Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220397 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Výpočtová technika | 184,67 [$EUR] vrátane DPH |
137 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220396 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 1222,80 [$EUR] vrátane DPH |
137 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220373 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 270,00 [$EUR] vrátane DPH |
123 | 16.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220372 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Výpočtová technika | 2213,70 [$EUR] vrátane DPH |
122 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220325 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery OKI | 312,98 [$EUR] vrátane DPH |
105 | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220324 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery OKI | 389,80 [$EUR] vrátane DPH |
105 | 30.11.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220300 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery Xerox 3025 | 341,00 [$EUR] vrátane DPH |
88 | 11.11.2022 | 16.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220243 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery | 74,06 [$EUR] vrátane DPH |
70 | 21.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220128 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery OKI | 1193,71 [$EUR] vrátane DPH |
35 | 09.05.2022 | 13.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220098 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Tonery OKI | 70,30 [$EUR] vrátane DPH |
32 | 07.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220070 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Valec OKI - CPPR | 195,80 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220069 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Valec OKI | 130,00 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220049 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner a oprava tlačiarne | 224,50 [$EUR] vrátane DPH |
023 | 18.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220020 | Silvia Hodálová - VIUSS Trnavská cesta 161/38, 85102 Bratislava |
47982594 | Ročné predplatné odbor.časopisu SESTRA na rok 2022 | 18,00 [$EUR] vrátane DPH |
003 | 20.01.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220335 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2022 | 126,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220286 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 10/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220256 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 9/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220235 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 8/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220213 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 7/2022 | 126,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.08.2022 | 17.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220181 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 6/2022 | 126,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.07.2022 | 12.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220152 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 5/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.06.2022 | 21.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220121 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2022 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 03.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220092 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.04.2022 | 14.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220063 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2022 | 123,95 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 04.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220040 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2022 | 123,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 08.02.2022 | 18.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220007 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2021 | 141,24 vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 07.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220361 | SLOVAKIA TEAM, s. r. o. M. R. Štefanika 191/41, 075 01 Trebišov |
31672345 | Konvektory Goodline 2 ks | 117,06 [$EUR] vrátane DPH |
117 | 13.12.2022 | 19.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220048 | SOFTIP Galvaniho 7/D, 82104 Bratislava |
36785512 | Služby cez vzdialený prístup | 288,00 [$EUR] vrátane DPH |
016 | 17.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220225 | SOVMONT, Ján Sovič Dúbravská 78, 080 01 Prešov |
10733892 | Nastavenie deketorov úniku metánu a CO | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
62 | 30.08.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220106 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | Internát a strava V. Šándor 4/2022 | 51,84 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2021 | 14.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220077 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | Internát a strava V. Šándor 3/2022 | 61,80 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2021 | 17.03.2022 | 24.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220051 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 05401 Levoča |
42090598 | Internát a strava V. Šándor 2/2022 | 43,03 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda č. 1/2021 | 21.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220019 | Spojená škola Jána Vojtaššáka Kláštorská 24/a, 054 01 Levoča |
42090598 | Strava a internát dieťaťa V.Š. 01/2022 | 61,44 vrátane DPH |
Dohoda č. 01/2021 o zabezpečení stravovania a ubyt | 17.1.2022 | 19.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220403 | STAKO servis s.r.o. Varichovská 150/91, 07501 Trebišov |
45315329 | Motorová kosačka | 590,00 [$EUR] vrátane DPH |
142 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220352 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2022 CDR Sečovce | 1557,23 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220351 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2022 RD TV | 272,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220350 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2022 RD Milhostov | 104,26 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.12.2022 | 13.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220307 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2022 RD Milhostov | 217,12 [$EUR] bez DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220306 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2022 RD TV | 243,94 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220305 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 10/2022 CDR Sečovce | 1539,25 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 |