Občan
Evidencia na úrade (ako, kde a kedy sa zaevidovať), aké informácie poskytuje úrad uchádzačovi o zamestnanie.
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400211 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP tlakových nádob | 912,- vrátane DPH |
81/2024 | 05.04.2024 | 25.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400210 | Ján Kušnír - JANEKO M.R.Štefánika 1208/13, Sečovce |
14339579 | fa za OP plyn.zariadení | 1350,- vrátane DPH |
70/2024 | 05.04.2024 | 25.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400209 | ŠJ pri ZŚ Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec |
35541156 | fa za stravu | 379,2 bez DPH |
51/2024 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400208 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 52,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400207 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 29,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400206 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 27,- vrátane DPH |
35556871/124 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400205 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 65,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400204 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 81,- vrátane DPH |
35556871/124 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400203 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 58,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400202 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 49,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400201 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 69,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400200 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 37,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400199 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 25,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400198 | SSE Stredoslovenská energetika, a.s. Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina |
51865467 | fa za dodávku elekriny | 22,- vrátane DPH |
35556871/1/24 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400197 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za plyn preddavok | 1207,- vrátane DPH |
13/2023 | 05.04.2024 | 11.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400196 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1571/00021-8374/16 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400195 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
12/1840/0009+83746 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400194 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 10,- vrátane DPH |
20/1858/0004-174704 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400193 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
19/18438/0005-161980 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400192 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 24,9 vrátane DPH |
17/1831/0001-129748 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400191 | Antik Telecom s.r.o. Čárskeho 10, Košice |
36191400 | fa za internet | 17,92 vrátane DPH |
23/2044/0001-837796 | 05.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400190 | MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. Ivánska cesta 30/B, Bratislava |
50060872 | fa za dodávku plynu | 8304,73 vrátane DPH |
Zml.č.13/2023 | 04.04.2024 | 22.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400189 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. | 36,4 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400188 | Slovak Telekom, a.s. Bajkalská 28, Bratislava |
35763469 | fa za telef. a internet | 129,08 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.ver.tel.sl. | 04.04.2024 | 16.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400187 | Kostovčík Ľubomír - Kostovčík Gaštanová 4155/3, Trebišov |
37538471 | fa za revíziu komínov | 161,- bez DPH |
76/2024 | 04.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400186 | Východ.vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice |
36570460 | fa za vodné a stočné | 4006,75 vrátane DPH |
80-000065344PO2013 | 03.04.2024 | 22.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400185 | Up Dejeuner, s.r.o. Tomášikova 64A, Bratislava |
53528654 | fa za E-kupóny | 1894,84 bez DPH |
5/2022 | 03.04.2024 | 22.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400184 | Osobnyudaj.sk Nám.osloboditeľov 3/A, Košice |
54146844 | fa za výkon zodpovednej osoby | 54,- bez DPH |
ZO/2024KED12407-4 | 03.04.2024 | 12.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400183 | ŠJ pri MŠ L.Kossutha 1272/103, Kráľ.Chlmec |
42250650 | fa za stravu | 30,6 bez DPH |
50/2024 | 03.04.2024 | 10.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400182 | Spojená škola P.S. internátna Duklianska 2, Prešov |
42037425 | fa za ubytovanie | 60,- bez DPH |
45/2024 | 01.03.2024 | 07.03.2024 | 13.5.2024 | |
202400181 | Spojená škola Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany |
00188514 | fa- dobropis preplatok | -16082,45 bez DPH |
Dohoda č. 1/2022 | 29.03.2024 | 12.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400180 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 1075,32 vrátane DPH |
20062700 | 29.03.2024 | 22.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400179 | Mgr. Peter Prešovský Cintorínska 464, Parchovany |
50393707 | fa za lieky a zdravotný materiál | 670,35 vrátane DPH |
54/2024 | 29.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400178 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 4,95 vrátane DPH |
55/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400177 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 30,57 vrátane DPH |
56/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400176 | Lekáreň Ficaria s.r.o. Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec |
36597139 | fa za lieky a zdravotný materiál | 74,48 vrátane DPH |
57/2024 | 29.03.2024 | 15.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400175 | Ing. E.Liszkai - E.L.TECH Hlavná 790/81, Kráľovský Chlmec |
52809625 | fa oprava chladničky | 48,- vrátane DPH |
80/2024 | 28.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400174 | Orange Slovensko, a.s. Metodova 8, Bratislava |
35697270 | fa za orange | 228,72 vrátane DPH |
Zml.o poskyt.verejj.tel.sl. | 27.03.2024 | 25.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400173 | BOZPO - W s.r.o. Orgovánová 967/37, V.Kapušany |
51172407 | fa za BOZP a OP | 600,- bez DPH |
55-2023/JF | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 | |
202400172 | Gigaprint.sk s.r.o. Kuzmányho 30, Trenčín |
50370294 | fa za tonery | 330,5 vrátane DPH |
78/2024 | 27.03.2024 | 10.04.2024 | 11.4.2024 |