Faktúry 2023 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920230028   Milk- Agro spol.s r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín Byster  89,01 
vrátane DPH
  AB/2/2023  11.01.2023  13.01.2023  1.2.2023 
FA26920230022   Milk- Agro spol.s r.o.
Čapajevova 36, Prešov
17147786  nákup potravín Byster  360,03 
vrátane DPH
  AB/152/2022  11.01.2023  13.01.2023  1.2.2023 
FA26920230176   Milan Korytko-KORYTKO
Dargov 229
33154945  prenájom priestorov  210,47 
vrátane DPH
  AB/33/2023  26.06.2023  27.06.2023  6.7.2023 
FA26920230127   MIKO-OS s.r.o.
Svinica 281
36827649  nákup krovinorezu  489,00 
vrátane DPH
  AB/23/2023  05.05.2023  09.05.2023  31.5.2023 
FA26920230168   MARTON SERVIS s.r.o.
Baštova 43, Prešov
46484361  oprava sporáka Byster  51,00 
vrátane DPH
  AB/35/2023  06.06.2023  16.06.2023  6.7.2023 
FA26920230360   Marek Petra-MP Servis
Nižná Kamenica 14
50279475  nákup pneumatík KIA  448,00 
vrátane DPH
  AB/78/2023  14.12.2023  18.12.2023  2.1.2024 
FA26920230144   Magna energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn -vyúčtovanie 1.-4.2023  162,99 
vrátane DPH
CDRNK/1/2022-006    16.05.2023  19.05.2023  31.5.2023 
FA26920230114   Magna energia a.s.
Nitrianska 18, Piešťany
35743565  plyn KE, Byster, Valaliky  448,84 
vrátane DPH
CDRNK/1/2022    11.04.2023  14.04.2023  3.5.2023 
FA26920230091   Magna energia a.s.
Nitianska 18, Piešťany
35743565  plyn KE,Byster,Valaliky 3/23  448,84 
vrátane DPH
CDRNK/1/2022-006    06.03.2023  05.04.2023  3.5.2023 
FA26920230058   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Košice,Byster,Val. 2/23  448,84 
vrátane DPH
CDRNK/1/2022-006    06.02.2023  24.02.2023  1.3.2023 
FA26920230025   Magna energia a.s.
Nitrianska 7555/18, Piešťany
35743565  plyn Košice,Byster,Val. 1/23  1079,23 
vrátane DPH
CDRNK/1/2022-006    04.01.2023  13.01.2023  1.2.2023 
FA26920230332   LYNX s.r.o.
Jelačičova 8A, Bratislava
00692069  obnovenie antiírusu  170,40 
vrátane DPH
  AB/73/2023  30.11.2023  01.12.2023  2.1.2024 
FA26920230275   Livonec SK, s.r.o.
Ivanská cesta 19, Bratislava
48121347  čiinosť technika 3.Q.2023  144,00 
vrátane DPH
  AB/44/2023  03.10.2023  06.10.2023  2.11.2023 
FA26920230096   LIVONEC SK, s.r.o.
Košice, Slovenská 6
48121347  činnosť technika 1.Q.23  144,00 
vrátane DPH
  AB/3/2023  03.04.2023  05.04.2023  3.5.2023 
FA26920230181   Livonec SK, s.r.o
Slovenská 6, OZ Košice
48121347  činnosť technika PO 2.Q.2023  144,00 
vrátane DPH
  AB/32/2023  01.07.2023  06.07.2023  1.8.2023 
FA26920230362   LIVONEC SK s.r.o.
Ivanská cesta 19, Bratislava
48121347  čínnosť technika PO 4.Q.2023  144,00 
vrátane DPH
  AB/59/2023  15.12.2023  18.12.2023  2.1.2024 
FA26920230059   Livonec SK s.r.o.
Slovenská 6, Košice
48121347  kontrola has.prístrojov  63,12 
vrátane DPH
  AB/12/2023  07.02.2023  15.02.2023  1.3.2023 
FA26920230382   KOFAX, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  náplne do tlačiarne  717,00 
vrátane DPH
  AB/96/2023  27.12.2023  28.12.2023  2.1.2024 
FA26920230262   KOFAX, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  náplne do tlačiarne  183,60 
vrátane DPH
  AB/55/2023  26.09.2023  03.10.2023  2.11.2023 
FA26920230201   KOFAX, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  nákup náplní do tlačiarne  274,80 
vrátane DPH
  AB/46/2023  06.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
FA26920230093   KOFAX, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  náplne do tlačiarne  181,20 
vrátane DPH
  AB/18/2023  30.03.2023  05.04.2023  3.5.2023 
FA26920230041   KOFAX s.r.o.
Moyzesova č.62, Košice
31648843  náplne do tlačiarne  117,60 
vrátane DPH
  AB/10/2023  31.01.2023  06.02.2023  1.3.2023 
FA26920230135   INTRADE RE, s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava
51677261  vyúčtovanie energií za r.2022  317,95 
vrátane DPH
41202401    09.05.2023  12.05.2023  31.5.2023 
FA26920230344   Inštitút vzdelávania
Družstevná 232/2 Košice
51424266  seminár  35,00 
vrátane DPH
  AB/62/2023  08.12.2023  12.12.2023  2.1.2024 
FA26920230383   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kancelárskych potrieb  424,70 
vrátane DPH
  AB/95/2023  27.12.2023  28.12.2023  2.1.2024 
FA26920230369   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  hygienické a čist. potreby  549,96 
vrátane DPH
  AB/77/2023  20.12.2023  22.12.2023  2.1.2024 
FA26920230331   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  kancelárske potreby  55,84 
vrátane DPH
  AB/71/2023  27.11.2023  01.12.2023  2.1.2024 
FA26920230200   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup čistiacich potrieb  720,49 
vrátane DPH
  AB/39/2023  04.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
FA26920230199   Ing. Tomáš Dzurňák
Južná trieda 78, Košice
14382857  nákup kancelárskych potrieb  316,46 
vrátane DPH
  AB/38/2023  04.07.2023  17.07.2023  1.8.2023 
FA26920230327   Ing. Peter Bugoš-Bohasel
Zimná 8, Košice
37000977  OP a OS elektr. Inštalácie  895,00 
vrátane DPH
  AB/57/2023  22.11.2023  24.11.2023  6.12.2023 
FA26920230326   Ing. Peter Bugoš-Bohasel
Zimná 8, Košice
37000977  revízia prenosných elektrospotr.  735,00 
vrátane DPH
  AB/56/2023  22.11.2023  24.11.2023  6.12.2023 
FA26920230338   Ing. Juraj Godočík
Vajkovce 186
17231710  servis PC techniky  242,23 
vrátane DPH
  AB/42/2023  05.12.2023  07.12.2023  2.1.2024 
FA26920230173   Ing. Juraj Godočík
Nemcovej 1, Košice
17231710  servis PC techniky  399,96 
vrátane DPH
  AB/11/2023  14.06.2023  22.06.2023  6.7.2023 
FA26920230172   Ing. Juraj Godočík
Nemcovej 1, Košice
17231710  servis PC techniky  121,20 
vrátane DPH
  AB/26/2023  14.06.2023  22.06.2023  6.7.2023 
FA26920230039   Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D
Na Skotňu 471/54 Teplička n/V
14255791  ÚM spotreby paliva Dacia  387,60 
vrátane DPH
  AB/8/2023  24.01.2023  30.01.2023  1.2.2023 
FA26920230379   Ing. Godočík Juraj
Vajkovce 186
17231710  nákup výpočt. techniky  3879,00 
vrátane DPH
  AB/92/2023  22.12.2023  27.12.2023  2.1.2024 
FA26920230368   Ing. Godočík Juraj
Vajkovce 186
17231710  nákup výpočt. techniky  1789,99 
vrátane DPH
  AB/81/2023  20.12.2023  22.12.2023  2.1.2024 
FA26920230354   Ing. Godočík Juraj
Vajkovce 186
17231710  notebook, office  975,60 
vrátane DPH
  AB/72/2023  06.12.2023  13.12.2023  2.1.2024 
FA26920230323   Hanko business s.r.o.
Športová 446/16, Budča
54045959  športový kočík  118,70 
vrátane DPH
  AB/68/2023  16.11.2023  21.11.2023  6.12.2023 
FA26920230359   Grand Studio, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9 , Svidník
45624887  doména a hosting, 12/23  78,00 
vrátane DPH
2022/00352063/02    14.12.2023  18.12.2023  2.1.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť