Faktúry 2024 (CDaR Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1/1358)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2772400229   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 6/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    28.06.2024  15.07.2024  27.8.2024 
FA2772400225   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  kábel hdmi  4,92 
vrátane DPH
  OB240059  28.06.2024  10.07.2024  27.8.2024 
FA2772400220   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  wifi adapter  28,20 
vrátane DPH
  OB240058  25.06.2024  03.07.2024  27.8.2024 
FA2772400187   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 5/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    30.05.2024  13.06.2024  27.8.2024 
FA2772400172   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  tonery  57,60 
vrátane DPH
  OB240038  15.05.2024  24.05.2024  27.8.2024 
FA2772400142   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 4/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    30.04.2024  14.05.2024  27.8.2024 
FA2772400100   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 3/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    28.03.2024  12.04.2024  11.4.2024 
FA2772400069   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 2/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    28.02.2024  12.03.2024  18.3.2024 
FA2772400058   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  patchkabel  7,56 
vrátane DPH
  OB240014  23.02.2024  04.03.2024  18.3.2024 
FA2772400057   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  SSD disk  40,80 
vrátane DPH
  OB240013  21.02.2024  04.03.2024  18.3.2024 
FA2772400024   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 1/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    30.01.2024  15.02.2024  15.3.2024 
FA2772400219   OZO Recycling s.r.o.
Priemyselná 2053, Lipt.Mikuláš
36399795  skartácia dokumentov  180,00 
vrátane DPH
  OB240048  25.06.2024  03.07.2024  27.8.2024 
FA2772400315   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  244,34 
vrátane DPH
ZM277190030    20.09.2024  27.09.2024  29.10.2024 
FA2772400314   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  likvidácia žumpy  201,84 
vrátane DPH
  OB240075  20.09.2024  24.09.2024  29.10.2024 
FA2772400267   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  113,32 
vrátane DPH
ZM277190030    29.07.2024  09.08.2024  28.8.2024 
FA2772400266   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  116,66 
vrátane DPH
ZM277190030    29.07.2024  09.08.2024  28.8.2024 
FA2772400265   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  99,60 
vrátane DPH
ZM277190030    29.07.2024  09.08.2024  28.8.2024 
FA2772400264   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  48,12 
vrátane DPH
ZM277190030    29.07.2024  09.08.2024  28.8.2024 
FA2772400255   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  likvidácia žumpy  201,84 
vrátane DPH
  OB240061  15.07.2024  25.07.2024  28.8.2024 
FA2772400223   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  205,82 
vrátane DPH
ZM277190030    28.06.2024  03.07.2024  27.8.2024 
FA2772400178   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  likvidácia žumpy  201,84 
vrátane DPH
  OB240040  28.05.2024  05.06.2024  27.8.2024 
FA2772400136   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  75,98 
vrátane DPH
ZM277190030    25.04.2024  02.05.2024  27.8.2024 
FA2772400135   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  91,18 
vrátane DPH
ZM277190030    25.04.2024  02.05.2024  27.8.2024 
FA2772400134   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  80,54 
vrátane DPH
ZM277190030    25.04.2024  02.05.2024  27.8.2024 
FA2772400133   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  4,56 
vrátane DPH
ZM277190030    25.04.2024  02.05.2024  27.8.2024 
FA2772400127   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  likvidácia žumpy  201,84 
vrátane DPH
  OB2440023  15.04.2024  24.04.2024  27.8.2024 
FA2772400093   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  305,96 
vrátane DPH
ZM277190030    25.03.2024  04.04.2024  11.4.2024 
FA2772400071   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  likvidácia žumpy  201,84 
vrátane DPH
  OB240016  28.02.2024  12.03.2024  18.3.2024 
FA2772400028   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  122,38 
vrátane DPH
ZM277190030    30.01.2024  15.02.2024  15.3.2024 
FA2772400027   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  113,44 
vrátane DPH
ZM277190030    30.01.2024  15.02.2024  15.3.2024 
FA2772400026   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  119,60 
vrátane DPH
ZM277190030    30.01.2024  15.02.2024  15.3.2024 
FA2772400025   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  vodné  4,56 
vrátane DPH
ZM277190030    30.01.2024  15.02.2024  15.3.2024 
FA2772400019   VEOLIA Podt.vod.spoločnosť
Hraničná 17, Poprad
36500968  likvidácia žumpy  201,91 
vrátane DPH
  OB240004  23.01.2024  30.01.2024  15.3.2024 
FA2772400169   Jarkovský Ondrej - E.servis
Fabiniho 10, Sp. Nová Ves
37177141  montáž ohrievačov  876,96 
vrátane DPH
  OB240034  15.05.2024  24.05.2024  27.8.2024 
FA2772400305   Marián Repko
Tr. 1.mája 4, Sp. Nová Ves
37177583  maliarske práce  611,42 
vrátane DPH
  OB240070  11.09.2024  18.09.2024  29.10.2024 
FA2772400297   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 8/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    11.09.2024  16.09.2024  29.10.2024 
FA2772400271   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 7/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    08.08.2024  15.08.2024  17.10.2024 
FA2772400243   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 6/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    10.07.2024  15.07.2024  28.8.2024 
FA2772400202   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 5/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    10.06.2024  14.06.2024  27.8.2024 
FA2772400151   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 4/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    06.05.2024  15.05.2024  27.8.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | > >>

Naspäť na CDaR Spišské Vlachy, Lipová 13

Tlačiť