Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400211   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za OP tlakových nádob  912,- 
vrátane DPH
  81/2024  05.04.2024  25.04.2024  13.5.2024 
202400210   Ján Kušnír - JANEKO
M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce
14339579  fa za OP plyn.zariadení  1350,- 
vrátane DPH
  70/2024  05.04.2024  25.04.2024  13.5.2024 
202400209   ŠJ pri ZŚ
Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  379,2 
bez DPH
  51/2024  05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400208   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  52,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400207   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  29,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400206   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  27,- 
vrátane DPH
35556871/124    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400205   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  65,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400204   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  81,- 
vrátane DPH
35556871/124    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400203   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  58,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400202   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  49,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400201   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  69,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400200   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  37,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400199   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  25,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400198   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  22,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400197   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za plyn preddavok  1207,- 
vrátane DPH
13/2023    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400196   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/00021-8374/16    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400195   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009+83746    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400194   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400193   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
19/18438/0005-161980    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400192   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
17/1831/0001-129748    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400191   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/0001-837796    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400190   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  8304,73 
vrátane DPH
Zml.č.13/2023    04.04.2024  22.04.2024  13.5.2024 
202400189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.  36,4 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    04.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
202400188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef. a internet  129,08 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    04.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
202400187   Kostovčík Ľubomír - Kostovčík
Gaštanová 4155/3, Trebišov
37538471  fa za revíziu komínov  161,- 
bez DPH
  76/2024  04.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400186   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  4006,75 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    03.04.2024  22.04.2024  13.5.2024 
202400185   Up Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  fa za E-kupóny  1894,84 
bez DPH
5/2022    03.04.2024  22.04.2024  13.5.2024 
202400184   Osobnyudaj.sk
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
54146844  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
bez DPH
ZO/2024KED12407-4    03.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400183   ŠJ pri MŠ
L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec
42250650  fa za stravu  30,6 
bez DPH
  50/2024  03.04.2024  10.04.2024  13.5.2024 
202400182   Spojená škola P.S. internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  45/2024  01.03.2024  07.03.2024  13.5.2024 
202400181   Spojená škola
Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  fa- dobropis preplatok  -16082,45 
bez DPH
Dohoda č. 1/2022    29.03.2024  12.04.2024  11.4.2024 
202400180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  1075,32 
vrátane DPH
20062700    29.03.2024  22.04.2024  11.4.2024 
202400179   Mgr. Peter Prešovský
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdravotný materiál  670,35 
vrátane DPH
  54/2024  29.03.2024  10.04.2024  11.4.2024 
202400178   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  4,95 
vrátane DPH
  55/2024  29.03.2024  15.04.2024  11.4.2024 
202400177   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  30,57 
vrátane DPH
  56/2024  29.03.2024  15.04.2024  11.4.2024 
202400176   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  74,48 
vrátane DPH
  57/2024  29.03.2024  15.04.2024  11.4.2024 
202400175   Ing. E.Liszkai - E.L.TECH
Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec
52809625  fa oprava chladničky  48,- 
vrátane DPH
  80/2024  28.03.2024  10.04.2024  11.4.2024 
202400174   Orange Slovensko, a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za orange  228,72 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.verejj.tel.sl.    27.03.2024  25.04.2024  11.4.2024 
202400173   BOZPO - W s.r.o.
Orgovánová 967/37, V.Kapušany
51172407  fa za BOZP a OP  600,- 
bez DPH
55-2023/JF    27.03.2024  10.04.2024  11.4.2024 
202400172   Gigaprint.sk s.r.o.
Kuzmányho 30, Trenčín
50370294  fa za tonery  330,5 
vrátane DPH
  78/2024  27.03.2024  10.04.2024  11.4.2024 
<< < | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť