Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240029 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240003 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240061 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 6, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.02.2024 | 167,29 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 27.02.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240028 | Orange Slovensko, a. s. Metodova 8, 821 08 Bratislava |
35697270 | Telekomunikačné služby, 23.01.2024 | 167,29 [$EUR] vrátane DPH |
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD | 29.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240012 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 I.Q24 | 920,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240011 | Mesto Trebišov M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov |
00331996 | Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 energie I.Q24 | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019 | 10.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240076 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 4 zamestnancov | 377,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS z 21.12.2022 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240050 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 412,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240066 | Medirex, a.s. Holubyho 35, 90 201 Pezinok |
35766450 | Revízie horúcovzduchových sterilizátorov | 139,99 [$EUR] vrátane DPH |
28 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240057 | Marek Olesík - Podlahové kryti Mokrá 137/21, 076 01 Zemplínske Hradište |
47029731 | Oprava PVC podláh v RD TV | 250,00 [$EUR] vrátane DPH |
26 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240074 | KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se Vrbnica 43, 072 16 Vrbnica |
17197601 | Hasiaci prístroj | 56,60 [$EUR] vrátane DPH |
29 | 11.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240080 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 2/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240056 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 1/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240019 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 12/2023 | 61,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240073 | K - PRINT, s. r. o. SNP 1944/91, 075 01 Trebišov |
36202908 | Tovar podľa výberu | 135,55 [$EUR] vrátane DPH |
2 | 07.03.2024 | 12.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240054 | Jozef Balint -MB pneu Hlavná 121/29, 076 22 Hriadky |
44453108 | Oprava auta Opel Vivaro - brzdy a výmena oleja | 638,98 [$EUR] vrátane DPH |
24 | 20.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240086 | INSTITUT Bazální stimulace, s. J. Opletala 680 738 01 Frýdek-Místek - Místek |
25889966 | Kurz Bazálnej stimulácie - 14.-15.3.2024 | 2050,00 [$EUR] vrátane DPH |
33 | 18.03.2024 | 27.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240017 | Ing. Jozef Kaňuch - LIFTKAN Bitúnková 971/8, 078 01 Sečovce |
47677908 | Odborná prehliadka výťahu 4. kvartál 2023 | 243,60 [$EUR] vrátane DPH |
Servisná zmluva č. 2016-02-03 | 12.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240091 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kreatívne potreby pre deti | 414,86 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240090 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kreatívne potreby pre deti | 95,04 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240089 | IGAM s.r.o. M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Kuchynské utierky pre SUS | 139,20 [$EUR] vrátane DPH |
36 | 21.03.2024 | 25.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240035 | IGAM s.r.o. M.R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov |
36215856 | Pomôcky pre bazálnu stimuláciu | 240,00 [$EUR] vrátane DPH |
17 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240055 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 2/2024 | 205,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dohody o platení príspevkov | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240045 | Evanjelická SŠI Červenica Červenica 114, 08207 Tuhrina |
42227372 | Strava a internát detí 1/2024 | 246,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dohody o platení príspevkov | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240053 | ERAJJ s.r.o. Domky 69/17, 900 28 Zálesie |
47353201 | Polohovacia kovová postieľky 3ks | 4275,00 [$EUR] vrátane DPH |
23 | 20.02.2024 | 22.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240044 | EKOPRA COLOR-MIX s.r.o. Cukrovarská 32, 078 01 Trebišov |
44548397 | Tovar podľa výberu pre samostatné skupiny | 31,32 [$EUR] vrátane DPH |
6 | 12.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240071 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 3/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240033 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 2/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240005 | E-MAX INTERNET & IT, s.r.o. Cukrovarská 2, 078 01 Trebišov |
36659142 | Poplatok za internet 1/2024 | 47,00 [$EUR] vrátane DPH |
Dodatok k Zmluve č. 3080410 | 02.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
20230059 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 03/2023 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.03.2023 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240041 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 2/2024 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240007 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 1/2024 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240084 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 3/2024 | 90,00 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240051 | Centrum osobnostného rozvoja Tolstého 18, 040 01 Košice |
52802086 | Psycholog.poradenstovo a EMDR terapia 2/2024 | 80,00 [$EUR] vrátane DPH |
10 | 19.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240027 | Bindas KOVO-ELEKTRO s.r.o. Kochanovská 194, 078 01 Sečovce |
53146891 | Tovar podľa výberu | 60,28 [$EUR] vrátane DPH |
4 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240039 | ARJO-HUMANIC SK, s.r.o. Školská 428, 059 35 Batizovce |
36679607 | Oprava bublinového valca - SNOEZELEN | 720,00 [$EUR] vrátane DPH |
19 | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240021 | Aries, s.r.o. Alexandra Dubčeka 4015/12, 075 01 Trebišov |
31720749 | Kuchynská linka - 7. ŠSUS | 1345,68 [$EUR] vrátane DPH |
15 | 19.01.2024 | 25.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240025 | Aqua Maria s.r.o. Obchodná ulica 339/4, 076 15 Veľaty |
46685707 | Prenájom priestorov - školenie 25.01.2024 | 600,00 [$EUR] vrátane DPH |
12 | 29.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240070 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 2/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240069 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 2/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 |