Faktúry 2024 (CDaR Mlynky - Biele Vody)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26824132   FESI comp s.r.o.
Duklianska 3A,Sp.Nová Ves
36597431  oprava tlačiarne  90.- 
vrátane DPH
  64/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824539   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  375,64 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  229/2024  04.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824486   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  284,60 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  207/2024  06.09.2024  09.09.2024  21.9.2024 
FA26824451   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  350,06 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  193/2024  09.08.2024  12.08.2024  1.9.2024 
FA26824353   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  315,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  166/2024  04.07.2024  08.07.2024  14.7.2024 
FA26824298   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  330,34 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  133/2024  10.06.2024  14.06.2024  21.6.2024 
FA26824240   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  305,81 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  104/2024  09.05.2024  10.05.2024  17.5.2024 
FA26824178   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  288,88 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  82/2024  05.04.2024  10.04.2024  12.4.2024 
FA26824122   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  203,44 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  48/2024  08.03.2024  13.03.2024  20.3.2024 
FA26824061   Katarína s.r.o.
Nám.Pajdušáka 272,Smižany
36584410  lieky  376,78 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  23/2024  05.01.2024  08.02.2024  9.2.2024 
FA26824345   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  36.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  161/2024  01.07.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824315   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  3.966,26 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  145/2024  20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824314   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  930.- 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  144/2024  20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824144   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  306,62 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  54/2024  22.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA2682460   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  oprava vozidla  913,86 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  24/2024  05.02.2024  08.02.2024  9.2.2024 
FA26824058   Autostop RV,s.r.o.
Šafárikova 3714,Rožňava
36582280  servis vozidla  120,61 
vrátane DPH
Zmluva o obchodnej spolupráci  25/2024  05.02.2024  08.02.2024  9.2.2024 
FA26824255   M.B.M.nábytok s.r.o.
Markušovská cesta 1,Spišská Nová Ves
36580112  válendy  1.200.- 
vrátane DPH
  119/2024  21.05.2024  01109/2024  31.5.2024 
FA26824250   M.B.M.nábytok s.r.o.
Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves
36580112  kancelárska stolička  100.- 
vrátane DPH
  115/2024  16.05.2024  17.05.2024  31.5.2024 
FA26824537   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné  691,49 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    03.10.2024  07.10.2024  8.10.2024 
FA26824166   Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s.
Komenského 50,Košice
36570460  vodné a stočné  549,07 
vrátane DPH
Zmluva č.60-000089613PO2014    28.03.2024  03.04.2024  12.4.2024 
FA26824497   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  1.075,82 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    12.09.2024  16.09.2024  21.9.2024 
FA26824304   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  614,86 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    12.06.2024  13.06.2024  21.6.2024 
FA26824140   Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s.
Hraničná 662/17,Poprad
36500968  vodné  1.054,66 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke pitnej vody    21.03.2024  26.03.2024  10.4.2024 
FA26824505   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  357,31 
vrátane DPH
  219/2024  20.09.2024  25.09.2024  28.9.2024 
FA26824311   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  344,53 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  143/2024  20.06.2024  24.06.2024  5.7.2024 
FA26824278   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  477,98 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  126/2024  30.05.2024  31.05.2024  31.5.2024 
FA26824248   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  125,56 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  112/2024  16.05.2024  17.05.2024  31.5.2024 
FA26824202   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  253,32 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  96/2024  25.04.2024  26.04.2024  5.5.2024 
FA26824193   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  188,05 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  90/2024  18.04.2024  19.04.2024  18.4.2024 
FA26824167   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  333,35 
vrátane DPH
  78/2024  28.03.2024  03.04.2024  12.4.2024 
FA26824130   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  383,16 
vrátane DPH
  59/2024  14.03.2024  18.03.2024  20.3.2024 
FA26824027   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  524,90 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  7/2024  18.01.2024  22.01.2024  26.1.2024 
FA26824002   Vijofel trade s.r.o.
Bartošovce 182/1,Hertník
36474738  mäso  486,28 
vrátane DPH
Kúpna zmluva  304/2023  02.01.2024  03.01.2024  20.1.2024 
FA2682402   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  165,78 
vrátane DPH
  179/2024  22.07.2024  23.07.2024  26.7.2024 
FA26824366   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  303,71 
vrátane DPH
  172/2024  12.07.2024  15.07.2024  14.7.2024 
FA26824342   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  229,43 
vrátane DPH
  159/2024  01.07.2024  02.07.2024  13.7.2024 
FA26824318   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  366,39 
vrátane DPH
  148/2024  21.06.2024  26.06.2024  5.7.2024 
FA26824243   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  355,49 
vrátane DPH
  110/2024  10.05.2024  14.05.2024  31.5.2024 
FA26824201   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  416,13 
vrátane DPH
  95/2024  25.04.2024  26.04.2024  5.5.2024 
FA26824081   Lunys s.r.o.
Hlavná 4512/96,Poprad
36472549  ovocie,zelenina  225,51 
vrátane DPH
  34/2024  16.02.2024  19.02.2024  22.2.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Mlynky - Biele Vody

Tlačiť