Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202200791 | MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8, Michalovce |
36589187 | fa za nákup tonerov | 41,47 vrátane DPH |
353/2022 | 06.12.2022 | 14.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200685 | MICOMP spol. s r.o. Jána Holého 8, Michalovce |
36589187 | fa za tonery | 230,64 vrátane DPH |
327/2022 | 08.11.2022 | 16.11.2022 | 9.12.2022 | |
FA274202200382 | MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8, Michalovce |
36589187 | fa za eset | 430,64 vrátane DPH |
204/2022 | 23.06.2022 | 04.07.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200879 | Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 98,43 vrátane DPH |
383/2022 | 30.12.2022 | 09.01.2023 | 5.1.2023 | |
FA274202200526 | Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 171,95 vrátane DPH |
240/2022 | 31.08.2022 | 07.09.2022 | 6.9.2022 | |
FA274202200177 | Mgr. Peter Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 452,79 vrátane DPH |
68/2022 | 31.03.2022 | 07.04.2022 | 11.4.2022 | |
FA274202200849 | Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 450,71 vrátane DPH |
383/2022 | 27.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200412 | Mgr. P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 591,51 vrátane DPH |
197/2022 | 30.06.2022 | 11.07.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200461 | Mgr. P.Prešovský, Lek. Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 142,53 vrátane DPH |
218/2022 | 29.07.2022 | 12.08.2022 | 8.8.2022 | |
FA274202200663 | Mgr. P. Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 726,4 vrátane DPH |
310/2022 | 31.10.2022 | 18.11.2022 | 8.11.2022 | |
FA274202200643 | Mgr. P. Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za dodávku liekov a zdrav.materiálu | 783,73 vrátane DPH |
273/2022 | 17.10.2022 | 21.10.2022 | 8.11.2022 | |
208/2022 | Mesto Veľké Kapušany L.N.T. 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za kom.odpad | 5765,76 bez DPH |
Rozhodnutie 420051 | 11.03.2022 | 04.04.2022 | 9.5.2022 | |
209/2022 | Mesto Veľké Kapušany L.N.T. 1, Veľké Kapušany |
00332038 | fa za kom.odpad | 906,04 bez DPH |
Rozhodnutie 420051 | 11.03.2022 | 04.04.2022 | 9.5.2022 | |
134//2022 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | rozhodnutie Daň z nehnut. | 2783,74 bez DPH |
Spol.rozhod.k daniam | 17.02.2022 | 02.03.2022 | 11.4.2022 | |
133/2022 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ. Chlmec |
00331619 | rozhodnutie Daň z nehnut. | 173,49 bez DPH |
Rozhodnutie č.35 | 08.02.2022 | 02.03.2022 | 11.4.2022 | |
72/2022 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | poplatok za komun.odpad | 374,4 bez DPH |
Rozhodnutie č.2846 | 25.01.2022 | 09.02.2022 | 8.3.2022 | |
FA274202200110 | MERaTEST s.r.o. SNP 266/3, Stará Turá |
50312928 | fa za kalibráciu | 76,8 vrátane DPH |
48/2022 | 01.03.2022 | 11.03.2022 | 11.4.2022 | |
FA274202200684 | Maroš Bračok - One.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za predlženie domény | 719,39 vrátane DPH |
352/2022 | 07.11.2022 | 16.11.2022 | 9.12.2022 | |
FA274202200573 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za opravu kamier, nákup kamier | 344,9 vrátane DPH |
291/2022 | 20.09.2022 | 27.09.2022 | 7.10.2022 | |
FA274202200397 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za hosting | 408,- vrátane DPH |
211/2022 | 29.06.2022 | 04.07.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200132 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za súkromný SSL certifikát | 78,- vrátane DPH |
82/2022 | 09.03.2022 | 15.03.2022 | 11.4.2022 | |
35 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa vyúčtovanie dodávky plynu-preplatok | 1465,28 vrátane DPH |
P3437/2019 | 11.11.2022 | 10.12.2022 | 9.12.2022 | |
FA274202200671 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 3495,04 vrátane DPH |
P3437/2019 | 04.11.2022 | 14.11.2022 | 9.12.2022 | |
FA274202200670 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn | 9092,86 vrátane DPH |
P3437/2019 | 04.11.2022 | 14.11.2022 | 9.12.2022 | |
34 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu - preplatok | 4235,12 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.10.2022 | 09.11.2022 | 8.11.2022 | |
FA274202200623 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 9092,860000000001 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.10.2022 | 11.10.2022 | 8.11.2022 | |
FA274202200622 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3495,04 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.10.2022 | 11.10.2022 | 8.11.2022 | |
33 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu-preplatok | 6259,89 vrátane DPH |
P3437/2019 | 12.09.2022 | 10.10.2022 | 7.10.2022 | |
FA274202200537 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 9092,86 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 7.10.2022 | |
FA274202200536 | MAGNA ENERGIA, a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3495,04 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.09.2022 | 09.09.2022 | 7.10.2022 | |
FA274202200803 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodanie plynu | 4374,44 vrátane DPH |
P3437/2019 | 12.12.2022 | 15.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200766 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodanie plynu | 9092,860000000001 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.12.2022 | 12.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200765 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodanie plynu | 3495,04 vrátane DPH |
P3437/2019 | 05.12.2022 | 12.12.2022 | 2.1.2023 | |
32 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn - preplatok | 6376,13 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.08.2022 | 09.09.2022 | 6.9.2022 | |
FA274202200477 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 9092,860000000001 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.08.2022 | 11.08.2022 | 6.9.2022 | |
FA274202200476 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3495,04 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.08.2022 | 11.08.2022 | 6.9.2022 | |
31 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu - preplatok | 5868,86 vrátane DPH |
P3437/2019 | 11.07.2022 | 09.08.2022 | 8.8.2022 | |
FA274202200418 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3495,04 vrátane DPH |
P3437/2019 | 04.07.2022 | 11.07.2022 | 8.8.2022 | |
FA274202200417 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 9092,86 vrátane DPH |
P3437/2019 | 04.07.2022 | 11.07.2022 | 8.8.2022 | |
FA274202200336 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3495,04 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.06.2022 | 13.06.2022 | 7.7.2022 |