
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26824433 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.08.2024 | 02.08.2024 | 31.8.2024 | |
FA26824344 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 13.7.2024 | |
FA26824284 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 03.06.2024 | 04.06.2024 | 14.6.2024 | |
FA26824224 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.05.2024 | 03.05.2024 | 17.5.2024 | |
FA26824169 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.04.2024 | 03.04.2024 | 12.4.2024 | |
FA26824104 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
FA26824055 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 01.02.2024 | 05.02.2024 | 9.2.2024 | |
FA26824001 | osobnyudaj.sk,s.r.o. Nám.osloboditeľov 3/A,Košice |
54146844 | výkon zodpovednej osoby | 60.- vrátane DPH |
Zmluva č.ZO/2018A15771-1 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 20.1.2024 | |
FA26824407 | Medison s.r.o. Obchodna 16,Košice |
36679135 | výkon PZS | 246.- vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 22.07.2024 | 23.07.2024 | 26.7.2024 | |
FA26824630 | ISCON,s.r.o. Čučmianska dlhá 3,Rožňava |
36820202 | vrch na vaľandu 2 ks | 250,00 vrátane DPH |
objednávka 269/22.11.2024 | 02.12.2024 | 03.12.2024 | 10.12.2024 | |
FA26824657 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné za obdobie 04.09.24- 02.12.2024 | 623,90 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 10.1.2025 | |
FA26824166 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné a stočné | 549,07 vrátane DPH |
Zmluva č.60-000089613PO2014 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 12.4.2024 | |
FA26824537 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 691,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 8.10.2024 | |
FA26824497 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 1.075,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 21.9.2024 | |
FA26824304 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 614,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 21.6.2024 | |
FA26824140 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 1.054,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.03.2024 | 26.03.2024 | 10.4.2024 | |
FA26824116 | Inštalačný materiál Sladkovičova 5,Spišská Nová Ves |
34574131 | vodárensky materiál | 37,70 vrátane DPH |
44/2024 | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
FA26824255 | M.B.M.nábytok s.r.o. Markušovská cesta 1,Spišská Nová Ves |
36580112 | válendy | 1.200.- vrátane DPH |
119/2024 | 21.05.2024 | 01109/2024 | 31.5.2024 | |
FA26824679 | Microdat,s.r.o. Pionierov 588,Gemerská Poloma |
43875076 | USB kľúče 2 ks | 12,00 vrátane DPH |
298/16.12.2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 10.1.2025 | |
FA26824003 | Allianz a.s. Pribinova 19,Bratislava |
00151700 | úrazové poistenie osôb | 100,52 bez DPH |
PZ č.9862042067 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 20.1.2024 | |
FA26824076 | Ing.Igor Škrobánek O.P.C.D. Na Skotňu 471/54,Teplička n.Váhom |
14255791 | úradné meranie PHM | 1.010,40 vrátane DPH |
28/2024 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 13.2.2024 | |
FA26824452 | KEDO Kelemen Vladimír Čučma 238 |
33008001 | upratovacie služby | 312.- vrátane DPH |
197/2024 | 12.08.2024 | 13.08.2024 | 1.9.2024 | |
FA26824355 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 36.- vrátane DPH |
165/2024 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 14.7.2024 | |
FA26824295 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 36.- vrátane DPH |
135/2024 | 06.06.2024 | 07.06.2024 | 14.6.2024 | |
FA26824229 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 36.- vrátane DPH |
03.05.2024 | 07.05.2024 | 17.5.2024 | ||
FA26824176 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 36.- vrátane DPH |
84/2024 | 04.04.2024 | 05.04.2024 | 12.4.2024 | |
FA26824105 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 36.- vrátane DPH |
47/2024 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 19.3.2024 | |
FA26824056 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 36.- vrátane DPH |
20/2024 | 02.02.2024 | 05.02.2024 | 9.2.2024 | |
FA26824011 | Klinton s.r.o. Trnavska cesta 74/A,Bratislava |
35836644 | upratovacie služby | 60.- vrátane DPH |
308/2023 | 04.01.2024 | 09.01.2024 | 20.1.2024 | |
FA26824652 | Nezábudka,s.r.o. Letná 39,Spišská Nová Ves |
47968834 | údržb. materiál | 111,30 vrátane DPH |
281/6.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 | |
FA26824589 | ADcomp SK s.r.o. M.R. Štefánika 1377/9 |
46923748 | toneri | 82,80 vrátane DPH |
objednávka 259/30.10.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 3.12.2024 | |
FA26824625 | Microdat,s.r.o. Pionierov 588,Gemerská Poloma |
43875076 | tlačiareň | 572,71 vrátane DPH |
objednávka 266/20.11.2024 | 27.11.2024 | 28.11.2024 | 3.12.2024 | |
FA26824590 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telefóny, internet | 66,01 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní VS, Dod. k zmluve o posk. VS zo dňa 10.09.20 | 04.11.2024 | 04.11.2024 | 05.11.2024 | 3.12.2024 |
FA26824684 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telefon 12/24 - RD Ružova mes. pop. | 11,10 vrátane DPH |
dod. k zmluve o posk. VS cez pev. pripoj. | 27.12.2024 | 30.12.2024 | 10.1.2025 | |
FA26824635 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | telef., inter. KasikNet M+ 11/2024 | 65,45 vrátane DPH |
zmluva o poskytovaní VS, Dod. k zmluve o posk. VS zo dňa 10.09.20 | 03.12.2024 | 04.12.2024 | 12.12.2024 | |
FA26824600 | Technické služby mesta Dobšiná Niže Mesta 1039/2 Dobšiná |
54309611 | technické služby | 177,47 vrátane DPH |
objednávka 232/01.10.2024 | 08.11.2024 | 12.11.2024 | 3.12.2024 | |
FA26824593 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | tankovanie | 556,63 vrátane DPH |
zmluva SN-SSN-56100-02 | 05.11.2024 | 05.11.2024 | 06.11.2024 | 3.12.2024 |
FA26824608 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | tankovacie karty, nemrznúca kvapalina | 538,70 vrátane DPH |
zmluva SN-SSN-56100-02 | 19.11.2024 | 19.11.2024 | 20.11.2024 | 3.12.2024 |
FA26824188 | Janka Žemlová Odborárov 35,Spišská Nová Ves |
33982023 | šľahač,konvica | 56,80 bez DPH |
89/2024 | 15.04.2024 | 19.04.2024 | 18.4.2024 | |
FA26824063 | Inštitút vzedelávania EÚ,s.r.o. Štefánikovo nám. 4,Spišská Nová Ves |
36671428 | školenie vodičov | 202,50 vrátane DPH |
26/2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 9.2.2024 |