Faktúry 2023 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920230059   Livonec SK s.r.o.
Slovenská 6, Košice
48121347  kontrola has.prístrojov  63,12 
vrátane DPH
  AB/12/2023  07.02.2023  15.02.2023  1.3.2023 
FA26920230205   Xepap, spol. s.r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  273,00 
vrátane DPH
RD 348772019    17.07.2023  19.07.2023  1.8.2023 
FA26920230092   XEPAP, spol. s r.o.
Jesenského 4703, Zvolen
31628605  kopírovací papier  280,50 
vrátane DPH
RD 34877/2019    20.03.2023  05.04.2023  3.5.2023 
FA26920230257   VOK Instal-Ján Vangor
Nižná Kamenica 201
53382129  kurenárske práce RD Byster  150,00 
vrátane DPH
  AB/53/2023  12.09.2023  14.09.2023  2.10.2023 
FA26920230223   VOK Instal-Ján Vangor
Nižná Kamenica 201
53382129  kurenárske práce RD Byster  80,00 
vrátane DPH
  AB/50/2023  04.08.2023  11.08.2023  6.9.2023 
FA26920230143   Slov. červený kríž KE okolie
Komenského 19, Košice
00416207  kurz 1.pomoci  290,20 
vrátane DPH
  AB/24/2023  16.05.2023  19.05.2023  31.5.2023 
FA26920230137   Slov. červený kríž KE okolie
Komenského 19, Košice
00416207  kurz 1.pomoci  780,40 
vrátane DPH
  AB/20/2023  10.05.2023  17.01.2000  31.5.2023 
FA26920230171   OZ NiJoRo
Magurska 1213, Košice
51147459  letný pobyt.tábor  6400,00 
vrátane DPH
  AB/22/2023  04.05.2023  22.06.2023  6.7.2023 
FA26920230216   ROAN JOVSA, s.r.o.
072 32 Jovsa
45337004  letný tábor/ubytovanie,strava/  4270,00 
vrátane DPH
  AB/47/2023  01.08.2023  04.08.2023  6.9.2023 
FA26920230182   SPDDD ÚaD Úsmev ako dar
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  Najmilší koncert-strava  16,00 
vrátane DPH
  AB/29/2023  01.07.2023  06.07.2023  1.8.2023 
FA26920230200   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup čistiacich potrieb  720,49 
vrátane DPH
  AB/39/2023  04.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
FA26920230363   BALU Elektro - Luby Viktor
Plzeňská 59, Košice
14353865  nákup elektrosp. všetky SHS  2523,30 
vrátane DPH
  AB/79/2023  15.12.2023  22.12.2023  2.1.2024 
FA26920230377   BALU Elektro - Luby Viktor
Plzeňská 59, Košice
14353865  nákup elektrosp. všetky SUS  1376,00 
vrátane DPH
  AB/84/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230385   BALU-ELEKTRO Luby Viktor
Plzeňská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrbičov  1347,50 
vrátane DPH
  AB/99/2023  27.12.2023  28.12.2023  2.1.2024 
FA26920230364   BALU Elektro - Luby Viktor
Plzeňská 59, Košice
14353865  nákup elektrospotrebičov AB  644,00 
vrátane DPH
  AB/80/2023  20.12.2023  22.12.2023  2.1.2024 
FA26920230383   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kancelárskych potrieb  424,70 
vrátane DPH
  AB/95/2023  27.12.2023  28.12.2023  2.1.2024 
FA26920230199   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kancelárskych potrieb  316,46 
vrátane DPH
  AB/38/2023  04.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
FA26920230127   MIKO-OS s.r.o.
Svinica 281
36827649  nákup krovinorezu  489,00 
vrátane DPH
  AB/23/2023  05.05.2023  09.05.2023  31.5.2023 
FA26920230374   SKLO-PORCELÁN Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuch. potrieb AB  114,38 
vrátane DPH
  AB/87/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230371   SKLO-PORCELÁN Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuch. potrieb Byster  349,27 
vrátane DPH
  AB/90/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230372   SKLO-PORCELÁN Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuch. potrieb Niž.Kam.  349,27 
vrátane DPH
  AB/89/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230370   SKLO-PORCELÁN Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuch. potrieb Valaliky  349,27 
vrátane DPH
  AB/91/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230373   SKLO-PORCELÁN Poltár
Jarmočná 2, Košice
32512261  nákup kuch. potrieb Vyš.Kam  349,27 
vrátane DPH
  AB/88/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230274   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230273   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230272   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230271   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230270   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230269   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230268   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230267   ORANGE Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  nákup mobilu  1,00 
vrátane DPH
A2236120    29.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230376   Nábytok LUNA
Toraská 8, Košice
48013609  nákup nábytku SUS NK, Košice  2474,00 
vrátane DPH
  AB/86/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230375   Nábytok LUNA
Toraská 8, Košice
48013609  nákup nábytku SUS Valaliky  2040,00 
vrátane DPH
  AB/85/2023  20.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230082   Nábytok LUNA s.r.o.
Toryská č.8, Košice
48013609  nákup nábytku SUS Valaliky  750,00 
vrátane DPH
  AB/14/2023  02.03.2023  14.03.2023  12.4.2023 
FA26920230201   KOFAX, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  nákup náplní do tlačiarne  274,80 
vrátane DPH
  AB/46/2023  06.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
FA26920230339   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHL  375,02 
vrátane DPH
5611864282    05.12.2023  07.12.2023  2.1.2024 
FA26920230324   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHL  118,62 
vrátane DPH
5611864282    20.11.2023  21.11.2023  6.12.2023 
FA26920230305   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHL  533,84 
vrátane DPH
5611864282    06.11.2023  10.11.2023  6.12.2023 
FA26920230298   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHL  66,81 
vrátane DPH
5611864282    17.10.2023  24.10.2023  2.11.2023 
FA26920230279   Slovnaft a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  nákup PHL  314,87 
vrátane DPH
5611864282    04.10.2023  06.10.2023  2.11.2023 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť