Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202300906 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 63,03 vrátane DPH |
365/2023 | 29.12.2023 | 12.01.2023 | 9.1.2024 | |
202300905 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 59,8 vrátane DPH |
364/2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 9.1.2024 | |
202300904 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 18,99 vrátane DPH |
363/2023 | 29.12.2023 | 12.01.2024 | 9.1.2024 | |
202300902 | Mgr. P.Prešovský - Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 11,12 vrátane DPH |
408/2023 | 29.12.2023 | 09.01.2024 | 9.1.2024 | |
202300901 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za prev.stroje | 717,9 vrátane DPH |
380/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300900 | Agáta Baloghová GLOBUS Veľké Slemence 37 |
30241359 | fa za prev.stroje | 1695,- vrátane DPH |
405/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300899 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za dezinf.materiál | 408,68 vrátane DPH |
407/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300898 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315, Veľké Kapušaqny |
33867950 | fa za nábytok | 847,- vrátane DPH |
406/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300897 | BL technics, s.r.o. Šábska 6695/57A, Prešov |
36502944 | fa za profes.práčku | 1662,- vrátane DPH |
404/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300896 | Mgr. P.Prešovský - Heliantus Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdrav. Materiál | 825,05 vrátane DPH |
362/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300895 | Latorica MK s.r.o. Hlavná 157/18, Veľké Kapušany |
51973685 | fa za farby | 976,48 vrátane DPH |
402/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300894 | J and P Technician s.r.o. Čierne Pole 52 |
52837467 | fa za Notebook | 1085,27 vrátane DPH |
403/2023 | 28.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300893 | Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec |
44662173 | fa za disk | 24,05 vrátane DPH |
397/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300892 | LEDUM Kamara SK s.r.o. Zámocká 30, Bratislava |
48158836 | fa za tonery | 32,41 vrátane DPH |
396/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300891 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariad. | 564,- vrátane DPH |
401/2023 | 27.12.2023 | 29.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300881 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 26,6 bez DPH |
359/2023 | 27.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300880 | Ferama spol. s r.o. P.O.Hviezdoslava 136/78, V.Kapušany |
36575305 | fa za opravu strešnej krytiny | 4914,36 vrátane DPH |
393/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300879 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za stav.materiál | 1928,58 vrátane DPH |
400/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300878 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za elektroinštal.materiál | 806,16 vrátane DPH |
399/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300877 | Boloni, s.r.o. Kap.Kľačany 200 |
45916926 | fa za vodoinštal.materiál | 802,63 vrátane DPH |
398/2023 | 27.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300876 | Spojená škola P.Sabadoša int. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 121,75 bez DPH |
353/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300875 | ŠJ pri ZŠ s VJM M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec |
35541148 | fa za stravu | 286,2 bez DPH |
348/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300873 | Innovartis s.r.o. Pri vinohradoch 82, Bratislava |
36280712 | fa za dochádzkový terminál | 4896,- vrátane DPH |
394/2023 | 22.12.2023 | 28.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300872 | Boloni , s.r.o. Kap. Kľačany 200, V.Kapušany |
45916926 | fa za pláv.podlahy | 3873,24 vrátane DPH |
392/2023 | 22.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300869 | TOP OKNO s.r.o. Leles - Kapoňa 38 |
52238687 | fa výmena okien a balk.dverí | 35176,64 vrátane DPH |
381/2023 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300868 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | fa za OS a odstránenie závad | 180,- vrátane DPH |
308/2023 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300867 | Ján ŠUĽÁK VÝŤAHY-ŠUĽÁK Hrubov 81 |
17134692 | fa servis práce IV.Q | 1190,28 vrátane DPH |
307/2023 | 21.12.2023 | 27.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300866 | FERAMA spol s.r.o. POH 136/78, Veľké Kapušany |
36575305 | fa za opravu balkónov | 2330,53 vrátane DPH |
327/2023 | 21.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300865 | NOVATECH, s.r.o. Potočná 2835/1A, Čadca |
36385719 | fa za tlačiarne BROTHER | 3114,- vrátane DPH |
389/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300864 | Roman Dolinajec HACOM Bytčianska 56/20, Žilina- Pov.Chlmec |
44662173 | fa za počítače Lenovo | 4760,1 vrátane DPH |
388/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300863 | MIRA OFFICE s.r.o. Tulipánova 6, Želiezovce |
36761176 | fa za USB | 101,27 vrátane DPH |
390/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300862 | MIBUELO, s.r.o. Lúčna 630/3, Nitra |
53550960 | fa za Microsoft Office | 809,1 vrátane DPH |
390/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300861 | ŠJ pri MŠ L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec |
42250650 | fa za stravu | 15,3 bez DPH |
349/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300860 | ŠJ pri ZŠ Kossutha 580/56, Kráľ.Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 214,4 bez DPH |
358/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300859 | Maroš Bračok - ONE.net Z.Fábryho 1248/47, Kráľ.Chlmec |
41604270 | fa za opravu kam. Systému | 4811,95 vrátane DPH |
370/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300858 | Školská jedálen pri MŠ Tolstého, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 226,1 bez DPH |
253,279,311,360/2023 | 20.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300857 | Elektro controls s.r.o. Cukrovarská 13/24, Trebišov |
36217379 | fa odbor.prehl.elektroinšt. | 1395,61 vrátane DPH |
383/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300856 | K.Gregušová in Interiér Horné Orešany 754, Horné Orešany |
37274864 | fa za zasad.stoličky | 1230,5 vrátane DPH |
384/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300855 | Darina Bašová - Profi nábytok Považs.Podhradie 401, P.Podhradie |
46855050 | fa za jedál.set | 1516,- vrátane DPH |
385/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 | |
202300854 | PAPIER LECHMAN s.r.o. Močiaranska 5067, Michalovce |
47102357 | fa za kanc.potreby | 906,06 vrátane DPH |
387/2023 | 19.12.2023 | 22.12.2023 | 3.1.2024 |