Faktúry 2024 (CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32)

Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Interné číslo
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
Dodávateľ
Zoradiť vzostupne Zoradiť zostupne
IČO
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Faktúrované plnenie
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Hodnota plnenia v €
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Zmluva
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Objednávka
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum doručenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zaplatenia faktúry
rozaditť zoznam vzostupne rozaditť zoznam zostupne
Dátum zverejnenia
202400238   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,7 
vrátane DPH
30916451    25.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400239   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,7 
vrátane DPH
30480435    25.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400240   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  16,4 
vrátane DPH
30923955    25.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400241   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  15,2 
vrátane DPH
30803094    25.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400242   Digi Slovakia s.r.o.
Rontgenova 26, Bratislava
35701722  fa za Digi  13,7 
vrátane DPH
30916450    25.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400243   Autostyl s.r.o.
Močiaranska 3999, Michalovce
36194751  fa za servis VW UP  369,13 
vrátane DPH
  109/2024  26.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400244   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za konferenciu  82,- 
bez DPH
  127/2024  26.04.2024  13.05.2024  13.5.2024 
202400245   SPDDD ÚaD
Ševčenkova 21, Bratislava
17316537  fa za konferenciu  250,- 
bez DPH
  126/2024  26.04.2024  13.05.2024  13.5.2024 
202400246   A&L Office s.r.o.
Centrum I 924/19, Veľké Kapušany
36208809  fa za pečiatku  50,- 
vrátane DPH
  102/2024  26.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400247   A&L Office s.r.o.
Centrum I 924/19, Veľké Kapušany
36208809  fa za balóny,obálky,podušky  52,2 
vrátane DPH
  22/2024  26.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400248   DREVONA MARKET s.r.o.
Výhonská 1, Bratislava
50443003  fa za rea police  690,- 
vrátane DPH
  99/2024  29.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400249   Orange Slovensko a.s.
Metodova 8, Bratislava
35697270  fa za Orange  228,72 
vrátane DPH
Zml.o poskyt.ver.tel.sl.    29.04.2024  22.05.2024  13.5.2024 
202400250   Spojená škola P.Sabadoša inter.
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za stravu  354,2 
vrátane DPH
  83/2024  30.04.2024  07.05.2024  13.5.2024 
202400251   ŠJ pri MŠ
L.Kossutha 1272/103, Kráľ. Chlmec
42250650  fa za stravu  34,- 
bez DPH
  87/2024  30.04.2024  06.05.2024  13.5.2024 
202400252   ŠJ pri ZŠ M.Helmeczyho s VJM
M.Hunyadiho 1256/16, Kráľ.Chlmec
35541148  fa za stravu  415,4 
bez DPH
  89/2024  30.04.2024  06.05.2024  13.5.2024 
202400253   Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  663,4 
vrátane DPH
  91/2024  30.04.2024  10.05.2024  13.5.2024 
202400254   Mgr.P.Prešovský, Lek.Heliantus
Cintorínska 464, Parchovany
50393707  fa za lieky a zdrav.materiál  19,95 
vrátane DPH
  91/2024  30.04.2024  10.05.2024  13.5.2024 
202400255   Slovnaft, a.s.
Vlčia hrdlo 1, Bratislava
31322832  fa za PHL  1106,53 
vrátane DPH
20062700    30.04.2024  22.05.2024  13.5.2024 
202400256   Lekáreň FICARIA s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdrav.materiál  113,36 
vrátane DPH
  92/2024  30.04.2024  22.05.2024  13.5.2024 
202400257   Lekáreň FICARIA s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdrav.materiál  3,92 
vrátane DPH
  93/2024  30.04.2024  22.05.2024  13.5.2024 
202400258   Lekáreň FICARIA s.r.o.
Hlavná 717/174, Kráľovský Chlmec
36597139  fa za lieky a zdrav.materiál  35,46 
vrátane DPH
  94/2024  30.04.2024  22.05.2024  13.5.2024 
202400259   Spojená škola P.S.internátna
Duklianska 2, Prešov
42037425  fa za ubytovanie  60,- 
bez DPH
  112/2024  02.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400260   Osobnýudaj.sk - KE, s.r.o.
Nám.oslobod.3/A, Košice
54146844  fa za výkon zodp.osoby  54,- 
bez DPH
ZO/2024KED12407-4    02.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400261   Asanarates s.r.o.
Park Angelinum 4, Košice
36606693  fa za deratizáciu a dezinsekciu  2142,- 
vrátane DPH
  77/2024  02.05.2024  22.05.2024  12.6.2024 
202400262   Up Déjeuner s.r.o.
Tomášikova 64A, Bratislava
53528654  fa za E kupóny  1906,12 
vrátane DPH
5/2022    02.05.2024  17.05.2024  12.6.2024 
202400263   Spojená škola internátna
Palárikova 1602/1, Snina
42382530  fa za ubytovanie  30,- 
bez DPH
OZ 03 2023    06.05.2024  17.05.2024  12.6.2024 
202400264   Obec Pribeník
Petofiho 276/276, Pribeník
00331856  fa za stravu  38,- 
bez DPH
  90/2024  06.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400265   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa telef.,internet  128,56 
vrátane DPH
Zml.o posk.verej.tel.sl.    06.05.2024  17.05.2024  12.6.2024 
202400266   Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, Bratislava
35763469  fa za telef.  36,4 
vrátane DPH
Zml.o posk.verej.tel.sl.    06.05.2024  17.05.2024  12.6.2024 
202400267   ŠJ pri ZŠ s VJM
Fábryho 36, Veľké Kapušanyy
35542292  fa za stravu  48,- 
bez DPH
  84/2024  07.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400268   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  17,92 
vrátane DPH
23/2044/0001-83776    07.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400269   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
17/1837/0001-129748    07.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400270   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  24,9 
vrátane DPH
19/1843/0005-161980    07.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400271   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
20/1858/0004-174704    07.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400272   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1840/0009-83746    07.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400273   Antik Telecom s.r.o.
Čarskeho 10, Košice
36191400  fa za internet  10,- 
vrátane DPH
12/1571/0021-83716    07.05.2024  13.05.2024  12.6.2024 
202400276   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  52,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    09.05.2024  14.05.2024  12.6.2024 
202400277   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  29,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    09.05.2024  14.05.2024  12.6.2024 
202400278   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  27,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    09.05.2024  14.05.2024  12.6.2024 
202400279   SSE Stredoslovenská energetika, a.s.
Pri Rajčianke 8591/4B, Žilina
51865467  fa za dodávku elektriny  65,- 
vrátane DPH
35556871/1/24    09.05.2024  14.05.2024  12.6.2024 
<< < | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | > >>

Naspäť na CDaR Veľké Kapušany, Dózsu 32

Tlačiť