Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
38/2023 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu-preplatok | 268,16 vrátane DPH |
P3437/2019 | 23.05.2023 | 02.07.2023 | 13.6.2023 | |
202300344 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 182,19 vrátane DPH |
P3437/2019 | 16.05.2023 | 06.06.2023 | 13.6.2023 | |
202300327 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 621,73 vrátane DPH |
P3437/2019 | 10.05.2023 | 06.06.2023 | 13.6.2023 | |
202300225 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za vyúčtov.plynu | 2172,77 vrátane DPH |
P3437/2019 | 06.04.2023 | 05.05.2023 | 10.5.2023 | |
202300211 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn satelity | 1320,44 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 10.5.2023 | |
202300210 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za plyn HB | 4486,76 vrátane DPH |
P3437/2019 | 03.04.2023 | 14.04.2023 | 10.5.2023 | |
202300181 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 2955,35 vrátane DPH |
P3437/2019 | 15.03.2023 | 05.04.2023 | 11.4.2023 | |
202300137 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1320,44 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 11.4.2023 | |
202300136 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4486,76 vrátane DPH |
P3437/2019 | 02.03.2023 | 04.04.2023 | 11.4.2023 | |
202300063 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 4624,03 vrátane DPH |
02.02.2023 | 24.02.2023 | 6.3.2023 | ||
202300062 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 1289,02 vrátane DPH |
02.02.2023 | 24.02.2023 | 6.3.2023 | ||
202300015 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 3488,- vrátane DPH |
P3437/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300014 | MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555/18, Piešťany |
35743565 | fa za dodávku plynu | 10925,68 vrátane DPH |
P3437/2019 | 09.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300261 | Marianna Pšárová P.O.Hviezdoslava 34/43, V.Kapušany |
44190620 | fa za občerstv.zamest.zo soc.fondu | 1664,7 vrátane DPH |
111/2023 | 18.04.2023 | 26.04.2023 | 10.5.2023 | |
202300859 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za opravu kam. Systému | 4811,95 vrátane DPH |
370/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300719 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ. Chlmec |
41604270 | fa za predlženie domény | 820,05 vrátane DPH |
328/2023 | 02.11.2023 | 14.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300132 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa SSL certifikát pre sifrov.domény | 84,- vrátane DPH |
62/2023 | 01.03.2023 | 10.03.2023 | 11.4.2023 | |
202300596 | MERENAT, s.r.o. Brezová 4, Michalovce |
36173801 | fa za dodávku plynu | 120,- vrátane DPH |
242/2023 | 05.09.2023 | 14.09.2023 | 9.10.2023 | |
265/2023 | Mesto - Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komun.odpad | 2882,88 bez DPH |
Rozh.č.1620077938/2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | 13.6.2023 | |
264/2023 | Mesto - Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | Daň z nehnuteľností | 1391,87 bez DPH |
Rozh. č.002102/2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | 13.6.2023 | |
263/2023 | Mesto - Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | poplatok za komun.odpad | 453,02 bez DPH |
Rozh.č.1620078096/2023 | 03.04.2023 | 22.05.2023 | 13.6.2023 | |
92/2023 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | daň z nehnuteľností | 222,8 bez DPH |
Rozhodnutie č.43 | 07.02.2023 | 16.02.2023 | 6.3.2023 | |
29/2023 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | poplatky za TKO | 499,2 bez DPH |
Rozhodnutie 802 | 04.01.2023 | 12.01.2023 | 8.2.2023 | |
447/2023 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | komunálny odpad | 453,02 bez DPH |
1620078096/2023 | 09.06.2023 | 16.08.2023 | 7.9.2023 | |
446/2023 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | komunálny odpad | 2882,88 bez DPH |
1620077938/2023 | 09.06.2023 | 16.08.2023 | 7.9.2023 | |
445/2023 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | daň z nehnuteľností | 1391,87 bez DPH |
002102/2023 | 09.06.2023 | 16.08.2023 | 7.9.2023 | |
202300695 | Mgr. Denisa Habina Lázárová POH 79, Veľké Kapušany |
40038734 | fa za veniec pre zamest. | 50,- bez DPH |
265/2023 | 13.10.2023 | 16.10.2023 | 7.11.2023 | |
202300902 | Mgr. P.Prešovský - Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 11,12 vrátane DPH |
408/2023 | 29.12.2023 | 09.01.2024 | 9.1.2024 | |
202300896 | Mgr. P.Prešovský - Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 825,05 vrátane DPH |
362/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300643 | Mgr. P.Prešovský - Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 702,27 vrátane DPH |
260/2023 | 29.09.2023 | 06.10.2023 | 9.10.2023 | |
202300280 | Mgr. P.Prešovský Lek.Helianthus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 422,56 vrátane DPH |
98/2023 | 28.04.2023 | 11.05.2023 | 10.5.2023 | |
202300129 | Mgr. P.Prešovský, Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 717,39 vrátane DPH |
45/2023 | 28.02.2023 | 10.03.2023 | 6.3.2023 | |
202300369 | Mgr. P.Prešovský, Lek. Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 590,02 vrátane DPH |
128/2023 | 31.05.2023 | 07.06.2023 | 13.6.2023 | |
202300517 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravot.materiál | 276,13 vrátane DPH |
215/2023 | 31.07.2023 | 07.08.2023 | 7.8.2023 | |
202300717 | Mgr. Peter Prešovský, Lek.Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný mat. | 649,94 vrátane DPH |
287/2023 | 31.10.2023 | 09.11.2023 | 7.11.2023 | |
202300203 | Mgr.P.Prešovský Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 928,8 vrátane DPH |
75/2023 | 31.03.2023 | 11.04.2023 | 11.4.2023 | |
202300570 | Mgr.Prešovský P. - Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav.materiál | 359,75 vrátane DPH |
218/2023 | 31.08.2023 | 15.09.2023 | 7.9.2023 | |
202300862 | MIBUELO, s.r.o. Lúčna 630/3, Nitra |
53550960 | fa za Microsoft Office | 809,1 vrátane DPH |
390/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300628 | MICOMP spol. s r.o. Jána Hollého 8, Michalovce |
36589187 | fa za NB a MS Office | 863,8 vrátane DPH |
273/2023 | 22.09.2023 | 05.10.2023 | 9.10.2023 | |
202300849 | Milan Kuchta Ptynoterm servis Bernolákova 19,Poprad |
35414154 | fa servis riadiaca hlavica zmäkč.filtra | 779,92 vrátane DPH |
342/2023 | 15.12.2023 | 19.12.2023 | 3.1.2024 |