Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20220050 | Profesia, spol. s r. o. Pribinova 19, 811 09 Bratislava |
35800861 | Zverjnenie pracovnej ponuky | 118,80 [$EUR] vrátane DPH |
024 | 21.02.2022 | 25.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220012 | CONTAX EKO, s.r.o. Veľký Ruskov 172, 075 01 Nový Ruskov |
36596507 | Zhodnotenie a zvoz BRKO 12/2021 | 57,60 vrátane DPH |
Zmluva o odbere a zneškodnení biologicky rozložiteľného odpadu | 10.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220318 | Wellness štúdio, s.r.o. Maxima Gorkého 7, 07101 Michalovce |
50200453 | Vzdelávanie o zdravej výžive k ŤZP deťom | 320,00 [$EUR] bez DPH |
98 | 28.11.2022 | 29.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220102 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 07501 Trebišov |
36202908 | Výroba pečiatok a VPD | 49,70 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 12.04.2022 | 19.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220025 | Športová reklama Fižiar M.R.Štefánika 1515/47 075 01 Trebišov |
34876332 | Výroba informačných tabúľ | 136,00 vrátane DPH |
6 | 21.1.2022 | 24.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220263 | Anna Oláhová ul. Jána Kostru 1, 075 01 Trebišov |
35480254 | Vypracovanie rozpočtov a výkaz výmer na stavbu | 600,00 [$EUR] vrátane DPH |
75 | 11.10.2022 | 14.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220397 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Výpočtová technika | 184,67 [$EUR] vrátane DPH |
137 | 22.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220372 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Výpočtová technika | 2213,70 [$EUR] vrátane DPH |
122 | 16.12.2022 | 21.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220137 | Jozef Balint -MB pneu Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky |
44453108 | Výmena pneumatík | 127,80 [$EUR] vrátane DPH |
38 | 17.05.2022 | 19.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220148 | Radoslav Vargaeštok - RAVAR Čeľovská 126, Plechotice |
34876596 | Výmena ohrievača vody s príslušenstvom RD TV | 2259,13 [$EUR] vrátane DPH |
44 | 02.06.2022 | 14.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220312 | Radoslav Vargaeštok - RAVAR Čeľovská 126 075 01 Plechotice |
34876596 | Výmena kotla s príslušenstvom RD Milhostov | 4564,56 [$EUR] bez DPH |
92 | 23.11.2022 | 28.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220329 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.12.2022 | 07.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220282 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 11/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220252 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 10/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 03.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220230 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 09/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220205 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 08/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220183 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 07/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 04.07.2022 | 08.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220145 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 06/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220118 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.05.2022 | 05.05.2022 | 17.8.2022 | |
20220089 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.04.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220059 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 03/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220030 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 02/2022 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.02.2022 | 11.02.2022 | 16.5.2022 | |
20220008 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 01/2022 | 60,00 vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 07.1.2022 | 12.01.2022 | 24.3.2022 | |
20220385 | Jozef Muľ-NORMA domáce potreby M.R. Štefánika 1256/22, 075 01 Trebišov |
31291295 | Vybavenie kuchyne pre MD - RD TV | 150,54 [$EUR] vrátane DPH |
127 | 21.12.2022 | 28.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220384 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 4. kvartál | 1538,93 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220244 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 3. kvartál | 1956,36 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220245 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2.-3. kvartál RD TV | 463,03 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 26.09.2022 | 29.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220170 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 2. kvartál | 1887,83 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 22.06.2022 | 27.06.2022 | 18.8.2022 | |
20220087 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál RD TV | 659,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 30.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220081 | VVS a.s. Komenského 50, 07501 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál | 1822,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 24.03.2022 | 11.04.2022 | 16.5.2022 | |
20220070 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Valec OKI - CPPR | 195,80 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220069 | SECOMP, s. r. o. M. R. Štefánika 49, 075 01 Trebišov |
31697879 | Valec OKI | 130,00 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 08.03.2022 | 11.03.2022 | 16.5.2022 | |
20220405 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | Uteráky a osušky pre deti - skupiny | 1300,00 [$EUR] vrátane DPH |
144 | 28.12.2022 | 29.12.2022 | 17.1.2023 | |
20220310 | IGAM s.r.o. M.R.Štefánika 1515 075 01 Trebišov |
36215856 | USB kľúče 128 GB | 142,80 [$EUR] bez DPH |
91 | 21.11.2022 | 23.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220292 | NAY a. s. Tuhovská 15, 830 06 Bratislava |
35739487 | Umývačka riadu Bosch | 489,99 [$EUR] vrátane DPH |
86 | 07.11.2022 | 09.11.2022 | 17.1.2023 | |
20220257 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 9/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.10.2022 | 06.10.2022 | 17.1.2023 | |
20220233 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 8/2022 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.09.2022 | 09.09.2022 | 12.1.2023 | |
20220211 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 7/2022 | 34,98 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 04.08.2022 | 08.08.2022 | 12.1.2023 | |
20220185 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 6/2022 | 37,43 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.07.2022 | 08.07.2022 | 18.8.2022 | |
20220153 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 5/2022 | 37,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.06.2022 | 07.06.2022 | 18.8.2022 |