Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230080 | Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
53146891 | Tovar podľa výberu | 29,59 [$EUR] vrátane DPH |
4 | 20.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230079 | Ing. Igor ŠKROBANEK - O.P.C.D. Na Skotňu 471/54 013 01 Teplička nad Váhom |
14255791 | Meranie spotreby paliva - Opel Vivaro | 378,00 [$EUR] vrátane DPH |
25 | 20.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230078 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Zriadenie služby - optické pripojenie RD TV a Milh | 25,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 20.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230077 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu pre 4. ŠSUS - rekonš.izby | 38,39 [$EUR] vrátane DPH |
6 | 17.03.2023 | 28.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230076 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 1 osoba | 94,28 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230075 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023 CDR Sečovce | 849,01 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230074 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023, RD Trebišov | 132,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230073 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023, RD Milhostov | 68,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230072 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 62,85 [$EUR] vrátane DPH |
1 | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230071 | Ing. Miloš Ondruš GeoFix Bruselská 2605/10, 040 13 Košice |
46193600 | Porealizačné zameranie vodovodu | 280,00 [$EUR] vrátane DPH |
33 | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230070 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 2/2023 | 26,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 09.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230069 | Mullit Trebišov s.r.o. Gorkého 17, 075 01 Trebišov |
46829121 | Vedrá a barely havarijná situácia vodovod | 78,00 [$EUR] vrátane DPH |
29 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230068 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 2/2023 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230067 | Bonam, s.r.o. Zimná 185/75 076 02 Novosad |
43852254 | Oprava izby na 4. ŠSUS | 2169,61 [$EUR] vrátane DPH |
32 | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230066 | Bonam, s.r.o. Zimná 185/75 076 02 Novosad |
43852254 | Oprava izolačky na 1. ŠSUS | 7893,20 [$EUR] vrátane DPH |
32 | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230064 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2023 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230063 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114 08207 Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 2/2023 | 159,50 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230062 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 3/2023 | 113,08 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230060 | Peter Beca - AZ Majerská 85, 076 14 Michaľany |
33157294 | Výmena rozvodov vody a prípojky - havarijná situác | 7381,39 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 06.03.2023 | 22.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230058 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 3/2023 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 02.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230057 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 02/2023 | 6,62 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230056 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 03/2023 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230055 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 3/2023 | 7949,82 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230054 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 19,62 [$EUR] vrátane DPH |
6 | 01.03.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230053 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.02.2023 | 197,53 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 27.02.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230052 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Realizácia vodovodnej prípojky | 46,20 [$EUR] vrátane DPH |
31 | 24.02.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230051 | Základná škola - ŠJ Pribinova 34, 07501 Trebišov |
35541067 | Strava M. Gažiková 02/2023 | 32,30 [$EUR] vrátane DPH |
14 | 23.02.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230050 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 02/2023 | 240,23 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 22.02.2023 | 03.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230049 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 2/2023 | 35,00 [$EUR] vrátane DPH |
26 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230048 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Práce na vodovode - odstránenie poruchy | 32,28 [$EUR] vrátane DPH |
27 | 17.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230047 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2023, RD Milhostov | 69,52 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2023, RD Trebišov | 127,93 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230045 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2023 CDR Sečovce | 914,34 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230044 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie I.Q2023 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230043 | Medirex, a.s. Holubyho 35,90201 Pezinok |
35766450 | Horúcovzduchový sterilizátor 108l | 61,00 [$EUR] vrátane DPH |
24 | 16.02.2023 | 22.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230042 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 02/2023 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 15.02.2023 | 16.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230041 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 1/2023 | 26,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230040 | Medirex, a.s. Holubyho 35,90201 Pezinok |
35766450 | Horúcovzduchový sterilizátor 108l | 61,00 [$EUR] vrátane DPH |
23 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 20.3.2023 | |
20230039 | MS - Elektro s. r. o. Obchodná 177/26 , 07801 Sečovce |
52345971 | Tovar podľa výberu | 131,10 [$EUR] vrátane DPH |
9 | 13.02.2023 | 16.02.2023 | 20.3.2023 |