
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920190111 | Juraj Godočík Ružinská 15, Košice |
17231710 | Servis PC techniky | 42 vrátane DPH |
AB/15/2019 | 19.03.2019 | 20.03.2019 | 16.5.2019 | |
FA26920190211 | Kofax s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | tonery | 134,4 vrátane DPH |
AB/71/2019 | 27.06.2019 | 08.07.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190180 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka toneru | 13,2 vrátane DPH |
AB/60/2019 | 16.05.2019 | 21.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190119 | KOFAX s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 158,4 vrátane DPH |
AB/44/2019 | 25.03.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190314 | KOFAX s.r.o. Košice Moyzesova 62, Košice |
31648843 | dodávka tonerov | 220,8 vrátane DPH |
AB/108/2019 | 26.09.2019 | 09.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190153 | Kontrakt JMV s.r.o. Krivá 18, Košice |
31666744 | oprava sprch.kútov | 4966 vrátane DPH |
AB/42/2019 | 24.04.2019 | 13.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190430 | Livonec SK s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | činnosť technika PO 4. Q 2019 | 126 vrátane DPH |
AB/115/2019 | 11.12.2019 | 13.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190123 | LIVONEC SK s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | výkon technika PO I.Q 2019 | 126 vrátane DPH |
AB/11/2019 | 01.04.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190318 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | činnosť technika PO 3.Q 2019 | 126 vrátane DPH |
AB/76/2019 | 01.10.2019 | 09.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190219 | Livonec SK, s.r.o. Krivá 18, Košice |
48121347 | činnosť technika PO 2.Q2019 | 126 vrátane DPH |
AB/45/2019 | 02.07.2019 | 10.07.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190443 | LYNX s.r.o. Gavlovičova 9, Košice |
00692069 | licencia - antivírový program | 172,8 vrátane DPH |
AB/16/2019 | 17.12.2019 | 18.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190193 | Magna Energia a.a. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | plyn 6/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 12.06.2019 | 14.06.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190162 | Magna Energia a.a. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743665 | plyn 5/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.05.2019 | 15.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190418 | MAGNA Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190362 | Magna energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | popl. za plyn 11/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 06.11.2019 | 14.11.2019 | 13.12.2019 | |
FA26920190331 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 03.10.2019 | 15.10.2019 | 12.12.2019 | |
FA26920190294 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | popl.za plyn 9/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.09.2019 | 13.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190266 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | popl.zaplyn 8/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 05.08.2019 | 14.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190222 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 |
35743565 | plyn 7/2019 | 473,77 vrátane DPH |
CDRNK/57/2019-001 | 03.07.2019 | 10.07.2019 | 13.8.2019 | |
FA26920190133 | Magna Energia a.s. Nitriansky 7555/18, Piešťany |
35743565 | plyn 4/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 03.04.2019 | 11.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190096 | Magna Energia a.s. Nitrianska 7555/18 Piešťany |
35743565 | dodávka plynu 3/2019 | 365,97 vrátane DPH |
P1430/2015 | 06.03.2019 | 15.03.2019 | 16.5.2019 | |
FA26920190139 | Marian Medlen-JurisDat Ondavska 8, Bratislava |
11821973 | predpaltné časopisu | 25 vrátane DPH |
AB/48/2019 | 08.04.2019 | 17.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190252 | Mertens spol. s.r.o. N.V. Gogoľa 2446/21 Michalovce |
47444037 | oprava dávkovača chlóru | 72 vrátane DPH |
AB/84/2019 | 26.07.2019 | 05.08.2019 | 25.11.2019 | |
FA26920190402 | Milan Kundrát - NETROX Sadová 991/34 Humenné |
43594638 | Web doména, Web hosting | 54 vrátane DPH |
AB/141/2019 | 28.11.2019 | 03.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190169 | Miro vo-ku-p Bačkovík 3 |
37641522 | výmena tlak.nádoby | 180,28 vrátane DPH |
AB/54/2019 | 10.05.2019 | 15.05.2019 | 8.8.2019 | |
FA26920190312 | Miroslav Mičko Miro vo-ku-p Bačkovík 3 |
37641522 | vykurovací system | 18917,5 vrátane DPH |
AB/80/2019 | 17.09.2019 | 25.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190311 | Miroslav Mičko Miro vo-ku-p Bačkovík 3 |
37641522 | vodár.práce- studňa | 318,5 vrátane DPH |
AB/103/2019 | 17.09.2019 | 25.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190309 | Miroslav Mičko Miro vo-ku-p Bačkovík 3 |
37641522 | dodávka el. ohrievača vody | 497,51 vrátane DPH |
AB/99/2019 | 17.09.2019 | 23.09.2019 | 29.11.2019 | |
FA26920190464 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 1271 vrátane DPH |
AB/172/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190463 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 325 vrátane DPH |
AB/171/2019 | 20.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190461 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 1464 vrátane DPH |
AB/166/2019 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190460 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 1332 vrátane DPH |
AB/165/2019 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190459 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 321 vrátane DPH |
AB/164/2019 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190458 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 1111 vrátane DPH |
AB/163/2019 | 16.12.2019 | 23.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190417 | Nábytok LUNA s.r.o. Toryská 8, Košice |
48013609 | nákup nábytku | 456 vrátane DPH |
AB/143/2019 | 03.12.2019 | 10.12.2019 | 14.5.2020 | |
FA26920190149 | National Pen POBOX0013, Bratislava |
gelové perá | 61,49 vrátane DPH |
AB/37/2019 | 16.04.2019 | 17.04.2019 | 17.5.2019 | ||
FA26920190101 | Obec Bidovce Bidovce 210 |
00323977 | vyúčtovanie - vykurovania | 7,73 vrátane DPH |
1082012 | 08.03.2019 | 15.03.2019 | 16.5.2019 | |
FA26920190121 | Obec Nižná Kamenica Nižná Kamenica 1 |
00324485 | prenájom priestrorov a riadu | 30 vrátane DPH |
AB/25/2019 | 29.03.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | |
FA26920190118 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | vývoz TDO rok 2019 | 164,25 vrátane DPH |
22.03.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 | ||
FA26920190117 | Obec Vyšná Kamenica Vyšná Kamenica 39 |
00324906 | odber pitnej vody r.2019 | 404,26 vrátane DPH |
22.03.2019 | 05.04.2019 | 17.5.2019 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206