Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824435   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    01.08.2024  02.08.2024  31.8.2024 
FA26824339   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    01.07.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824282   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    31.05.2024  04.06.2024  14.6.2024 
FA26824220   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    30.04.2024  03.05.2024  17.5.2024 
FA26824168   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    02.04.2024  03.04.2024  12.4.2024 
FA26824100   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    29.02.2024  04.03.2024  19.3.2024 
FA26824052   Marián Richveis
Za kaštieľom 1307/1,Smižany
40357406  služby PO a BOZP  120.- 
vrátane DPH
Mandátna zmluva z 01.12.2022    31.01.2024  05.02.2024  9.2.2024 
FA26824536   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  66,02 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    03.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824484   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.09.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824438   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  66,34 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.08.2024  07.08.2024  31.8.2024 
FA26824352   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  66,50 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.07.2024  08.07.2024  14.7.2024 
FA26824292   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,56 
vrátane DPH
Zmluva o poskytnutí služby    04.06.2024  05.06.2024  14.6.2024 
FA26824233   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    06.05.2024  07.05.2024  17.5.2024 
FA26824175   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,45 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.04.2024  05.04.2024  12.4.2024 
FA26824111   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  65,52 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.03.2024  08.03.2024  19.3.2024 
FA26824062   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  70,49 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    05.02.2024  08.02.2024  9.2.2024 
FA26824012   Slovak Telekom a.s.
Bajkalska 28,Bratislava
35763469  služby pevnej siete  69,80 
vrátane DPH
Dodatok k zmluve o poskytnutí VS    04.01.2024  09.01.2024  20.1.2024 
FA26824121   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8,Bratislava
35697270  sieťová nabíjačka  21,99 
vrátane DPH
  58/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824559   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servisná prehliadka vozidla  378,53 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  245/2024  21.10.2024  23.10.2024  26.10.2024 
FA26824005   Probugas a.s.
Nám.1.mája 18,Bratislava
47695421  servis zásobníkov na plyn  356,40 
vrátane DPH
  306/2024  02.01.2024  03.01.2024  20.1.2024 
FA26824345   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  36.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  161/2024  01.07.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824315   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  3.966,26 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  145/2024  20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824314   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  930.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  144/2024  20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824058   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  120,61 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  25/2024  05.02.2024  08.02.2024  9.2.2024 
FA26824090   Aqua Technology s.r.o.
Piaristicka 2, Nitra
51728168  servis filtračného zariadenia  114.- 
vrátane DPH
  36/2024  22.02.2024  23.02.2024  22.2.2024 
FA26824032   Santeam,s.r.o.
Údernícka 3928/2,Bratislava
52303306  servis biolampy  61.- 
vrátane DPH
  12/2024  23.01.2024  25.01.2024  29.1.2024 
FA26824609   GreMi KLIMA, s.r.o.
Kragujevská 9, Žilina
36424676  revízia vzduchotechniky v RN Nadabula  480,00 
vrátane DPH
  objednávka 178/12.07.2024  19.11.2024  20.11.2024  3.12.2024 
FA26824125   ARES,s.r.o.
Športova 5,Bratislava
31363822  revízia stoličkového výťahu  144.- 
vrátane DPH
  60/2024  12.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824190   Ing.Miloš Hajdúk - RESAS
Letná 108/119, Vlachovo
52911551  revízia plynovej kotolne  835.- 
bez DPH
  74/2024  15.04.2024  19.04.2024  18.4.2024 
FA26824145   Ing.Miloš Hajdúk - RESAS
Letná 108/119, Vlachovo
52911551  revízia plynovej kotolne  170.- 
bez DPH
  73/2024  22.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824607   Janka Šmelková, Altair
Jarková 342/11 Dobšiná
33449341  revízia a oprava hasiacich prístrojov  375,12 
vrátane DPH
  objednávka 264/08.11.2024  18.11.2024  19.11.2024  3.12.2024 
FA26824507   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  86,90 
vrátane DPH
  222/2024  23.09.2024  25.09.2024  28.9.2024 
FA26824475   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  133,40 
vrátane DPH
  208/2024  02.08.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824424   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  46,40 
vrátane DPH
  183/2024  25.07.2024  26.07.2024  29.7.2024 
FA26824285   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  85,30 
vrátane DPH
  129/2024  03.06.2024  04.06.2024  14.6.2024 
FA26824253   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  83,70 
vrátane DPH
  118/2024  17.05.2024  22.05.2024  31.5.2024 
FA26824160   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  182.- 
vrátane DPH
  76/2024  27.03.2024  28.03.2024  10.4.2024 
FA26824086   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  68,40 
bez DPH
  39/2024  19.02.2024  22.02.2024  22.2.2024 
FA26824030   ADCOMP SK s.r.o.
Fabíniho 23,Spišská Nová Ves
46923748  renovácia tonerov  35,90 
vrátane DPH
  11/2024  22.01.2024  25.01.2024  26.1.2024 
FA26824603   Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba
Bardejovské Kúpele 1979/0
00735272  rekondičný pobyt  2304,00 
vrátane DPH
zmluva o poskytovaní regen. pob. a ich úhrade  11.11.2024  11.11.2024  12.11.2024  3.12.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť