Faktúry 2024 (CDaR Sečovce, Štúrova 3)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
20240038   SOVMONT, Ján Sovič
Dúbravská 5633/78, 080 01 Prešov
10733892  Oprava nefunkčných detektorov úniku plynu v kotoln  811,20 [$EUR] 
vrátane DPH
  18  06.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240026   SOVMONT, Ján Sovič
Dúbravská 5633/78, 080 01 Prešov
10733892  Kalibrácia detektorov plynu v kotolni CDR  180,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  14  29.01.2024  05.02.2024  23.5.2024 
20240074   KUDELÁS Dušan SPAD Požiarny se
Vrbnica 43, 072 16 Vrbnica
17197601  Hasiaci prístroj  56,60 [$EUR] 
vrátane DPH
  29  11.03.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240086   INSTITUT Bazální stimulace, s.
J. Opletala 680 738 01 Frýdek-Místek - Místek
25889966  Kurz Bazálnej stimulácie - 14.-15.3.2024  2050,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  33  18.03.2024  27.03.2024  25.9.2024 
20240060   ŠEVT a. s.
Plynárenská 6, 821 09 Bratislava
31331131  Evidencia vreckového vo výchovnej skupine - 30ks  152,04 [$EUR] 
vrátane DPH
  27  26.02.2024  04.03.2024  25.9.2024 
20240075   PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce
31633200  Materiál - kuchyňa  44,26 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  12.03.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240052   PPG Deco Slovakia, s.r.o.
Obchodná 21/41, 078 01 Sečovce
31633200  Materiál na 2. ŠSUS  85,81 [$EUR] 
vrátane DPH
  22  20.02.2024  26.02.2024  23.5.2024 
20240082   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Toner HP  16,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  32  14.03.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240049   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Toner HP  76,00 [$EUR] 
vrátane DPH
  21  14.02.2024  19.02.2024  23.5.2024 
20240022   SECOMP, s. r. o.
Kollárova 5, 075 01 Trebišov
31697879  Notebook Dell Inspiration  849,78 [$EUR] 
vrátane DPH
  13  23.01.2024  05.02.2024  23.5.2024 
20240021   Aries, s.r.o.
Alexandra Dubčeka 4015/12, 075 01 Trebišov
31720749  Kuchynská linka - 7. ŠSUS  1345,68 [$EUR] 
vrátane DPH
  15  19.01.2024  25.01.2024  19.2.2024 
20240012   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 I.Q24  920,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    10.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240011   Mesto Trebišov
M.R. Štefánika 204/862, 075 01 Trebišov
00331996  Prenájom priestorov NP RVO SPODaSK2 energie I.Q24  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Nájomná zmluva o nájme nebyt.priestorov NP-02/2019    10.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240061   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 6, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.02.2024  167,29 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD    27.02.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240028   Orange Slovensko, a. s.
Metodova 8, 821 08 Bratislava
35697270  Telekomunikačné služby, 23.01.2024  167,29 [$EUR] 
vrátane DPH
Dohoda o pristúpení č. 84/OI/2022 k RD    29.01.2024  09.01.2024  19.2.2024 
20230059   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 03/2023 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    03.03.2023  08.03.2024  25.9.2024 
20240041   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 2/2024 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    07.02.2024  13.02.2024  23.5.2024 
20240007   DIGI SLOVAKIA, s. r. o.
Rontgenova 26, 851 01 Bratislava
35701722  Satelit 1/2024 RD Milhostov  12,10 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o pripojení a poskyt.VS    05.01.2024  09.01.2024  19.2.2024 
20240068   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 2/2024  66,73 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240034   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 1/2024  90,48 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240006   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
35763469  Poplatky za telekomunikačné služby 12/2023  126,24 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 9901159502    05.01.2024  09.01.2024  19.2.2024 
20240066   Medirex, a.s.
Holubyho 35, 90 201 Pezinok
35766450  Revízie horúcovzduchových sterilizátorov  139,99 [$EUR] 
vrátane DPH
  28  04.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240063   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Plyn 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    04.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240062   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Elektrina 3/2024 Darg.hrdinov Sečovce  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    04.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240031   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Plyn 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    01.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240030   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Elektrina 2/2024 Darg.hrdinov Sečovce  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    01.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240024   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Elektrina 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce  260,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    23.01.2024  05.02.2024  23.5.2024 
20240023   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Plyn 1/2024 Darg.hrdinov Sečovce  454,00 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o združ.dodávke elektriny 9600487519    23.01.2024  05.02.2024  23.5.2024 
20240018   SPP a.s.
Mlynské nivy 44/a, 811 09 Bratislava
35815256  Plyn CAN - nedoplatok za rok 2023  722,31 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dodávke plynu    15.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240070   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 2/2024 7. ŠSUS  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    05.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240069   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 2/2024  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 23/1679/0002    05.03.2024  08.03.2024  25.9.2024 
20240037   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 1/2024 7. ŠSUS  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    06.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240036   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 1/2024  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 23/1679/0002    06.02.2024  07.02.2024  23.5.2024 
20240010   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, internet - CAN Darg. hrdinov 12/2023  39,51 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 23/1679/0002    10.01.2024  15.01.2024  19.2.2024 
20240009   ANTIK Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, 040 01 Košice
36191400  TV, pevný internet 12/2023 7. ŠSUS  39,96 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva č. 20/1547/0003    10.01.2024  15.01.2024  19.2.2024 
20240073   K - PRINT, s. r. o.
SNP 1944/91, 075 01 Trebišov
36202908  Tovar podľa výberu  135,55 [$EUR] 
vrátane DPH
  07.03.2024  12.03.2024  25.9.2024 
20240080   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 2/2024  54,72 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    14.03.2024  18.03.2024  25.9.2024 
20240056   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 1/2024  54,72 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    22.02.2024  26.02.2024  23.5.2024 
20240019   Kosit, a.s.
Rastislavova 98, 040 01 Košice
36205214  Odvoz kuchynského odpadu 12/2023  61,80 [$EUR] 
vrátane DPH
Zmluva o dielo č. ZM-KO-OD-22-0044    15.01.2024  18.01.2024  19.2.2024 
20240091   IGAM s.r.o.
M. R. Štefánika 1515, 075 01 Trebišov
36215856  Kreatívne potreby pre deti  414,86 [$EUR] 
vrátane DPH
  36  21.03.2024  25.03.2024  25.9.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | > >>

Naspäť na CDaR Sečovce, Štúrova 535/2

Tlačiť