Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400200   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  37,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400199   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  25,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400198   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  22,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400197   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za plyn preddavok  1207,- 
vrátane DPH
13/2023    05.04.2024  11.04.2024  13.5.2024 
202400213   Spojená škola internátna
Palárikova 162/1, Snina
42382530  fa za stravu  435,2 
bez DPH
OZ9/2023    08.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400212   Spojená škola P.S. internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  82/2024  05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400209   ŠJ pri ZŚ
Kossutha 580/56, Kráľovský Chlmec
35541156  fa za stravu  379,2 
bez DPH
  51/2024  05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400196   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/00021-8374/16    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400195   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009+83746    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400194   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400193   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
19/18438/0005-161980    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400192   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
17/1831/0001-129748    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400191   Antik Telecom s.r.o.
Čárskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/0001-837796    05.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400187   Kostovčík Ľubomír - Kostovčík
Gaštanová 4155/3, Trebišov
37538471  fa za revíziu komínov  161,- 
bez DPH
  76/2024  04.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400184   Osobnyudaj.sk
Nám.osloboditeľov 3/A, Košice
54146844  fa za výkon zodpovednej osoby  54,- 
bez DPH
ZO/2024KED12407-4    03.04.2024  12.04.2024  13.5.2024 
202400181   Spojená škola
Juraja Dózsu 32, Veľké Kapušany
00188514  fa- dobropis preplatok  -16082,45 
bez DPH
Dohoda č. 1/2022    29.03.2024  12.04.2024  11.4.2024 
202400215   Spojená škola internátna
Palárikova 162/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
OZ032023    11.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
202400214   Obec Pribeník
Petofiho 276/276, Pribeník
00331856  fa za stravu  34,2 
bez DPH
  53/2024  08.04.2024  15.04.2024  13.5.2024 
202400178   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  4,95 
vrátane DPH
  55/2024  29.03.2024  15.04.2024  11.4.2024 
202400177   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  30,57 
vrátane DPH
  56/2024  29.03.2024  15.04.2024  11.4.2024 
202400176   Lekáreň Ficaria s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdravotný materiál  74,48 
vrátane DPH
  57/2024  29.03.2024  15.04.2024  11.4.2024 
202400189   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.  36,4 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    04.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
202400188   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef. a internet  129,08 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    04.04.2024  16.04.2024  13.5.2024 
202400226   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  149,02 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400225   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  85,26 
vrátane DPH
35556871/1/24    12.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400224   Štefan Lakatoš BONANZA
Tušice 3
33163804  fa za športové potreby  18,- 
vrátane DPH
  96/2024  12.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400221   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  254,65 
vrátane DPH
35556871/124    11.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400220   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  212,84 
vrátane DPH
35556871/1/24    11.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400219   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  211,74 
vrátane DPH
35556871/1/24    11.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400218   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  69,40 
vrátane DPH
35556871/124    11.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400217   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  347,9 
vrátane DPH
35556871/1/24    11.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400216   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elekriny  83,64 
vrátane DPH
35556871/1/24    11.04.2024  17.04.2024  13.5.2024 
202400223   Ján Šuľák Výťahy- Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za servís výťahov  678,- 
vrátane DPH
  59/2024  12.04.2024  19.04.2024  13.5.2024 
202400222   Ján Šuľák Výťahy- Šuľák
Hrubov 81
17134692  fa za servís výťahov  1173,6 
vrátane DPH
  60/2024  12.04.2024  19.04.2024  13.5.2024 
202400227   Datacomp s.r.o.
Moldavská cesta II. 49/2413, Košice
36212466  fa za Disk WD Red  210,5 
vrátane DPH
  95/2024  12.04.2024  22.04.2024  13.5.2024 
202400190   MVM CEEnergy Slovakia s.r.o.
Ivánska cesta 30/B, Bratislava
50060872  fa za dodávku plynu  8304,73 
vrátane DPH
Zml.č.13/2023    04.04.2024  22.04.2024  13.5.2024 
202400186   Východ.vodárenská spoločnosť, a.s.
Komenského 50, Košice
36570460  fa za vodné a stočné  4006,75 
vrátane DPH
80-000065344PO2013    03.04.2024  22.04.2024  13.5.2024 
202400185   Up Dejeuner, s.r.o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  fa za E-kupóny  1894,84 
bez DPH
5/2022    03.04.2024  22.04.2024  13.5.2024 
202400180   Slovnaft, a.s.
Vlčie hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  1075,32 
vrátane DPH
20062700    29.03.2024  22.04.2024  11.4.2024 
202400229   Latorica MK s.r.o.
Hlavná 157/18, Veľké Kapušany
51973685  fa za hygien.potreby  307,84 
vrátane DPH
  105/2024  17.04.2024  25.04.2024  13.5.2024 
<< < | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť