Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920240293 | Ruščák Imrich Kostolná 40, Valaliky |
10705198 | servisná prehliadka plyn.zariad. | 120,00 vrátane DPH |
AB/77/2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240292 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 24.10.2024 | 28.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240291 | EMELPRO s.r.o. Čaňa 3173 |
54630380 | nákup komunikač. infraštrukt. | 350,00 vrátane DPH |
AB/76/2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240290 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 122,62 vrátane DPH |
5611864282 | 21.10.2024 | 22.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240289 | Astralmed SK, s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV N.Kamenica 9/24 | 40,00 vrátane DPH |
AB/3/2024 | 17.10.2024 | 22.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240288 | Jana Bugošová EL.PO.KO. Zimná 8, Košice |
41510771 | revízia prenosných el.spotrebič. | 810,00 vrátane DPH |
AB/70/2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240287 | Jana Bugošová EL.PO.KO. Zimná 8, Košice |
41510771 | revízia bleskozvodov | 405,00 vrátane DPH |
AB/71/2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240286 | ASANARATES s.r.o. Park Angelinum 4, Košice |
36606693 | deratizácia NK,VK,Byster,Val. | 234,00 vrátane DPH |
AB/69/2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240285 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | výkon PZS 9/2024 | 36,00 vrátane DPH |
CDRNK/2023-004 | 10.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240284 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
35680202 | internet Košice 10/2024 | 20,51 vrátane DPH |
OB-30692/23 KE_RP_0414 | 09.10.2024 | 11.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240283 | Up Déjeuner. s.r.o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | stravné 10/2024 | 3361,95 vrátane DPH |
CDRNK/1/2022-012 | 03.10.2024 | 11.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240282 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre SUS N.Kamenica | 85,68000000000001 vrátane DPH |
2023093 | 08.10.2024 | 11.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240281 | KOFAX, s.r.o. Moyzesová 62, Košice |
31648843 | nákup náplní do tlačiarní | 581,76 vrátane DPH |
AB/72/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240280 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | dezinf. dávkovača N.Kamenica | 28,44 vrátane DPH |
2023093 | 02.10.2024 | 11.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240279 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. Oslobod. 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 10/2024 | 55,20 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 01.10.2024 | 11.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240278 | Slovak Telekom s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.AB, intern. Valaliky 9/24 | 132,77 vrátane DPH |
9932658216 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240277 | Slovak Telekom s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | tel.AB,KE, int.VK,Byster 9/24 | 246,42 vrátane DPH |
9931771614 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240276 | Slovak Telekom s.r.o. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | internet N.Kamenica 9/24 | 66,22 vrátane DPH |
9932541231 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240275 | VITE s.r.o. Ovručská 697/5, Košice |
53195469 | výkon BTS 9/24 | 30,00 vrátane DPH |
CDRNK/1/2023-029 | 08.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240274 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 397,95 vrátane DPH |
5611864282 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240273 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 9/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240272 | ANTIK telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | internet AB 9/2024 | 29,63 vrátane DPH |
12/0751/004/81426 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240271 | VTC Košice,spol. s r.o. Tr. L.Svobodu 6, Košice |
36191311 | ročná prehl.tepel.čerpadla VK | 160,32 vrátane DPH |
AB/68/2024 | 04.10.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240270 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Valaliky 9/24 | 68,00 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240269 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Nižná Kamenica 9/24 | 215,95 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240268 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Byster 9/24 | 136,40 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240267 | Stredosl. energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B,Žilina |
51865467 | elektrina Vyš. Kamenica 9/24 | 249,36 vrátane DPH |
00352063/1/24 | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240266 | ORANGE Slovensko a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | telef. hovory AB, NP 9/2024 | 191,11 vrátane DPH |
RD 596/2022-M-ODP | 03.10.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240265 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 01.10.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240264 | LIVONEC SK, s.r.o. Bratislava, Ivanská cesta 19 |
48121347 | činnosť technika PO | 144,00 vrátane DPH |
AB/74/2024 | 30.09.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240263 | SPDDD ÚaD Úsmev ako dar Kováčska 17, Košice |
17316537 | letný tábor | 1274,00 vrátane DPH |
AB/61/2024 | 19.09.2024 | 27.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240262 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | nákup PHL | 95,29 vrátane DPH |
5611864282 | 18.09.2024 | 19.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240261 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 16.09.2024 | 19.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240260 | VEO-PREVENT s.r.o. Szakkayho 1, Košice |
36687073 | výkon PZS 8/2024 | 36,00 vrátane DPH |
CDRNK/2023-004 | 13.09.2024 | 19.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240259 | Astralmed SK, s.r.o. Slobody 17, Rozhanovce |
50025864 | údržba ČOV N.Kamenica 8/24 | 40,00 vrátane DPH |
AB/3/2024 | 13.09.2024 | 19.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240258 | SWAN, a.s. Landererova 12, Bratislava |
35680202 | internet Košice 9/2024 | 20,51 vrátane DPH |
OB-30692/23 KE_RP_0414 | 11.09.2024 | 16.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240257 | Up Déjeuner. s.r.o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | stravné 9/2024 | 3096,85 vrátane DPH |
CDRNK/1/2022-012 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240256 | Osobnyudaj.sk, s.r.o. Nám. Oslobod. 3/A,Košice |
50528041 | výkon zodp. osoby 9/2024 | 55,20 vrátane DPH |
Z02018A15526-1 | 02.09.2024 | 16.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240255 | Východosl. vodárenská spol. Komenského 50, Košice |
36570460 | vývoz obsahu žumpy V.Kam. | 137,88 vrátane DPH |
AB/1/2024 | 12.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240254 | AQUA PRO EUROPE a.s. Pod Furčou 7, Košice |
50886771 | voda pre N.Kamenicu | 107,10 vrátane DPH |
2023093 | 11.09.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 |