205/2024  06.09.2024  12.09.2024  21.9.2024 
FA26824441   IVTP,s.r.o.
Prostredný Hámor 324,Mlynky
44923767  potraviny  130,04 
vrátane DPH
  188/2024  06.08.2024  12.08.2024  31.8.2024 
FA26824455   Roan Jovsa s.r.o.
Jovsa
45337004  letný tabor pre chovancov  2.016.- 
vrátane DPH
  199/2024  21.08.2024  22.08.2024  1.9.2024 
FA26824073   ProSchol,s.r.o.
Kosorín 177
45649201  aktualizačné školenie  280.- 
vrátane DPH
  29/2024  09.02.2024  13.02.2024  13.2.2024 
FA26824408   Spiš vrt,s.r.o.
Rudňany 141
46323244  čistenie kanalizácie  210,50 
bez DPH
  177/2024  22.07.2024  23.07.2024  26.7.2024 
FA26824626   Espik Group s.r.o.
Orlov 133, Orlov
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
zmluva o poskyt. služby pri zb. a odv. odpadu     28.11.2024  29.11.2024  3.12.2024 
FA26824582   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  zber kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    30.10.2024  31.10.2024  8.11.2024 
FA26824524   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  zber kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    30.09.2024  01.10.2024  8.10.2024 
FA26824496   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  online služby  31,20 
vrátane DPH
  216/2024  11.09.2024  12.09.2024  21.9.2024 
FA26824471   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  zber kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    28.08.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824428   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Z. o poskytnutí služieb pri zbere odpadu    30.07.2024  31.07.2024  27.8.2024 
FA26824338   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    28.06.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824277   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    29.05.2024  31.05.2024  31.5.2024 
FA26824161   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    27.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
FA26824093   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz kuchynského odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    28.02.2024  29.02.2024  1.3.2024 
FA26824049   Espik Group s.r.o.
Orlov 133
46754768  odvoz komunalného odpadu  19,20 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    30.01.2024  31.01.2024  9.2.2024 
FA26824589   ADcomp SK s.r.o.
M.R. Štefánika 1377/9
46923748  toneri  82,80 
vrátane DPH
  objednávka 259/30.10.2024  04.11.2024  05.11.2024  3.12.2024 
FA26824507   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  86,90 
vrátane DPH
  222/2024  23.09.2024  25.09.2024  28.9.2024 
FA26824475   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  133,40 
vrátane DPH
  208/2024  02.08.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824424   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  46,40 
vrátane DPH
  183/2024  25.07.2024  26.07.2024  29.7.2024 
FA26824285   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  85,30 
vrátane DPH
  129/2024  03.06.2024  04.06.2024  14.6.2024 
FA26824253   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  83,70 
vrátane DPH
  118/2024  17.05.2024  22.05.2024  31.5.2024 
FA26824160   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  182.- 
vrátane DPH
  76/2024  27.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
FA26824086   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  68,40 
bez DPH
  39/2024  19.02.2024  22.02.2024  22.2.2024 
FA26824030   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  35,90 
vrátane DPH
  11/2024  22.01.2024  25.01.2024  26.1.2024 
FA26824674   PEDRO PLUS s.r.o.
Radlinského 2050/17 Spišská Nová Ves
47039817  čistiace a hygienické potreby  629,29 
vrátane DPH
zmluva o obchodnej spolupráci    19.12.2024  20.12.2024  10.1.2025 
FA26824565   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci nateriál  447,48 
vrátane DPH
  249/2024  24.10.2024  25.10.2024  8.11.2024 
FA26824432   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  442,03 
vrátane DPH
  190/2024  01.08.2024  02.08.2024  31.8.2024 
FA26824273   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  553,34 
vrátane DPH
  124/2024  27.05.2024  28.05.2024  31.5.2024 
FA26824124   Pedro Plus s.r.o.
Radlinského 2050/17,Sp.Nová Ves
47039817  čistiaci materiál  595,45 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  57/2024  12.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824439   Tammir,s.r.o.
F.Urbánka 2483/32,Spišská Nová Ves
47598085  zdravotná starostlivosť  30.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí liečebnej starostlivosti    05.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
FA26824215   Tammir,s.r.o.
F.Urbánka 2483/32,Spišská Nová Ves
47598085  zdravotná starostlivosť pre chovancov  30.- 
bez DPH
Zmluva o poskytnutí liečebnej starostlivosti    29.04.2024  30.04.2024  5.5.2024 
FA26824677   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  plyn propán 2600 litrov  2246,40 
vrátane DPH
zml. o dodávke plynu    20.12.2024  23.12.2024  10.1.2025 
FA26824654   Probugas a.s
Nám. 1 mája 18, Bratislava 81106
47695421  plyn propán 8000 litrov  6912,00 
vrátane DPH
zml. o dodávke plynu     25.11.2024  02.01.2025  10.1.2025 
FA26824449   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykurovací plyn  3.162.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    09.08.2024  12.08.2024  1.9.2024 
FA26824231   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  4.752.- 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    06.05.2024  07.05.2024  17.5.2024 
FA26824070   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  vykúrovací plyn  4.802,40 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    09.02.2024  13.02.2024  9.2.2024 
FA26824005   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na plyn  356,40 
vrátane DPH
  306/2024  02.01.2024  03.01.2024  20.1.2024 
FA26824437   Best Camp,s.r.o.
Podlavicka cesta 29,Banská Bystrica
47755504  letný tabor pre chovancov  3.840.- 
bez DPH
Poistná zmluva    05.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
<< < | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť