Faktúry 2024 (CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova Bidovce 206)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA26920240055   Bona Plus s.r.o.
Južná trieda 78, Košice
50240811  kancelárske potreby  182,76 
vrátane DPH
  AB/22/2024  16.02.2024  22.02.2024  4.3.2024 
FA26920240044   Bona Plus s.r.o.
Južná trieda 78, Košice
50240811  kancelárske potreby  39,13 
vrátane DPH
  AB/18/2024  07.02.2024  12.02.2024  4.3.2024 
FA26920240003   COOP Jednota Prešov
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín Vyš..Kamenica  381,80 
vrátane DPH
  AB/94/2023  10.01.2024  12.01.2024  2.2.2024 
FA26920240002   COOP Jednota Prešov
Konštantínova 3, Prešov
00169111  nákup potravín Niž.Kamenica  491,70 
vrátane DPH
  AB/93/2023  10.01.2024  12.01.2024  2.2.2024 
FA26920240218   Detská misia
Legionarska 4, Bratislava
17315123  pobyt. Tábor Tatr.Lomnica  400,00 
vrátane DPH
  AB/56/2024  06.08.2024  09.08.2024  2.9.2024 
FA26920240066   DŠS-Dopr.školské stredisko
Tomášikova, Košice
37519069  školenie pracovníkov  315,00 
vrátane DPH
  AB/13/2024  05.03.2024  07.03.2024  2.4.2024 
FA26920240291   EMELPRO s.r.o.
Čaňa 3173
54630380  nákup komunikač. infraštrukt.  350,00 
vrátane DPH
  AB/76/2024  21.10.2024  28.10.2024  4.11.2024 
FA26920240253   FRICUP Stav s.r.o.
07232 Jovsa
48107824  stavebné práce N.Kamenica  1425,90 
bez DPH
  AB/46/2024  30.08.2024  13.09.2024  2.10.2024 
FA26920240252   FRICUP Stav s.r.o.
07232 Jovsa
48107824  stavebné práce N.Kamenica  14793,11 
vrátane DPH
  AB/48/2024  30.08.2024  13.09.2024  2.10.2024 
FA26920240029   GAS-EL SERVIS, sr.o.
Byster 257
47329670  výmena čerpadla RD Byster  426,00 
vrátane DPH
  AB/10/2024  23.01.2024  24.01.2024  2.2.2024 
FA26920240273   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9, Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 9/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    07.10.2024  10.10.2024  4.11.2024 
FA26920240238   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9, Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 8/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    02.09.2024  05.09.2024  2.10.2024 
FA26920240214   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9, Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 7/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    01.08.2024  07.08.2024  2.9.2024 
FA26920240183   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9 Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 6/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    01.07.2024  03.07.2024  31.7.2024 
FA26920240154   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9 Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 5/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    31.05.2024  06.06.2024  2.7.2024 
FA26920240130   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9 Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 4/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    06.05.2024  09.05.2024  3.6.2024 
FA26920240094   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9 Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 3/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    03.04.2024  05.04.2024  2.5.2024 
FA26920240065   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9 Svidník
45624887  hosting.služ., správa web 2/24  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    05.03.2024  07.03.2024  2.4.2024 
FA26920240034   GRAND STUDIO, s.r.o.
Ľ.Štúra 489/9 Svidník
45624887  hosting.služby, správa web str.  83,46 
vrátane DPH
2023/00352063/01    01.02.2024  06.02.2024  4.3.2024 
FA26920240239   Igor Hudák -ELIH
Kokšov Bakša 276
41451058  rekonštrukcia el. prípojky N.K.  4500,00 
vrátane DPH
  AB/59/2024  22.08.2024  05.09.2024  2.10.2024 
FA26920240083   Igor Hudák- ELIH
Kokšov-Bakša 276
41451058  elektro práce N.Kam.,Valaliky  1065,00 
vrátane DPH
  AB/23/2024  15.03.2024  21.03.2024  2.4.2024 
FA26920240060   Igor Hudák- ELIH
Kokšov-Bakša 276
41451058  elektorinšt. Práce RD V.Kam.  219,00 
vrátane DPH
  AB/7/2024  21.02.2024  29.02.2024  4.3.2024 
FA26920240219   Igr Hudák-ELIH
Kokšov Bakša 276
41451058  elektromon. práce N.Kamenica  400,00 
vrátane DPH
  AB/54/2024  06.08.2024  09.08.2024  2.9.2024 
FA26920240176   IN kom. spol. s r.o.
Košice, Cesta pod Hradovou 40
36200361  nákup elektromateriálu  143,94 
vrátane DPH
  AB/49/2024  19.06.2024  20.06.2024  2.7.2024 
FA26920240056   Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D.
Na Skotňu 471/54, Teplička
14255791  ÚM spotreby paliva -ŠKODA  402,00 
vrátane DPH
  AB/17/2024  19.02.2024  22.02.2024  4.3.2024 
FA26920240117   Ing. Juraj Godočík
Vajkovce 186
17231710  servis VT  267,36 
vrátane DPH
  AB/2/2024  15.04.2024  24.04.2024  2.5.2024 
FA26920240027   Inštitút cel.vzdelávania Košice
Družstevná 232/2 Košice
51424266  odborný seminár  40,00 
vrátane DPH
  AB/11/2024  23.01.2024  24.01.2024  2.2.2024 
FA26920240123   INTRADE RE, s.r.o.
Prievozská 14, Bratislava
51677261  vyúčtovanie energií r.2023  273,96 
vrátane DPH
41202401    29.04.2024  03.05.2024  3.6.2024 
FA26920240172   IPčko - OZ
Na vŕšku 6, Bratislava
42261791  odborné prednášky  500,00 
vrátane DPH
  AB/45/2024  13.06.2024  14.06.2024  2.7.2024 
FA26920240288   Jana Bugošová EL.PO.KO.
Zimná 8, Košice
41510771  revízia prenosných el.spotrebič.  810,00 
vrátane DPH
  AB/70/2024  14.10.2024  18.10.2024  4.11.2024 
FA26920240287   Jana Bugošová EL.PO.KO.
Zimná 8, Košice
41510771  revízia bleskozvodov  405,00 
vrátane DPH
  AB/71/2024  14.10.2024  18.10.2024  4.11.2024 
FA26920240061   Kobukrav O.Z.
Trhovisko 444/6, Dunaj.Streda
51285312  registračný popl. -súťaž  30,00 
vrátane DPH
  AB/24/2024  28.02.2024  29.02.2024  4.3.2024 
FA26920240281   KOFAX, s.r.o.
Moyzesová 62, Košice
31648843  nákup náplní do tlačiarní  581,76 
vrátane DPH
  AB/72/2024  07.10.2024  11.10.2024  4.11.2024 
FA26920240153   KOFAX, s.r.o.
Moyzesova 62, Košice
31648843  náplne do tlačiarne  108,00 
vrátane DPH
  AB/43/2024  29.05.2024  06.06.2024  2.7.2024 
FA26920240053   Livonec SK s.r.o.
Ivanská cesta 19, Bratislava
48121347  kontrola has.prístrojov  226,32 
vrátane DPH
  AB/19/2024  15.02.2024  22.02.2024  4.3.2024 
FA26920240264   LIVONEC SK, s.r.o.
Bratislava, Ivanská cesta 19
48121347  činnosť technika PO  144,00 
vrátane DPH
  AB/74/2024  30.09.2024  09.10.2024  4.11.2024 
FA26920240182   LIVONEC SK, s.r.o.
OZ Košice, Slovenská 6
48121347  činnosť technika 2.Q.2024  144,00 
vrátane DPH
  AB/36/2024  01.07.2024  03.07.2024  31.7.2024 
FA26920240095   LIVONEC SK, s.r.o.
Ivanská cesta 19, Bratislava
48121347  činnosť technika PO  144,00 
vrátane DPH
  AB/4/2024  03.04.2024  05.04.2024  2.5.2024 
FA26920240116   Marek Petra -MP SERVIS
Nižná Kamenica 14
50279475  oprava vozidla Škoda  220,00 
vrátane DPH
  AB/35/2024  15.04.2024  24.04.2024  2.5.2024 
FA26920240209   MAREK PETRA-MP Servis
Nižná Kamenica 14
50279475  servis vozidla OPEL  65,00 
vrátane DPH
  AB/60/2024  22.07.2024  24.07.2024  31.7.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206

Tlačiť