Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FA274202200123 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 619,36 bez DPH |
15/2019 | 07.03.2022 | 14.03.2022 | 11.4.2022 | |
FA274202200057 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - Staré Mesto |
47049690 | fa za odobratú stravu | 551,12 bez DPH |
15/2019 | 07.02.2022 | 15.03.2022 | 8.3.2022 | |
FA274202200004 | GGFS s.r.o. Sasinkova 5, Bratislava - St.Mesto |
47079690 | fa za odobratú stravu | 690,22 vrátane DPH |
15/2019 | 05.01.2022 | 12.01.2022 | 8.2.2022 | |
FA274202200676 | Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/571/0021-83716 | 07.11.2022 | 14.11.2022 | 9.12.2022 | |
FA274202200776 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1840/0009/83746 | 05.12.2022 | 14.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200678 | Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1840/0009-83746 | 07.11.2022 | 14.11.2022 | 9.12.2022 | |
FA274202200775 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1614/0012/83776 | 05.12.2022 | 14.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200774 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1614/0012/83776 | 05.12.2022 | 14.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200675 | Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1614/0012-83776 | 07.11.2022 | 14.11.2022 | 9.12.2022 | |
FA274202200429 | Východoslovenská distribučná, a.s. Mlynská 31, Košice |
36599361 | fa za pripojenie OM | 213,5 vrátane DPH |
101046589 | 08.07.2022 | 11.07.2022 | 8.8.2022 | |
FA274202200379 | Východosl.distribučná a.s. Mlynská 31, Košice |
36599361 | fa vyúčtovacia VSD | 213,5 vrátane DPH |
101045337 | 23.06.2022 | 22.06.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200375 | Východosl.distribučná a.s. Mlynská 31, Košice |
36599361 | fa prip.EIC24ZVS00008116297 | 213,5 vrátane DPH |
101045337 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200400 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 25,- vrátane DPH |
101044244 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200346 | Východosl.distribučná a.s. Mlynská 31, Košice |
36599361 | fa za pripojenie OM | 213,5 vrátane DPH |
101044244 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200399 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elektriny | 25,- vrátane DPH |
101044241 | 30.06.2022 | 06.07.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200347 | Východosl.distribučná a.s. Mlynská 31, Košice |
36599361 | fa za pripojenie OM | 213,5 vrátane DPH |
101044241 | 06.06.2022 | 10.06.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200376 | Východosl.distribučná a.s. Mlynská 31, Košice |
36599361 | fa prip.EIC24ZVS0000811693Z | 213,5 vrátane DPH |
101043605 | 20.06.2022 | 22.06.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200380 | Východosl.distribučná a.s. Mlynská 31, Košice |
36599361 | fa za prip.poplatok | 213,5 vrátane DPH |
101043537 | 23.06.2022 | 22.06.2022 | 7.7.2022 | |
FA274202200535 | GHP Medical Services, s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 119,70 bez DPH |
07-01-22 | 02.09.2022 | 09.09.2022 | 7.10.2022 | |
FA274202200263 | GHP Medical s.r.o. Okružná 1297/52, Michalovce |
36766542 | fa za PZS | 119,7 vrátane DPH |
07-01-22 | 05.05.2022 | 12.05.2022 | 7.6.2022 | |
FA274202200248 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 16529/23/D, Bratislava |
53528654 | fa za strav.karty | 646,36 vrátane DPH |
05-01-22 | 02.05.2022 | 10.05.2022 | 7.6.2022 | |
FA274202200432 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za služby spojené s prenájmom | 243,85 bez DPH |
01-01-10 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | 8.8.2022 | |
FA274202200431 | SPDDD ÚaD Ševčenkova 21, Bratislava |
17316537 | fa za služby spojené s prenájmom | 202,83 bez DPH |
01-01-10 | 08.07.2022 | 19.07.2022 | 8.8.2022 | |
FA274202200879 | Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 98,43 vrátane DPH |
383/2022 | 30.12.2022 | 09.01.2023 | 5.1.2023 | |
FA274202200878 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 482,64 bez DPH |
374/2022 | 30.12.2022 | 05.01.2023 | 5.1.2023 | |
FA274202200868 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup a.práčky, mik.rúry, nabíj. | 505,9 vrátane DPH |
421/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200867 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup klimatizácie | 667,- vrátane DPH |
420/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200866 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup vysávačov | 944,- vrátane DPH |
419/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200865 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup Pártybox | 799,- vrátane DPH |
418/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200864 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za nákup mot.kosačky a mot.píly | 971,9 vrátane DPH |
411/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200863 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za za nákup Pártybox | 799,- vrátane DPH |
410/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200862 | MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8, Michalovce |
36589187 | fa za nákup výpočtovej techniky | 771,9 vrátane DPH |
409/2022 | 29.12.2022 | 29.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200861 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za nákup dezif.prostriedkov | 995,78 vrátane DPH |
417/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200860 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za nákup čist.prostriedkov | 998,55 vrátane DPH |
416/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200859 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup kobercov | 983,- vrátane DPH |
414/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200858 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za nákup kobercov | 983,- vrátane DPH |
404/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200857 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup vodoinšt.materiálu | 476,45 vrátane DPH |
406/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200856 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup elektroinš.materiálu | 346,86 vrátane DPH |
415/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200855 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup elektroinš.materiálu | 998,24 vrátane DPH |
407/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 | |
FA274202200854 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za nákup stav.materiálu | 183,2 vrátane DPH |
408/2022 | 29.12.2022 | 30.12.2022 | 2.1.2023 |