Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20240063 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240062 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Elektrina 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240031 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240030 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Elektrina 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240024 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Elektrina 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 260,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 23.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240023 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce | 454,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519 | 23.01.2024 | 05.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240079 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2024, RD Milhostov | 77,92 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240078 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2024, RD Trebišov | 148,61 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240077 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 2/2024 CDR Sečovce | 884,26 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240048 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2024 CDR Sečovce | 868,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240047 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2024, RD Trebišov | 159,20 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240046 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 1/2024, RD Milhostov | 81,40 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 12.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240016 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2023 CDR Sečovce | 902,45 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240015 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2023, RD Milhostov | 103,66 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240014 | Stredoslovenská energetika,a.s Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | Elektrina 12/2023, RD Trebišov | 154,37 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o združ.dodávke elektriny | 11.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240076 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 4 zamestnancov | 377,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS z 21.12.2022 | 13.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240050 | MEDISON, s.r.o. Obchodná 16, 040 11 Košice |
36679135 | Preventívna lekárska prehliadka 5 zamestnancov | 412,12 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o zabezpečení výkonov PZS | 16.02.2024 | 19.02.2024 | 23.5.2024 | |
20230059 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 03/2023 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 03.03.2023 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240041 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 2/2024 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 07.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240007 | DIGI SLOVAKIA, s. r. o. Rontgenova 26, 851 01 Bratislava |
35701722 | Satelit 1/2024 RD Milhostov | 12,10 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o pripojení a poskyt.VS | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240018 | SPP a.s. Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava |
35815256 | Plyn CAN - nedoplatok za rok 2023 | 722,31 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dodávke plynu | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240080 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 2/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240056 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 1/2024 | 54,72 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 22.02.2024 | 26.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240019 | Kosit, a.s. Rastislavova 98, 040 01 Košice |
36205214 | Odvoz kuchynského odpadu 12/2023 | 61,80 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240081 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235, 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 3/2024 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 14.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240042 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 2/2024 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 08.02.2024 | 13.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240013 | ABT consulting, s.r.o. Záhradná 235 045 01 Mokrance |
46037985 | BTS 1/2024 | 120,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva o dielo | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240064 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 3/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 04.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240029 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Nám. osloboditeľov 3/A, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 2/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 01.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240003 | osobnyudaj.sk, s. r. o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
50528041 | Výkon zodpovednej osoby 1/2024 | 60,00 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. ZO/2020D16614-3 | 02.01.2024 | 05.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240068 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024 | 66,73 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240034 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024 | 90,48 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240006 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, 817 62 Bratislava |
35763469 | Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023 | 126,24 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 9901159502 | 05.01.2024 | 09.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240083 | VVS a.s. Komenského 50, 075 01 Trebišov |
36570460 | Vodné a stočné 1. kvartál 2024 | 1680,16 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 80-000105354PO2015 | 15.03.2024 | 18.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240069 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 2/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240036 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 1/2024 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240010 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, internet - CAN Darg. hrdinov 12/2023 | 39,51 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 23/1679/0002 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 | |
20240070 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 2/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 05.03.2024 | 08.03.2024 | 25.9.2024 | |
20240037 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 1/2024 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 06.02.2024 | 07.02.2024 | 23.5.2024 | |
20240009 | ANTIK Telecom s.r.o. Čárskeho 10, 040 01 Košice |
36191400 | TV, pevný internet 12/2023 7. ŠSUS | 39,96 [$EUR] vrátane DPH |
Zmluva č. 20/1547/0003 | 10.01.2024 | 15.01.2024 | 19.2.2024 |