Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240091 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kreatívne potreby pre deti | 414,86 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240090 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kreatívne potreby pre deti | 95,04 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240089 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kuchynské utierky pre SUS | 139,20 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240087 | TV-PLAY-SERVIS Hriadky 32, 076 22 Hriadky |
43533094 | Televízor a tačový vysávač - 7. ŠSUS | 549,00 [$EUR] vrátane DPH |
35 | 19.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240086 | INSTITUT Bazální stimulace, s. J. Opletala 680 738 01 Frýdek-Místek - Místek |
25889966 | Kurz Bazálnej stimulácie - 14.-15.3.2024 | 2050,00 [$EUR] vrátane DPH |
33 | 18.03.2024 | 27.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240084 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 3/2024 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240083 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál 2024 | 1680,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240082 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Toner HP | 16,00 [$EUR] vrátane DPH |
32 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240081 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 3/2024 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240080 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 2/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240079 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2024, RD Milhostov | 77,92 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240078 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2024, RD Trebišov | 148,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240077 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2024 CDR Sečovce | 884,26 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240076 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 4 zamestnancov | 377,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS z 21.12.2022 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240075 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce |
31633200 | Materiál - kuchyňa | 44,26 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 12.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240074 | KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se Vrbnica 43, 072 16 Vrbnica |
17197601 | Hasiaci prístroj | 56,60 [$EUR] vrátane DPH |
29 | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240073 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240072 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 3/2024 | 112,79 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 06.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240071 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240070 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 2/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240069 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 2/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240066 | Medirex, a.s. Holubyho 35, 90 201 Pezinok |
35766450 | Revízie horúcovzduchových sterilizátorov | 139,99 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240065 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 3/2024 | 8628,28 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240064 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240063 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240062 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Elektrina 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240061 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 6, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.02.2024 | 167,29 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 27.02.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240060 | ŠEVT a. s. Plynárenská 6, 821 09 Bratislava |
31331131 | Evidencia vreckového vo výchovnej skupine - 30ks | 152,04 [$EUR] vrátane DPH |
27 | 26.02.2024 | 04.03.2024 | 25.9.2024 | |
20230059 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 03/2023 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.03.2023 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240059 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 2/2024 | 101,51 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 23.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240058 | Zrkadlenie o.z. - Hunyadiová Banícka 508/41, 056 01 Gelnica |
42327474 | Skupinová supervízia - PR | 275,00 [$EUR] vrátane DPH |
25 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240057 | Marek Olesík - Podlahové kryti Mokrá 137/21, 076 01 Zemplínske Hradište |
47029731 | Oprava PVC podláh v RD TV | 250,00 [$EUR] vrátane DPH |
26 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240056 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 1/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240055 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 2/2024 | 205,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dohody o platení príspevkov | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240054 | Jozef Balint -MB pneu Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky |
44453108 | Oprava auta Opel Vivaro - brzdy a výmena oleja | 638,98 [$EUR] vrátane DPH |
24 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240053 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, 900 28 Zálesie |
47353201 | Polohovacia kovová postieľky 3ks | 4275,00 [$EUR] vrátane DPH |
23 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240052 | PPG Deco Slovakia, s.r.o. Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce |
31633200 | Materiál na 2. ŠSUS | 85,81 [$EUR] vrátane DPH |
22 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240051 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 2/2024 | 80,00 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 19.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240050 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 412,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 |