Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20230121 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 4/2023 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 09.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
20230120 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 4/2023 | 126,54 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
20230118 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 05/2023 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
20230117 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 5/2023 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
20230116 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 5/2023 | 7748,25 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
20230115 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 05/2023 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 02.05.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
20230113 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.04.2023 | 196,03 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 27.04.2023 | 11.05.2023 | 18.9.2023 | |
20230112 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 04/2023 | 245,57 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 19.04.2023 | 26.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230110 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 2 osoby | 129,28 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230109 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 3/2023 | 33,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230108 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2023 CDR Sečovce | 888,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230107 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2023, RD Trebišov | 142,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230106 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 3/2023, RD Milhostov | 70,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 17.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230104 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NS III, II. Q.2023 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 12.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230103 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP DEI NSIII,energie II.Q2023 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 12.04.2023 | 20.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230101 | Osobnyudaj.sk-WB, s.r.o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
52695352 | Ročný poplatok za výkon činnosti zodpovednej osoby | 144,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok č.1 k zmluva č.ZO/2020WBS16614-2 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230100 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 4/2023 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230098 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 3/2023 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230097 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 04/2023 | 2148,71 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230096 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 3/2023 | 126,78 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230095 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E-kupóny stravné lískty 4/2023 | 88,50 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 05.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230093 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Námestie osloboditeľov 3A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 04/2023 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230092 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 4/2023 | 5983,26 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230091 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 4/2023 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230090 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114 08207 Červenica |
42227372 | Strava a internát detí 3/2023 | 280,50 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o platení príspevkov | 31.03.2023 | 14.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230089 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 04/2023 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 30.03.2023 | 04.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230087 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.03.2023 | 194,04 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 27.03.2023 | 04.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230061 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany |
35743565 | Plyn 03/2023 | 2148,71 [$EUR] vrátane DPH |
P3420/2019 | 06.03.2023 | 04.04.2023 | 13.5.2023 | |
20230083 | ILLE-Papier-Service SK Lieskovec 856/133, 018 41 Dubnica nad Váhom |
36226947 | Servis hyg.zariadení a dávkovačov vône 03/2023 | 240,23 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o servisnej službe č. 22 | 24.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230082 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál 2023 | 1886,56 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 21.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230081 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné RD TV | 696,77 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 20.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230078 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Zriadenie služby - optické pripojenie RD TV a Milh | 25,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 20.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230076 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 1 osoba | 94,28 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 15.03.2023 | 27.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230075 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023 CDR Sečovce | 849,01 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230074 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023, RD Trebišov | 132,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230073 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2023, RD Milhostov | 68,59 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 10.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230070 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 2/2023 | 26,88 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 09.03.2023 | 16.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230068 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 2/2023 | 37,86 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 07.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230065 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 | |
20230064 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2023 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 06.03.2023 | 09.03.2023 | 13.5.2023 |