
Citizen
Interné číslo | Dodávateľ | IČO | Faktúrované plnenie | Hodnota plnenia v € | Zmluva | Objednávka | Dátum doručenia faktúry | Dátum zaplatenia faktúry | Dátum zverejnenia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202400051 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 692,51 vrátane DPH |
5611854325 | 31.01.2024 | 06.03.2024 | 8.2.2024 | |
202400035 | Slovnaft, a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 87,81 vrátane DPH |
20062700 | 18.01.2024 | 05.02.2024 | 8.2.2024 | |
202400004 | Slovnaft a.s. Vlčie hrdlo 1, Bratislava |
31322832 | fa za PHL | 471,89 vrátane DPH |
20062700 | 04.01.2024 | 22.01.2024 | 8.2.2024 | |
202400746 | PosAM, spol. s r.o. Pribinova 40, Bratislava |
31365078 | fa za USB token | 98,40 vrátane DPH |
326/2024 | 20.11.2024 | 25.11.2024 | 9.12.2024 | |
202400666 | Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Martina Rázusa 23A, Žilina |
31592503 | fa za ročný prístup Verej.správa SR | 228,- vrátane DPH |
276/2024 | 24.10.2024 | 24.10.2024 | 11.11.2024 | |
202400032 | A-MOBIL s.r.o. Pribenická 6, Kráľovský Chlmec |
31670768 | fa za servis Volkswagen Golf | 757,96 vrátane DPH |
14/2024 | 15.01.2024 | 19.01.2024 | 8.2.2024 | |
363/2024 | Promet Trans s.r.o. Južná trieda 48, Košice |
31696651 | fa za medzinárodnú konferenciu | 450,- vrátane DPH |
31240012 | 14.06.2024 | 17.06.2024 | 4.7.2024 | |
202400836 | Bosáková Katarína Centrum 921/22, Veľké Kapušany |
33147922 | fa za občerstvenie na Vian.posedenie | 1785,- vrátane DPH |
355/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400835 | FOTO - VIDEO Tóth Mikuláš POH 77, Veľké Kapušany |
33149917 | fa za vyhot. Fotografií | 325,2 bez DPH |
241/2024 | 16.12.2024 | 19.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400546 | FOTO - VIDEO Tóth Mikuláš POH 77, Veľké Kapušany |
33149917 | fa za zhot.fotografií | 340,5 bez DPH |
20/2024 | 05.09.2024 | 11.09.2024 | 10.10.2024 | |
202400385 | OÁZA - Juraj Čerňanský Ružová 11, Veľké Kapušany |
33155925 | fa za občerstvenie zamestnancov CDR | 1644,3 bez DPH |
173/2024 | 25.06.2024 | 26.07.2024 | 4.7.2024 | |
75/2024 | Mesto Kráľovský Chlmec L.Kossutha 1233/99, Kráľ.Chlmec |
00331619 | poplatok za komunál.odpad | 599,04 bez DPH |
Rozhodnutie č. 3034 | 16.01.2024 | 02.02.2024 | 6.3.2024 | |
202400854 | ŠJ MŠ maď Tolstého 89/20, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 156,2 bez DPH |
229,262,291,321/2024 | 19.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400837 | ŠJ MŠ slov POH 65, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 57,- bez DPH |
230,261,290,322/2024 | 17.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400437 | ŠJ pri MŠ LNT Tolstého, Veľké Kapušany |
00331635 | fa za stravu | 406,6 bez DPH |
7,27,48,85,114,147/2024 | 04.07.2024 | 16.07.2024 | 7.8.2024 | |
202400224 | Štefan Lakatoš BONANZA Tušice 3 |
33163804 | fa za športové potreby | 18,- vrátane DPH |
96/2024 | 12.04.2024 | 17.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400870 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 19,5 bez DPH |
325/2024 | 23.12.2024 | 27.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400776 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 30,- bez DPH |
292/2024 | 05.12.2024 | 10.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400718 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 30,- bez DPH |
263/2024 | 08.11.2024 | 14.11.2024 | 9.12.2024 | |
202400649 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 22,5 bez DPH |
231/2024 | 09.10.2024 | 14.10.2024 | 11.11.2024 | |
202400439 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 22,8 bez DPH |
152/2024 | 08.07.2024 | 12.07.2024 | 7.8.2024 | |
202400357 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 28,5 bez DPH |
119/2024 | 07.06.2024 | 14.06.2024 | 4.7.2024 | |
202400264 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 38,- bez DPH |
90/2024 | 06.05.2024 | 13.05.2024 | 12.6.2024 | |
202400214 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 34,2 bez DPH |
53/2024 | 08.04.2024 | 15.04.2024 | 13.5.2024 | |
202400149 | Obec Pribeník Petofiho 276/276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 30,4 bez DPH |
32/2024 | 08.03.2024 | 15.03.2024 | 11.4.2024 | |
202400069 | Obec Pribeník Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | fa za stravu | 24,7 bez DPH |
9/2024 | 05.02.2024 | 12.02.2024 | 6.3.2024 | |
43/2024 | Obec. Pribeník S.Petofiho 276, Pribeník |
00331856 | poplatok za komun.odpady | 468,- bez DPH |
Rozhodnutie č.6 | 15.01.2024 | 18.01.2024 | 8.2.2024 | |
525/2024 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | komun.odpad HB | 1258,4 bez DPH |
1620081467/2024 | 27.03.2024 | 12.08.2024 | 9.9.2024 | |
524/2024 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | daň z nehnuteľností | 5354,19 bez DPH |
002102/2024 | 27.03.2024 | 12.08.2024 | 9.9.2024 | |
523/2024 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | komun.odpad | 9152,- bez DPH |
1620081302/2024 | 27.03.2024 | 12.08.2024 | 9.9.2024 | |
281/2024 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | daň za komunálny odpad | 1258,4 bez DPH |
Rozhod.1620081467/2024 | 27.03.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
280/2024 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | daň z nehnuteľností | 5354,19 bez DPH |
Rozhodnutie 002102/2024 | 27.03.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
279/2024 | Mesto Veľké Kapušany L.N.Tolstého 1, Veľké Kapušany |
00332038 | daň za komunálny odpad | 9152,- bez DPH |
Rozhod.1620081302/2024 | 27.03.2024 | 15.05.2024 | 12.6.2024 | |
202400828 | Iveta Sokolová - OPTIMA Tokajícka 4, Košice |
33634319 | fa za opravu kop.strojov | 199,98 vrátane DPH |
308/2024 | 13.12.2024 | 17.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400877 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 1806,- vrátane DPH |
367/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400876 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za interiérové vybavenie | 407,- vrátane DPH |
366/2024 | 31.12.2024 | 31.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400846 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za kreslo | 239,- vrátane DPH |
358/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400845 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa z kuchynskú linku | 1230,- vrátane DPH |
359/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400844 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za sedaciu súpravi | 941,- vrátane DPH |
360/2024 | 18.12.2024 | 20.12.2024 | 3.1.2025 | |
202400727 | Valéria Albertová - RIA Nábytok Čepeľ 315/15, Veľké Kapušany |
33867950 | fa za vitrínu, kanc.nábytok | 931,- vrátane DPH |
272/2024 | 12.11.2024 | 21.11.2024 | 9.12.2024 |