Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240048 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2024 CDR Sečovce | 868,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240047 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2024, RD Trebišov | 159,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2024, RD Milhostov | 81,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240045 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 1/2024 | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dohody o platení príspevkov | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240044 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 078 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu pre samostatné skupiny | 31,32 [$EUR] vrátane DPH |
6 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240043 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 08001 Prešov |
36515388 | Polohovacia posteľ s antidekubitným matracom | 965,00 [$EUR] vrátane DPH |
20 | 09.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240042 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 2/2024 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240041 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 2/2024 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240040 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 2/2024 | 473,71 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240039 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428, 059 35 Batizovce |
36679607 | Oprava bublinového valca - SNOEZELEN | 720,00 [$EUR] vrátane DPH |
19 | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240038 | SOVMONT, Ján Sovič Dúbravská 5633/78, 080 01 Prešov |
10733892 | Oprava nefunkčných detektorov úniku plynu v kotoln | 811,20 [$EUR] vrátane DPH |
18 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240037 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 1/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240036 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 1/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240035 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Pomôcky pre bazálnu stimuláciu | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
17 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 | 90,48 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240033 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 2/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240032 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 2/2024 | 8662,12 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpeni k RD | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240031 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240030 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Elektrina 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240029 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240028 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.01.2024 | 167,29 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 29.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240027 | Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
53146891 | Tovar podľa výberu | 60,28 [$EUR] vrátane DPH |
4 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240026 | SOVMONT, Ján Sovič Dúbravská 5633/78, 080 01 Prešov |
10733892 | Kalibrácia detektorov plynu v kotolni CDR | 180,00 [$EUR] vrátane DPH |
14 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240025 | Aqua Maria s.r.o. Obchodná ulica 339/4, 076 15 Veľaty |
46685707 | Prenájom priestorov - školenie 25.01.2024 | 600,00 [$EUR] vrátane DPH |
12 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240024 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Elektrina 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 23.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 23.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240022 | SECOMP, s. r. o. Kollárova 5, 075 01 Trebišov |
31697879 | Notebook Dell Inspiration | 849,78 [$EUR] vrátane DPH |
13 | 23.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240021 | Aries, s.r.o. Alexandra Dubčeka 4015/12, 075 01 Trebišov |
31720749 | Kuchynská linka - 7. ŠSUS | 1345,68 [$EUR] vrátane DPH |
15 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240020 | Akadémia vzdelávania MI Námestie slobody 3, 071 01 Michalovce |
42323908 | Seminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2023 | 55,00 [$EUR] vrátane DPH |
11 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240019 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 12/2023 | 61,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240018 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn CAN - nedoplatok za rok 2023 | 722,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240017 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 4. kvartál 2023 | 243,60 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2023 CDR Sečovce | 902,45 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240015 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2023, RD Milhostov | 103,66 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240014 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2023, RD Trebišov | 154,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240013 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 1/2024 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240012 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 I.Q24 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240011 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 energie I.Q24 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240010 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 12/2023 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240009 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 12/2023 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 |