Faktúry 2024 (CDaR Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie 1/1358)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
FA2772400167   Milan Lacko - Kachliarstvo
Jilemnického 7, Sp. Vlachy
30669324  farba, hmoždinky  185,80 
vrátane DPH
  OB240037  15.05.2024  20.05.2024  27.8.2024 
FA2772400185   Miesto pod Slnkom n.o.
Hlavná 68, Košice
31256511  supervízia  395,00 
vrátane DPH
  OB240044  30.05.2024  07.06.2024  27.8.2024 
FA2772400131   Miesto pod Slnkom n.o.
Hlavná 68, Košice
31256511  supervízia  650,00 
vrátane DPH
  OB240030  25.04.2024  02.05.2024  27.8.2024 
FA2772400217   Mgr. Ivana Soľáková
Mudroňova 3, Sp. Nová Ves
48048682  kontrola has.prístrojov  120,00 
vrátane DPH
  OB240046  18.06.2024  26.06.2024  27.8.2024 
FA2772400214   Mesto Sp. Nová Ves
Radničné námestie 7, Sp. Nová Ves
00329614  vyúčtovanie energií  319,28 
vrátane DPH
ZM277190010    12.06.2024  21.06.2024  27.8.2024 
FA2772400213   Mesto Sp. Nová Ves
Radničné námestie 7, Sp. Nová Ves
00329614  vyúčtovanie energií  1107,63 
vrátane DPH
ZM277180032    12.06.2024  21.06.2024  27.8.2024 
FA2772400254   Materská škola
SNP 1, Sp. Vlachy
35564121  stravné 6/24  26,60 
vrátane DPH
ZM277240002    15.07.2024  25.07.2024  28.8.2024 
FA2772400253   Materská škola
SNP 1, Sp. Vlachy
35564121  stravné 5/24  26,60 
vrátane DPH
ZM277240002    15.07.2024  25.07.2024  28.8.2024 
FA2772400175   Materská škola
SNP 1, Sp. Vlachy
35564121  stravné  28,50 
vrátane DPH
ZM277240002    24.05.2024  03.06.2024  27.8.2024 
FA2772400130   Materská škola
SNP 1, Sp. Vlachy
35564121  stravné  11,40 
vrátane DPH
ZM277240002    25.04.2024  02.05.2024  27.8.2024 
FA2772400001   Kros a.s.
Bytčická 14, Žilina
31635903  prenájom progr.Alfa  142,56 
vrátane DPH
ZM277210008    03.01.2024  09.01.2024  15.3.2024 
FA2772400290   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  služby IKT 8/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    28.08.2024  16.09.2024  17.10.2024 
FA2772400272   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  wifi adaptér  28,80 
vrátane DPH
  OB240068  08.08.2024  15.08.2024  17.10.2024 
FA2772400270   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  služby IKT 7/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    08.08.2024  15.08.2024  17.10.2024 
FA2772400258   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  disk SSD  89,78 
vrátane DPH
  OB240057  25.07.2024  29.07.2024  28.8.2024 
FA2772400229   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 6/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    28.06.2024  15.07.2024  27.8.2024 
FA2772400225   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  kábel hdmi  4,92 
vrátane DPH
  OB240059  28.06.2024  10.07.2024  27.8.2024 
FA2772400220   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  wifi adapter  28,20 
vrátane DPH
  OB240058  25.06.2024  03.07.2024  27.8.2024 
FA2772400187   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 5/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    30.05.2024  13.06.2024  27.8.2024 
FA2772400172   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  tonery  57,60 
vrátane DPH
  OB240038  15.05.2024  24.05.2024  27.8.2024 
FA2772400142   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 4/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    30.04.2024  14.05.2024  27.8.2024 
FA2772400100   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 3/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    28.03.2024  12.04.2024  11.4.2024 
FA2772400069   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 2/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    28.02.2024  12.03.2024  18.3.2024 
FA2772400058   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  patchkabel  7,56 
vrátane DPH
  OB240014  23.02.2024  04.03.2024  18.3.2024 
FA2772400057   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  SSD disk  40,80 
vrátane DPH
  OB240013  21.02.2024  04.03.2024  18.3.2024 
FA2772400024   K_Corp s.r.o.
Radlinského 20, Sp. N. Ves
36215791  údržba IKT 1/2024  258,00 
vrátane DPH
ZM277240001    30.01.2024  15.02.2024  15.3.2024 
FA2772400271   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 7/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    08.08.2024  15.08.2024  17.10.2024 
FA2772400243   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 6/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    10.07.2024  15.07.2024  28.8.2024 
FA2772400202   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 5/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    10.06.2024  14.06.2024  27.8.2024 
FA2772400151   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 4/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    06.05.2024  15.05.2024  27.8.2024 
FA2772400110   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 3/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    04.04.2024  15.04.2024  27.8.2024 
FA2772400083   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 2/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    08.03.2024  15.03.2024  11.4.2024 
FA2772400051   Jozef Fábry
Hrnčiarska 1, Sp. Nová Ves
40847209  činnosť BOZP 1/2024  220,00 
vrátane DPH
ZM277230035    08.02.2024  15.02.2024  18.3.2024 
FA2772400169   Jarkovský Ondrej - E.servis
Fabiniho 10, Sp. Nová Ves
37177141  montáž ohrievačov  876,96 
vrátane DPH
  OB240034  15.05.2024  24.05.2024  27.8.2024 
FA2772400186   Ivan-Kom s.r.o
Fričovce 313, Fričovce
46476181  revízia komínov  302,40 
vrátane DPH
  OB240031  30.05.2024  07.06.2024  27.8.2024 
FA2772400210   Ing. Marián Ret
Jégého 10, Bratislava
55122752  psych. pomôcky  60,50 
vrátane DPH
  OB240054  12.06.2024  14.06.2024  27.8.2024 
FA2772400281   Chmet s.r.o.
Maurerova 43, Krompachy
52685560  likvidácia žumpy  209,00 
vrátane DPH
  OB240067  16.08.2024  22.08.2024  17.10.2024 
FA2772400170   Chmet s.r.o.
Maurerova 43, Krompachy
52685560  likvidácia žumpy  188,00 
vrátane DPH
  OB240035  15.05.2024  24.05.2024  27.8.2024 
FA2772400112   Chmet s.r.o.
Maurerova 43, Krompachy
52685560  likvidácia žumpy  202,01 
vrátane DPH
  OB240021  04.04.2024  17.04.2024  27.8.2024 
FA2772400070   Chmet s.r.o.
Maurerova 43, Krompachy
52685560  likvidácia žumpy  209,00 
vrátane DPH
  OB240017  28.02.2024  12.03.2024  18.3.2024 
<< < | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | > >>

Naspäť na CDaR Spišské Vlachy, Lipová 13

Tlačiť