Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230219 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 72023 | 280,00 vrátane DPH |
32023 31.1.2023 | 07.8.2023 | 05.09.2023 | 26.7.2024 | |
20230187 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 62023 | 280,00 vrátane DPH |
32023 31.1.2023 | 03.7.2023 | 15.08.2023 | 26.7.2024 | |
20230174 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Kontrola HP,tlak.skuš.,správa HP | 822,00 vrátane DPH |
12022 3.1.2022 | 20.6.2023 | 04.08.2023 | 26.7.2024 | |
20230173 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 321 | 250,00 vrátane DPH |
12021 11.1.2021 | 20.6.2023 | 07.07.2023 | 26.7.2024 | |
20230164 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služba BOZP a TPO 52023 | 280,00 vrátane DPH |
32023 31.1.2023 | 13.6.2023 | 16.06.2023 | 26.7.2024 | |
20230127 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 42023 | 280,00 vrátane DPH |
12023-3.1.2023 | 15.5.2023 | 08.06.2023 | 26.7.2024 | |
20230087 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služba BOZP a TPO 2-3 2023 | 560,00 vrátane DPH |
112022 30.9.2022 | 13.4.2023 | 28.04.2023 | 26.7.2024 | |
20240078 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 3 2024 | 300,00 vrátane DPH |
32023 31.1.2023 | 01.4.2024 | 07.05.2024 | 26.7.2024 | |
20240046 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 2 2024 | 300,00 vrátane DPH |
32023 31.1.2023 | 29.2.2024 | 28.03.2024 | 26.7.2024 | |
20240025 | Ing.Dušan SLEZÁK,TPO Na doline 86/3, 040 14 Košice |
46337784 | Služby BOZP a TPO 12024 | 280,00 vrátane DPH |
32023 31.1.2023 | 01.2.2024 | 22.02.2024 | 26.7.2024 | |
20230175 | Gréckokatolícka rómska misia Sigord 154, Prešov |
51030365 | Prac.stret 12.-14.6.2023 SRK | 90,00 vrátane DPH |
20.6.2023 | 23.06.2023 | 26.7.2024 | ||
20230139 | GEMKO-TEKO s.r.o. Ul. Svätopluková 13, R. Sobota |
36021717 | Medzin.konfer.27.5.-2.6.2023 4 osoby Grécko | 1760,00 vrátane DPH |
282023-10.5.2023 | 19.5.2023 | 26.05.2023 | 26.7.2024 | |
20240119 | GEMKO-TEKO s.r.o. Svätoplukova 979 01, 979 01 Rimavská Sobota |
36021717 | Medzin.konfer 25.-31.5.24 3 zames.Grécko | 1380,00 vrátane DPH |
15.5.2024 | 23.05.2024 | 26.7.2024 | ||
20230338 | Evanjelická spoj.škola interná Ul. Palarikova, Snina |
42227372 | Strava a ubytovanie 122023 | 179,40 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 26.7.2024 | |
20230309 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie 112023 | 289,80 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 26.7.2024 | |
20230281 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie, lieky 102023 | 310,00 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 08.11.2023 | 10.11.2023 | 26.7.2024 | |
20230277 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava,ubytovanie,lieky 9 2023 Hromá K,Matová | 328,40 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 16.10.2023 | 20.10.2023 | 26.7.2024 | |
20230186 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Ubytovanie a strava 62023 Kromá K,Matová K | 280,60 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 29.6.2023 | 07.07.2023 | 26.7.2024 | |
20230158 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie 5 2023 | 317,20 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 12.6.2023 | 16.06.2023 | 26.7.2024 | |
20230112 | Evanjelická spoj.škola interná Ul. Palarikova, Snina |
42227372 | Strava,ubytovanie,lieky 42023 Hromá,Matová K | 270,50 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 10.5.2023 | 16.05.2023 | 26.7.2024 | |
20230081 | Evanjelická spoj.škola interná Ul. Palarikova, Snina |
42227372 | Strava,ubytovanie a lieky 3 2023 | 236,85 vrátane DPH |
52023-3.1.2023 | 11.4.2023 | 18.04.2023 | 26.7.2024 | |
20240099 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie 4 2024 Matová K | 144,90 vrátane DPH |
82024-2.1.2024 | 30.4.2024 | 28.05.2024 | 26.7.2024 | |
20240069 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie 3 2024 | 151,80 vrátane DPH |
82024-2.1.2024 | 27.3.2024 | 04.04.2024 | 26.7.2024 | |
20240042 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Strava a ubytovanie deti 2 2024 | 131,10 vrátane DPH |
82024-2.1.2024 | 22.2.2024 | 07.03.2024 | 26.7.2024 | |
20240013 | Evanjelická spoj.škola interná Červenia 114, 082 07 Tuhrina |
42227372 | Evanjelická spoj.škola interná | 193,20 vrátane DPH |
82024-2.1.2024 | 05.2.2024 | 15.4.2024 | ||
20230279 | EGOVAN s.r.o. Hviezdloslavova 11, 071 01 Michalovce |
36210170 | Oprava VW Golf SO608BC | 425,11 vrátane DPH |
592023-9.10.2023 | 30.10.2023 | 28.11.2023 | 26.7.2024 | |
20240066 | EGOVAN s.r.o. Hviezdloslavova 11, 071 01 Michalovce |
36210170 | Oprava auta VW Golf SO608BC | 263,78 vrátane DPH |
212024-12.3.2024 | 18.3.2024 | 04.04.2024 | 26.7.2024 | |
20240007 | EGOVAN s.r.o. ul. Duklianska, 071 01 Michalovce |
36210170 | EGOVAN s.r.o. | 82,78 vrátane DPH |
52024-2.1.2024 | 25.1.2024 | 29.01.2024 | 15.4.2024 | |
20230255 | Eduard MARKO Ul. Záhradná, Žabokreky nad Nitrou |
40949362 | Hydroizolačné práce oprava SUS 1 RH 133 | 1800,00 vrátane DPH |
562023-25.8.2023 | 26.9.2023 | 10.10.2023 | 26.7.2024 | |
20230348 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Tonery | 157,01 vrátane DPH |
05.1.2024 | 25.01.2024 | 26.7.2024 | ||
20230331 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | HP ProDesk 600,Samsung L24,Office 2021,Laser Broth | 2140,00 vrátane DPH |
20.12.2023 | 22.12.2023 | 26.7.2024 | ||
20230308 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Oprava OPR 230561 PC | 197,89 vrátane DPH |
672023-14.11.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 26.7.2024 | |
20230307 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Toner HP, Canon výp.tech.,VšM | 574,81 vrátane DPH |
672023-14.11.2023 | 05.12.2023 | 11.12.2023 | 26.7.2024 | |
20230247 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Servisné práce výpoč.technika | 507,67 vrátane DPH |
552023-25.8.2023 | 13.9.2023 | 10.10.2023 | 26.7.2024 | |
20230246 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Tonery OKI B401,Canon CRG | 609,53 vrátane DPH |
552023-25.8.2023 | 13.9.2023 | 10.10.2023 | 26.7.2024 | |
20230245 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | FSP/Fontrom UPS ,DICOTA Eco Top | 286,19 vrátane DPH |
552023-25.8.2023 | 13.9.2023 | 10.10.2023 | 26.7.2024 | |
20230183 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Tlač. Brother MFC-B7710DN,toner ,SUS 4 | 429,98 vrátane DPH |
29.6.2023 | 07.07.2023 | 26.7.2024 | ||
20230153 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Microsoft 365 -roč.predpl. licencia | 189,24 vrátane DPH |
392023-24.5.2023 | 07.6.2023 | 16.06.2023 | 26.7.2024 | |
20230140 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Kopír.stroj KONICA MINOLTA 225i | 1608,00 vrátane DPH |
KOH/292023-12.5.2023 | 19.5.2023 | 08.06.2023 | 26.7.2024 | |
20230108 | DECENT SC. s.r.o. T.J. Maussona 3635, 071 01 Michalovce |
31685064 | Toner CANON CRG-728 | 180,00 vrátane DPH |
242023-20.4.2023 | 27.4.2023 | 28.04.2023 | 26.7.2024 |