Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA26920240055 | Bona Plus s.r.o. Južná trieda 78, Košice |
50240811 | kancelárske potreby | 182,76 vrátane DPH |
AB/22/2024 | 16.02.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
FA26920240044 | Bona Plus s.r.o. Južná trieda 78, Košice |
50240811 | kancelárske potreby | 39,13 vrátane DPH |
AB/18/2024 | 07.02.2024 | 12.02.2024 | 4.3.2024 | |
FA26920240003 | COOP Jednota Prešov Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín Vyš..Kamenica | 381,80 vrátane DPH |
AB/94/2023 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 2.2.2024 | |
FA26920240002 | COOP Jednota Prešov Konštantínova 3, Prešov |
00169111 | nákup potravín Niž.Kamenica | 491,70 vrátane DPH |
AB/93/2023 | 10.01.2024 | 12.01.2024 | 2.2.2024 | |
FA26920240218 | Detská misia Legionarska 4, Bratislava |
17315123 | pobyt. Tábor Tatr.Lomnica | 400,00 vrátane DPH |
AB/56/2024 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 2.9.2024 | |
FA26920240066 | DŠS-Dopr.školské stredisko Tomášikova, Košice |
37519069 | školenie pracovníkov | 315,00 vrátane DPH |
AB/13/2024 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
FA26920240291 | EMELPRO s.r.o. Čaňa 3173 |
54630380 | nákup komunikač. infraštrukt. | 350,00 vrátane DPH |
AB/76/2024 | 21.10.2024 | 28.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240253 | FRICUP Stav s.r.o. 07232 Jovsa |
48107824 | stavebné práce N.Kamenica | 1425,90 bez DPH |
AB/46/2024 | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240252 | FRICUP Stav s.r.o. 07232 Jovsa |
48107824 | stavebné práce N.Kamenica | 14793,11 vrátane DPH |
AB/48/2024 | 30.08.2024 | 13.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240029 | GAS-EL SERVIS, sr.o. Byster 257 |
47329670 | výmena čerpadla RD Byster | 426,00 vrátane DPH |
AB/10/2024 | 23.01.2024 | 24.01.2024 | 2.2.2024 | |
FA26920240273 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 9/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 07.10.2024 | 10.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240238 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 8/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 02.09.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240214 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9, Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 7/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 01.08.2024 | 07.08.2024 | 2.9.2024 | |
FA26920240183 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 6/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
FA26920240154 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 5/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 31.05.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
FA26920240130 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 4/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 06.05.2024 | 09.05.2024 | 3.6.2024 | |
FA26920240094 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 3/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 2.5.2024 | |
FA26920240065 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 Svidník |
45624887 | hosting.služ., správa web 2/24 | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 05.03.2024 | 07.03.2024 | 2.4.2024 | |
FA26920240034 | GRAND STUDIO, s.r.o. Ľ.Štúra 489/9 Svidník |
45624887 | hosting.služby, správa web str. | 83,46 vrátane DPH |
2023/00352063/01 | 01.02.2024 | 06.02.2024 | 4.3.2024 | |
FA26920240239 | Igor Hudák -ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | rekonštrukcia el. prípojky N.K. | 4500,00 vrátane DPH |
AB/59/2024 | 22.08.2024 | 05.09.2024 | 2.10.2024 | |
FA26920240083 | Igor Hudák- ELIH Kokšov-Bakša 276 |
41451058 | elektro práce N.Kam.,Valaliky | 1065,00 vrátane DPH |
AB/23/2024 | 15.03.2024 | 21.03.2024 | 2.4.2024 | |
FA26920240060 | Igor Hudák- ELIH Kokšov-Bakša 276 |
41451058 | elektorinšt. Práce RD V.Kam. | 219,00 vrátane DPH |
AB/7/2024 | 21.02.2024 | 29.02.2024 | 4.3.2024 | |
FA26920240219 | Igr Hudák-ELIH Kokšov Bakša 276 |
41451058 | elektromon. práce N.Kamenica | 400,00 vrátane DPH |
AB/54/2024 | 06.08.2024 | 09.08.2024 | 2.9.2024 | |
FA26920240176 | IN kom. spol. s r.o. Košice, Cesta pod Hradovou 40 |
36200361 | nákup elektromateriálu | 143,94 vrátane DPH |
AB/49/2024 | 19.06.2024 | 20.06.2024 | 2.7.2024 | |
FA26920240056 | Ing. Igor Škrobánek-O.P.C.D. Na Skotňu 471/54, Teplička |
14255791 | ÚM spotreby paliva -ŠKODA | 402,00 vrátane DPH |
AB/17/2024 | 19.02.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
FA26920240117 | Ing. Juraj Godočík Vajkovce 186 |
17231710 | servis VT | 267,36 vrátane DPH |
AB/2/2024 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 2.5.2024 | |
FA26920240027 | Inštitút cel.vzdelávania Košice Družstevná 232/2 Košice |
51424266 | odborný seminár | 40,00 vrátane DPH |
AB/11/2024 | 23.01.2024 | 24.01.2024 | 2.2.2024 | |
FA26920240123 | INTRADE RE, s.r.o. Prievozská 14, Bratislava |
51677261 | vyúčtovanie energií r.2023 | 273,96 vrátane DPH |
41202401 | 29.04.2024 | 03.05.2024 | 3.6.2024 | |
FA26920240172 | IPčko - OZ Na vŕšku 6, Bratislava |
42261791 | odborné prednášky | 500,00 vrátane DPH |
AB/45/2024 | 13.06.2024 | 14.06.2024 | 2.7.2024 | |
FA26920240288 | Jana Bugošová EL.PO.KO. Zimná 8, Košice |
41510771 | revízia prenosných el.spotrebič. | 810,00 vrátane DPH |
AB/70/2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240287 | Jana Bugošová EL.PO.KO. Zimná 8, Košice |
41510771 | revízia bleskozvodov | 405,00 vrátane DPH |
AB/71/2024 | 14.10.2024 | 18.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240061 | Kobukrav O.Z. Trhovisko 444/6, Dunaj.Streda |
51285312 | registračný popl. -súťaž | 30,00 vrátane DPH |
AB/24/2024 | 28.02.2024 | 29.02.2024 | 4.3.2024 | |
FA26920240281 | KOFAX, s.r.o. Moyzesová 62, Košice |
31648843 | nákup náplní do tlačiarní | 581,76 vrátane DPH |
AB/72/2024 | 07.10.2024 | 11.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240153 | KOFAX, s.r.o. Moyzesova 62, Košice |
31648843 | náplne do tlačiarne | 108,00 vrátane DPH |
AB/43/2024 | 29.05.2024 | 06.06.2024 | 2.7.2024 | |
FA26920240053 | Livonec SK s.r.o. Ivanská cesta 19, Bratislava |
48121347 | kontrola has.prístrojov | 226,32 vrátane DPH |
AB/19/2024 | 15.02.2024 | 22.02.2024 | 4.3.2024 | |
FA26920240264 | LIVONEC SK, s.r.o. Bratislava, Ivanská cesta 19 |
48121347 | činnosť technika PO | 144,00 vrátane DPH |
AB/74/2024 | 30.09.2024 | 09.10.2024 | 4.11.2024 | |
FA26920240182 | LIVONEC SK, s.r.o. OZ Košice, Slovenská 6 |
48121347 | činnosť technika 2.Q.2024 | 144,00 vrátane DPH |
AB/36/2024 | 01.07.2024 | 03.07.2024 | 31.7.2024 | |
FA26920240095 | LIVONEC SK, s.r.o. Ivanská cesta 19, Bratislava |
48121347 | činnosť technika PO | 144,00 vrátane DPH |
AB/4/2024 | 03.04.2024 | 05.04.2024 | 2.5.2024 | |
FA26920240116 | Marek Petra -MP SERVIS Nižná Kamenica 14 |
50279475 | oprava vozidla Škoda | 220,00 vrátane DPH |
AB/35/2024 | 15.04.2024 | 24.04.2024 | 2.5.2024 | |
FA26920240209 | MAREK PETRA-MP Servis Nižná Kamenica 14 |
50279475 | servis vozidla OPEL | 65,00 vrátane DPH |
AB/60/2024 | 22.07.2024 | 24.07.2024 | 31.7.2024 |
Naspäť na CDaR Nižná Kamenica, Administratívna budova, Bidovce 206