Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220314 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 11/2022 | 240,23 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 24.11.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220289 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 10/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220266 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení 10/2022 nadspotreba | 6,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 13.10.2022 | 19.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220259 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 10/2022 | 242,45 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220236 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 09/2022 | 243,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 09.09.2022 | 27.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220215 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 08/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 10.08.2022 | 17.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220197 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 07/2022 | 10,15 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 20.07.2022 | 28.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220192 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 07/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 13.07.2022 | 18.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220165 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 06/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 16.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220138 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 05/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 23.05.2022 | 30.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220111 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 04/2022 | 238,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 22.04.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220080 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 03/2022 | 231,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 23.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220053 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 02/2022 | 226,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 23.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220038 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022dopl | 6,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220028 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 01/2022 | 226,14 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 27.01.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220006 | ILLE-Papier-Service SK Lichardova 16, 90901 Skalica |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 12/2021 | 63,84 vrátane DPH |
Zmluva o servis.službe č. 22 | 05.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220393 | Kondela s.r.o. Vojtaššákova 893 027 44 Tvrdošín |
36409154 | Konferenčný stôl | 259,00 [$EUR] vrátane DPH |
136 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220334 | MERKURY MARKET MICHALOVCE Duklianska 11, 080 01 Prešov |
36501891 | Interiérové vybavenie bunky MD | 1111,00 [$EUR] vrátane DPH |
109 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220274 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A 080 01 Prešov |
36515388 | Chirurgická odsávačka a kyslikový koncentrátor | 1049,00 [$EUR] vrátane DPH |
79 | 25.10.2022 | 27.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220207 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | Domáce soľné jaskyne a náhradné filtre | 828,00 [$EUR] vrátane DPH |
60 | 03.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220384 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 4. kvartál | 1538,93 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220245 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2.-3. kvartál RD TV | 463,03 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220244 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 3. kvartál | 1956,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220170 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2. kvartál | 1887,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 22.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220087 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál RD TV | 659,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220081 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál | 1822,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220345 | O.K. s.r.o. Letná 47, 040 01 Košice |
36590321 | I.Etapa zateplenia fasády AB CDR Sečovce | 26173,70 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. 203/2022 | 09.12.2022 | 16.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220012 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 10.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220288 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia | 336,00 [$EUR] vrátane DPH |
85 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220142 | ASANARATES s.r.o. Košice Park Angelinum 4, 040 01 Košice |
36606693 | Deratizácia a dezinsekcia všetkých objektov | 2652,00 [$EUR] vrátane DPH |
43 | 30.05.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220336 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220293 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 11/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220260 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 10/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220234 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 09/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220212 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 08/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220182 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 07/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220150 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 06/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220125 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 05/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 04.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220093 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 04/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220060 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 03/2022 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 |