
Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240411 | Papier Lechman s.r.o. Močarianska 5067, 071 01 Michalovce |
47102357 | Kancelársky materiál | 1522,04 [$EUR] vrátane DPH |
141 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240410 | Papier Lechman s.r.o. Močarianska 5067, 071 01 Michalovce |
47102357 | Čistiace a hyg. potreby | 445,61 [$EUR] vrátane DPH |
141 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240409 | DUMIRO, s.r.o. 26.novembra 1508/8, 066 01 Humenné |
36499544 | Čistiace a hygienické potreby | 1152,55 [$EUR] vrátane DPH |
142 | 13.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240408 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Bytový textil pre 4 ŠSUS | 1137,60 [$EUR] vrátane DPH |
139 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240407 | AUTOSTYL, s.r.o. Močarianska 3999, 071 01 Michalovce |
36194751 | Rezervné koleso s dvihákom - Peugeot | 318,00 [$EUR] vrátane DPH |
138 | 12.12.2024 | 19.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240406 | UNIZDRAV Prešov, s.r.o. Františkánske námestie 3/A, 080 01 Prešov |
36515388 | Kancelárske ergonomické stoličky | 999,90 [$EUR] vrátane DPH |
137 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240405 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Čalúnenie dverí, maľovanie administr.priestorov.. | 2550,00 [$EUR] vrátane DPH |
135 | 12.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240404 | Nábytok MATO s.r.o. L. Svobodu 9, 075 01 Trebišov |
44230371 | Zrkadlá | 72,00 [$EUR] vrátane DPH |
134 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240403 | MS - Elektro s. r. o. Obchodná 177, 078 01 Sečovce |
52345971 | Tovar podľa výberu | 745,85 [$EUR] vrátane DPH |
7 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240402 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024 CDR Sečovce | 962,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240401 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024, RD Trebišov | 157,18 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240400 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, 010 01 Žilina |
51865467 | Elektrina 11/2024, RD Milhostov | 85,76 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240399 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Bytový textil pre 1.2.3.7. ŠSUS | 578,40 [$EUR] vrátane DPH |
133 | 11.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240398 | TV-PLAY-SERVIS Hriadky 32, 076 22 Hriadky |
43533094 | Mixér | 119,00 [$EUR] vrátane DPH |
132 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240397 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428, 059 35 Batizovce |
36679607 | Bublinový valec so základňou - SNOEZELEN | 2350,00 [$EUR] vrátane DPH |
118 | 10.12.2024 | 13.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240396 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 07501 Trebišov |
36215856 | Podnosy | 176,00 [$EUR] vrátane DPH |
131 | 10.12.2024 | 17.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240395 | CMT Group s.r.o. Panenská 13, 811 03 Bratislava |
47372141 | Odvoz a spracovanie biolog.rozlož. odpadu 11/2024 | 45,60 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o posykt.sl. pri zbere odpadov | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240394 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Kniha príchodov a odchodov 10 ks | 21,00 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240393 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 11/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240392 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 11/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 09.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240391 | MEDISON, s.r.o. Letná 27, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 9 zamestnancov | 623,52 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 06.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240390 | Vladimír Vaško Hlavná 244, 076 05 Cejkov |
45424161 | Odborná prehliadka elektrorozvodov | 3260,00 [$EUR] vrátane DPH |
120 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240389 | Vladimír Vaško Hlavná 244, 076 05 Cejkov |
45424161 | Odborná prehliadka spotrebičov a ruč.náradia | 2133,00 [$EUR] vrátane DPH |
120 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240388 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 12/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2022WBS16614-2 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240387 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Elektrina 12/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240386 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 12/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240385 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 12/2024 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240384 | ASC, s. r. o. Svoradova 7/1, 811 03 Bratislava |
31361161 | EduPage PRO na rok 2024 | 199,00 [$EUR] vrátane DPH |
9 | 03.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240383 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 075 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 12/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240382 | Up Déjeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D,821 01 Bratislava |
53528654 | E- kupóny - stravné lístky 12/2024 | 8822,40 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení k RD | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240381 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 11/2024 | 70,85 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240380 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Revízia plynového kotla - 7. ŠSUS | 93,60 [$EUR] vrátane DPH |
119 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240379 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Revízia plynového kotla - RD Trebišov | 84,00 [$EUR] vrátane DPH |
119 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240378 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Revízia plynového kotla - RD Milhostov | 141,60 [$EUR] vrátane DPH |
119 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240377 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Revízia plynového kotla - CAN | 357,60 [$EUR] vrátane DPH |
119 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240376 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Revízia plynového kotla - kuchyňa CDR | 399,60 [$EUR] vrátane DPH |
119 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240375 | Jozef Ivan, SERVIS PLYN.ZARIAD Hodvábna 1291/5, 075 01 Trebišov |
10799915 | Revízia plynového kotla - kotolňa CDR | 519,60 [$EUR] vrátane DPH |
119 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240374 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 075 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu | 124,66 [$EUR] vrátane DPH |
92 | 02.12.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240372 | Praktik Textil, s. r. o. Zlievarenská 1, 917 02 Trnava |
44491191 | Vankúše, paplóny, plachty, obliečky pre SUS | 1699,44 [$EUR] vrátane DPH |
128 | 28.11.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 | |
20240371 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 12/2024 RD Milhostov | 12,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 28.11.2024 | 05.12.2024 | 20.2.2025 |