Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824247   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  111,80 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    13.05.2024  14.05.2024  31.5.2024 
FA26824184   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  103.- 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    11.04.2024  15.04.2024  12.4.2024 
FA26824128   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  94,20 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824078   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  89,80 
vrátane DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    12.02.2024  13.02.2024  13.2.2024 
FA26824023   Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna
Kláštorská 24/a,Levoča
42090598  stravné a internátne za chovanca  94,20 
bez DPH
Dohoda o zabezpečení stravy a ubyrovania    12.01.2024  16.01.2024  20.1.2024 
FA26824341   Ján Brudz
Čučmianska dlhá 129,Rožňava
17264014  sťahovanie nábytku  241.- 
bez DPH
  158/2024  01.07.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824526   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  správa PC siete  800.- 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2024    30.09.2024  03.10.2024  8.10.2024 
FA26824340   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  správa PC siete  800.- 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2024    01.07.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824159   Microdat,s.r.o.
Pionierov 588,Gemerská Poloma
43875076  správa PC siete  800.- 
vrátane DPH
Zmluva č.3/2024    27.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
FA26824538   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  68,95 
vrátane DPH
  233/2024  03.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824494   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  166,38 
vrátane DPH
  213/2024  11.09.2024  12.09.2024  21.9.2024 
FA26824446   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  217,30 
vrátane DPH
  195/2024  09.08.2024  12.08.2024  1.9.2024 
FA26824369   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  283,80 
vrátane DPH
  175/2024  12.07.2024  15.07.2024  14.7.2024 
FA26824313   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  377,52 
vrátane DPH
  146/2024  20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824274   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  78,30 
vrátane DPH
  123/2024  27.05.2024  28.05.2024  31.5.2024 
FA26824226   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  97,90 
vrátane DPH
  103/2024  02.05.2024  03.05.2024  17.5.2024 
FA26824179   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  58,40 
vrátane DPH
  85/2024  05.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
FA26824129   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  176,40 
vrátane DPH
  51/2024  13.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824079   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  202,90 
vrátane DPH
  31/2024  12.02.2024  13.02.2024  13.2.2024 
FA26824047   Nezábudka s.r.o.
Letná 39,Spišská Nová Ves
47968834  spotrebný materiál  191,10 
vrátane DPH
  15/2024  29.01.2024  31.01.2024  9.2.2024 
FA26824112   Fórum riad. a zam.DeD
DD Pečeňady 66
37906607  spacovné stretnutie riadeteľov CDR  390.- 
bez DPH
  52/2024  05.03.2024  06.03.2024  19.3.2024 
FA26824525   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    30.09.2024  03.10.2024  8.10.2024 
FA26824476   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    02.09.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824435   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    01.08.2024  02.08.2024  31.8.2024 
FA26824339   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    01.07.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824282   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    31.05.2024  04.06.2024  14.6.2024 
FA26824220   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    30.04.2024  03.05.2024  17.5.2024 
FA26824168   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    02.04.2024  03.04.2024  12.4.2024 
FA26824100   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    29.02.2024  04.03.2024  19.3.2024 
FA26824052   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    31.01.2024  05.02.2024  9.2.2024 
FA26824536   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  66,02 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    03.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824484   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.09.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824438   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  66,34 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
FA26824352   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  66,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.07.2024  08.07.2024  14.7.2024 
FA26824292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    04.06.2024  05.06.2024  14.6.2024 
FA26824233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.05.2024  07.05.2024  17.5.2024 
FA26824175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
FA26824111   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  70,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.02.2024  08.02.2024  9.2.2024 
FA26824012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  69,80 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.01.2024  09.01.2024  20.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť