Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26824081 | Lunys s.r.o. Hlavná 4512/96,Poprad |
36472549 | ovocie,zelenina | 225,51 vrátane DPH |
34/2024 | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 22.2.2024 | |
FA26824019 | Lunys s.r.o. Hlavná 4512/96,Poprad |
36472549 | ovocie,zelenina | 470,32 vrátane DPH |
2/2024 | 08.01.2024 | 09.01.2024 | 20.1.2024 | |
FA26824505 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 357,31 vrátane DPH |
219/2024 | 20.09.2024 | 25.09.2024 | 28.9.2024 | |
FA26824311 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 344,53 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 143/2024 | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5.7.2024 |
FA26824278 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 477,98 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 126/2024 | 30.05.2024 | 31.05.2024 | 31.5.2024 |
FA26824248 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 125,56 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 112/2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 31.5.2024 |
FA26824202 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 253,32 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 96/2024 | 25.04.2024 | 26.04.2024 | 5.5.2024 |
FA26824193 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 188,05 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 90/2024 | 18.04.2024 | 19.04.2024 | 18.4.2024 |
FA26824167 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 333,35 vrátane DPH |
78/2024 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 12.4.2024 | |
FA26824130 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 383,16 vrátane DPH |
59/2024 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 20.3.2024 | |
FA26824027 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 524,90 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 7/2024 | 18.01.2024 | 22.01.2024 | 26.1.2024 |
FA26824002 | Vijofel trade s.r.o. Bartošovce 182/1,Hertník |
36474738 | mäso | 486,28 vrátane DPH |
Kúpna zmluva | 304/2023 | 02.01.2024 | 03.01.2024 | 20.1.2024 |
FA26824657 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť a.s. Hraničná 662/17, Poprad |
36500968 | vodné za obdobie 04.09.24- 02.12.2024 | 623,90 vrátane DPH |
zml. o dod. pitnej vody | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 10.1.2025 | |
FA26824497 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 1.075,82 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.09.2024 | 16.09.2024 | 21.9.2024 | |
FA26824304 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 614,86 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 12.06.2024 | 13.06.2024 | 21.6.2024 | |
FA26824140 | Podtatranská vodárenska spoločnosť a.s. Hraničná 662/17,Poprad |
36500968 | vodné | 1.054,66 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 21.03.2024 | 26.03.2024 | 10.4.2024 | |
FA26824537 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné | 691,49 vrátane DPH |
Zmluva o dodávke pitnej vody | 03.10.2024 | 07.10.2024 | 8.10.2024 | |
FA26824166 | Východoslovenská vodárenska spoločnosť a.s. Komenského 50,Košice |
36570460 | vodné a stočné | 549,07 vrátane DPH |
Zmluva č.60-000089613PO2014 | 28.03.2024 | 03.04.2024 | 12.4.2024 | |
FA26824665 | M.B.M.Nábytok,s.r.o. Markušovská cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | kancelárske kreslo | 71.- vrátane DPH |
289/11.12.2024 | 16.12.2024 | 17.12.2024 | 10.1.2025 | |
FA26824255 | M.B.M.nábytok s.r.o. Markušovská cesta 1,Spišská Nová Ves |
36580112 | válendy | 1.200.- vrátane DPH |
119/2024 | 21.05.2024 | 01109/2024 | 31.5.2024 | |
FA26824250 | M.B.M.nábytok s.r.o. Makrušovska cesta 8,Spišská Nová Ves |
36580112 | kancelárska stolička | 100.- vrátane DPH |
115/2024 | 16.05.2024 | 17.05.2024 | 31.5.2024 | |
FA26824648 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafarikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava C3 výmena kolies, pred. bŕzd, brzd. kvap. | 259,28 vrátane DPH |
zmluva o obchodnej spolupráci | 277/3.12.2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 |
FA26824647 | AUTOSTOP RV, s.r.o. Šafarikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava C. Jumper výmena zadných stieračov | 102,14 vrátane DPH |
zmluva o obchodnej spolupráci | 276/3.12.2024 | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 |
FA26824563 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | výmena pneumatik | 36.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 247/2024 | 24.10.2024 | 25.10.2024 | 8.11.2024 |
FA26824559 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servisná prehliadka vozidla | 378,53 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 245/2024 | 21.10.2024 | 23.10.2024 | 26.10.2024 |
FA26824345 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servis vozidla | 36.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 161/2024 | 01.07.2024 | 02.07.2024 | 13.7.2024 |
FA26824315 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servis vozidla | 3.966,26 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 145/2024 | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5.7.2024 |
FA26824314 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servis vozidla | 930.- vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 144/2024 | 20.06.2024 | 24.06.2024 | 5.7.2024 |
FA26824144 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 306,62 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 54/2024 | 22.03.2024 | 26.03.2024 | 10.4.2024 |
FA2682460 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | oprava vozidla | 913,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 24/2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 9.2.2024 |
FA26824058 | Autostop RV,s.r.o. Šafárikova 3714,Rožňava |
36582280 | servis vozidla | 120,61 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 25/2024 | 05.02.2024 | 08.02.2024 | 9.2.2024 |
FA26824675 | Katarína spol. s.r.o. Námestie Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál | 253,79 vrátane DPH |
zmluva o obchodnej spolupráci | 295/13.12.2024 | 19.12.2024 | 19.12.2024 | 10.1.2025 |
FA26824651 | Katarína spol. s.r.o. Námestie Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál | 226,19 vrátane DPH |
zmluva o obchodnej spolupráci | 280/6.12.2024 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 12.12.2024 |
FA26824598 | Katarína spol. s.r.o. Námestie Pajdušáka 272, Smižany |
36584410 | lieky, zdravotnícky materiál, PVC taška | 285,50 vrátane DPH |
zmluva o obchodnej spolupráci | 07.11.2024 | 08.11.2024 | 3.12.2024 | |
FA26824539 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 375,64 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 229/2024 | 04.10.2024 | 07.10.2024 | 8.10.2024 |
FA26824486 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 284,60 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 207/2024 | 06.09.2024 | 09.09.2024 | 21.9.2024 |
FA26824451 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 350,06 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 193/2024 | 09.08.2024 | 12.08.2024 | 1.9.2024 |
FA26824353 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 315,86 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 166/2024 | 04.07.2024 | 08.07.2024 | 14.7.2024 |
FA26824298 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 330,34 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 133/2024 | 10.06.2024 | 14.06.2024 | 21.6.2024 |
FA26824240 | Katarína s.r.o. Nám.Pajdušáka 272,Smižany |
36584410 | lieky | 305,81 vrátane DPH |
Zmluva o obchodnej spolupráci | 104/2024 | 09.05.2024 | 10.05.2024 | 17.5.2024 |