Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300073 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1840/0009-83740 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 6.3.2023 | |
202300818 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1840/0009-73746 | 08.12.2023 | 14.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300735 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1751/0021-83716 | 06.11.2023 | 14.11.2023 | 12.12.2023 | |
202300010 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1614/0012/83776 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300160 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1614/0012-83776 | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 11.4.2023 | |
202300072 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1614/0012-83776 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 6.3.2023 | |
202300594 | Antik Telecom, s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021/83716 | 05.09.2023 | 14.09.2023 | 9.10.2023 | |
202300397 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021/83716 | 05.06.2023 | 14.06.2023 | 6.7.2023 | |
202300008 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021/83716 | 09.01.2023 | 13.01.2023 | 8.2.2023 | |
202300817 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 08.12.2023 | 14.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300677 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 09.10.2023 | 13.10.2023 | 7.11.2023 | |
202300529 | AntikTelecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 04.08.2023 | 09.08.2023 | 7.9.2023 | |
202300465 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 04.07.2023 | 11.07.2023 | 7.8.2023 | |
202300326 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 10.05.2023 | 15.05.2023 | 13.6.2023 | |
202300227 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 11.04.2023 | 14.04.2023 | 10.5.2023 | |
202300164 | Antik Telecom s.r.o. Čarskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 07.03.2023 | 14.03.2023 | 11.4.2023 | |
202300074 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/0021-83716 | 06.02.2023 | 09.02.2023 | 6.3.2023 | |
445/2023 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | daň z nehnuteľností | 1391,87 bez DPH |
002102/2023 | 09.06.2023 | 16.08.2023 | 7.9.2023 | |
202300906 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 63,03 vrátane DPH |
365/2023 | 29.12.2023 | 12.01.2023 | 9.1.2024 | |
202300905 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 59,8 vrátane DPH |
364/2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 9.1.2024 | |
202300904 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 18,99 vrátane DPH |
363/2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 9.1.2024 | |
202300902 | Mgr. P.Prešovský - Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 11,12 vrátane DPH |
408/2023 | 29.12.2023 | 09.01.2024 | 9.1.2024 | |
202300901 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za prev.stroje | 717,9 vrátane DPH |
380/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300900 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za prev.stroje | 1695,- vrátane DPH |
405/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300899 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dezinf.materiál | 408,68 vrátane DPH |
407/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300898 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315, Veľké Kapušaqny |
33867950 | fa za nábytok | 847,- vrátane DPH |
406/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300897 | BL technics, s.r.o. Šábska 6695/57A, Prešov |
36502944 | fa za profes.práčku | 1662,- vrátane DPH |
404/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300896 | Mgr. P.Prešovský - Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 825,05 vrátane DPH |
362/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300895 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby | 976,48 vrátane DPH |
402/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300894 | J and P Technician s.r.o. Čierne Pole 52 |
52837467 | fa za Notebook | 1085,27 vrátane DPH |
403/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300893 | Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec |
44662173 | fa za disk | 24,05 vrátane DPH |
397/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300892 | LEDUM Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | fa za tonery | 32,41 vrátane DPH |
396/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300891 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariad. | 564,- vrátane DPH |
401/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300881 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 26,6 bez DPH |
359/2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300880 | Ferama spol. s r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78, V.Kapušany |
36575305 | fa za opravu strešnej krytiny | 4914,36 vrátane DPH |
393/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300879 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za stav.materiál | 1928,58 vrátane DPH |
400/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300878 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za elektroinštal.materiál | 806,16 vrátane DPH |
399/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300877 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za vodoinštal.materiál | 802,63 vrátane DPH |
398/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300876 | Spojená škola P.Sabadoša int. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 121,75 bez DPH |
353/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300875 | ŠJ pri ZŠ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 286,2 bez DPH |
348/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 |