Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400197 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za plyn preddavok | 1207,- vrátane DPH |
13/2023 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400196 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/00021-8374/16 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400195 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1840/0009+83746 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400194 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
20/1858/0004-174704 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400193 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
19/18438/0005-161980 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400192 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
17/1831/0001-129748 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400191 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 17,92 vrátane DPH |
23/2044/0001-837796 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400190 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za dodávku plynu | 8304,73 vrátane DPH |
Zml.č.13/2023 | 04.04.2024 | 22.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. | 36,4 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. a internet | 129,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400187 | Kostovčík Ľubomír - Kostovčík Gaštanová 4155/3, Trebišov |
37538471 | fa za revíziu komínov | 161,- bez DPH |
76/2024 | 04.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400186 | Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 4006,75 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 03.04.2024 | 22.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400185 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | fa za E-kupóny | 1894,84 bez DPH |
5/2022 | 03.04.2024 | 22.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400184 | Osobnyudaj.sk Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
54146844 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- bez DPH |
ZO/2024KED12407-4 | 03.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400183 | ŠJ pri MŠ L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec |
42250650 | fa za stravu | 30,6 bez DPH |
50/2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400182 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
45/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 13.5.2024 | |
202400181 | Spojená škola Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany |
00188514 | fa- dobropis preplatok | -16082,45 bez DPH |
Dohoda č. 1/2022 | 29.03.2024 | 12.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 1075,32 vrátane DPH |
20062700 | 29.03.2024 | 22.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400179 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 670,35 vrátane DPH |
54/2024 | 29.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400178 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 4,95 vrátane DPH |
55/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400177 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 30,57 vrátane DPH |
56/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400176 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 74,48 vrátane DPH |
57/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400175 | Ing. E.Liszkai - E.L.TECH Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec |
52809625 | fa oprava chladničky | 48,- vrátane DPH |
80/2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400174 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 228,72 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.verejj.tel.sl. | 27.03.2024 | 25.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400173 | BOZPO - W s.r.o. Orgovánová 967/37, V.Kapušany |
51172407 | fa za BOZP a OP | 600,- bez DPH |
55-2023/JF | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400172 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 330,5 vrátane DPH |
78/2024 | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400171 | ŽŠ s VJM Fábryho 36, Veľké Kapušany |
35542292 | fa za stravu | 45,- bez DPH |
47/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400170 | Spojená škola P.Sabadoša inter. Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za stravu | 334,8 vrátane DPH |
46/2024 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400169 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30053264 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400168 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30480435 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400167 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 15,2 vrátane DPH |
30803094 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400166 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30916450 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400165 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 13,7 vrátane DPH |
30916451 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400164 | DIGI SLOVAKiA, s.r.o. Rontgenova 26, Bratislava |
35701722 | fa za digi | 16,4 vrátane DPH |
30923955 | 25.03.2024 | 05.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400163 | Slovenský Červený kríž, ÚzS MI Nám.osloboditeľov 82, Michalovce |
00416215 | fa za kurz odbor.spôsobilosti | 120,- bez DPH |
65/2024 | 22.03.2024 | 27.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400162 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 141,07 vrátane DPH |
20062700 | 19.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400161 | Spojená škola internátna Palárikova 1602/1, Snina |
42382530 | fa za stravu | 512,9 bez DPH |
OZ 09/2023 | 18.03.2024 | 21.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400160 | FERAMA spol. s r.o. P.O.H. 136/78, Veľké Kapušany |
36575305 | fa za opravu kúpeľne | 5555,24 vrátane DPH |
66/2024 | 13.03.2024 | 20.03.2024 | 11.4.2024 | |
156/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa za pracovné stretnutie | 130,- bez DPH |
12.03.2024 | 13.03.2024 | 11.4.2024 | ||
155/2024 | Fórum zamestnancov CDR SR Pečeňady 66 |
00351644 | fa za pracovné stretnutie | 390,- bez DPH |
12.03.2024 | 13.03.2024 | 11.4.2024 |